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泓域咨询MACRO/ 极薄电解铜箔项目立项申请报告极薄电解铜箔项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人龙xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37085.20平方米(折合约55.60亩),其中:净用地面积37085.20平方米(红线范围折合约55.60亩)。项目规划总建筑面积43018.83平方米,其中:规划建设主体工程30297.42平方米,计容建筑面积43018.83平方米;预计建筑工程投资3495.27万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为极薄电解铜箔,根据市场情况,预计年产值27252.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9121.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3495.274831.51164.059121.181.1工程费用万元3495.274831.5118613.271.1.1建筑工程费用万元3495.273495.2726.94%1.1.2设备购置及安装费万元4831.514831.5137.24%1.2工程建设其他费用万元794.40794.406.12%1.2.1无形资产万元440.45440.451.3预备费万元353.95353.951.3.1基本预备费万元210.55210.551.3.2涨价预备费万元143.40143.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元9121.189121.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3851.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18613.279837.5512880.1518613.2718613.2718613.271.1应收账款万元5583.983350.393908.795583.985583.985583.981.2存货万元8375.975025.585863.188375.978375.978375.971.2.1原辅材料万元2512.791507.671758.952512.792512.792512.791.2.2燃料动力万元125.6475.3887.95125.64125.64125.641.2.3在产品万元3852.952311.772697.063852.953852.953852.951.2.4产成品万元1884.591130.761319.221884.591884.591884.591.3现金万元4653.322791.993257.324653.324653.324653.322流动负债万元14761.748857.0410333.2214761.7414761.7414761.742.1应付账款万元14761.748857.0410333.2214761.7414761.7414761.743流动资金万元3851.532310.922696.073851.533851.533851.534铺底流动资金万元1283.83770.31898.691283.831283.831283.833、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12972.71万元,其中:固定资产投资9121.18万元,占项目总投资的70.31%;流动资金3851.53万元,占项目总投资的29.69%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3495.27万元,占项目总投资的26.94%;设备购置费4831.51万元,占项目总投资的37.24%;其它投资794.40万元,占项目总投资的6.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9121.18+3851.53=12972.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12972.71142.23%142.23%100.00%2项目建设投资万元9121.18100.00%100.00%70.31%2.1工程费用万元8326.7891.29%91.29%64.19%2.1.1建筑工程费万元3495.2738.32%38.32%26.94%2.1.2设备购置及安装费万元4831.5152.97%52.97%37.24%2.2工程建设其他费用万元440.454.83%4.83%3.40%2.2.1无形资产万元440.454.83%4.83%3.40%2.3预备费万元353.953.88%3.88%2.73%2.3.1基本预备费万元210.552.31%2.31%1.62%2.3.2涨价预备费万元143.401.57%1.57%1.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9121.18100.00%100.00%70.31%5建设期间费用万元6流动资金万元3851.5342.23%42.23%29.69%7铺底流动资金万元1283.8414.08%14.08%9.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.91%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.47%,固定资产投资强度164.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19903.0319903.0330297.4230297.422707.821.1主要生产车间11941.8211941.8218178.4518178.451678.851.2辅助生产车间6368.976368.979695.179695.17866.501.3其他生产车间1592.241592.241757.251757.25162.472仓储工程4222.714222.718268.928268.92537.482.1成品贮存1055.681055.682067.232067.23134.372.2原料仓储2195.812195.814299.844299.84279.492.3辅助材料仓库971.22971.221901.851901.85123.623供配电工程225.21225.21225.21225.2116.473.1供配电室225.21225.21225.21225.2116.474给排水工程258.99258.99258.99258.9914.734.1给排水258.99258.99258.99258.9914.735服务性工程2674.382674.382674.382674.38173.835.1办公用房1304.841304.841304.841304.8470.825.2生活服务1369.541369.541369.541369.5473.326消防及环保工程754.46754.46754.46754.4655.176.1消防环保工程754.46754.46754.46754.4655.177项目总图工程112.61112.61112.61112.61-122.697.1场地及道路硬化7577.211248.631248.637.2场区围墙1248.637577.217577.217.3安全保卫室112.61112.61112.61112.618绿化工程3213.27112.46合计28151.3843018.8343018.833495.27(四)设备方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费4831.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量1193801.95千瓦时,折合146.72吨标准煤。2、项目年总用水量22390.17立方米,折合1.91吨标准煤。3、“极薄电解铜箔项目投资建设项目”,年用电量1193801.95千瓦时,年总用水量22390.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.63吨标准煤/年。达产年综合节能量49.54吨标准煤/年,项目总节能率26.12%,能源利用效果良好。4、项目符合某某开发区发展规划,符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“极薄电解铜箔项目”主要从事极薄电解铜箔项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性极薄电解铜箔项目选址于某某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某开发区环境保护规划要求。

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