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泓域咨询MACRO/ 染色牛津布项目立项申请报告染色牛津布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31102.21平方米(折合约46.63亩),其中:净用地面积31102.21平方米(红线范围折合约46.63亩)。项目规划总建筑面积40121.85平方米,其中:规划建设主体工程28248.89平方米,计容建筑面积40121.85平方米;预计建筑工程投资3120.60万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为染色牛津布,根据市场情况,预计年产值21013.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8972.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3120.602889.56192.418972.081.1工程费用万元3120.602889.5614685.031.1.1建筑工程费用万元3120.603120.6027.97%1.1.2设备购置及安装费万元2889.562889.5625.90%1.2工程建设其他费用万元2961.922961.9226.54%1.2.1无形资产万元1240.401240.401.3预备费万元1721.521721.521.3.1基本预备费万元695.82695.821.3.2涨价预备费万元1025.701025.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元8972.088972.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2186.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14685.039035.6811242.3614685.0314685.0314685.031.1应收账款万元4405.512643.313083.864405.514405.514405.511.2存货万元6608.263964.964625.786608.266608.266608.261.2.1原辅材料万元1982.481189.491387.731982.481982.481982.481.2.2燃料动力万元99.1259.4769.3999.1299.1299.121.2.3在产品万元3039.801823.882127.863039.803039.803039.801.2.4产成品万元1486.86892.121040.801486.861486.861486.861.3现金万元3671.262202.752569.883671.263671.263671.262流动负债万元12498.497499.098748.9412498.4912498.4912498.492.1应付账款万元12498.497499.098748.9412498.4912498.4912498.493流动资金万元2186.541311.921530.582186.542186.542186.544铺底流动资金万元728.84437.31510.19728.84728.84728.843、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11158.62万元,其中:固定资产投资8972.08万元,占项目总投资的80.40%;流动资金2186.54万元,占项目总投资的19.60%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3120.60万元,占项目总投资的27.97%;设备购置费2889.56万元,占项目总投资的25.90%;其它投资2961.92万元,占项目总投资的26.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8972.08+2186.54=11158.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11158.62124.37%124.37%100.00%2项目建设投资万元8972.08100.00%100.00%80.40%2.1工程费用万元6010.1666.99%66.99%53.86%2.1.1建筑工程费万元3120.6034.78%34.78%27.97%2.1.2设备购置及安装费万元2889.5632.21%32.21%25.90%2.2工程建设其他费用万元1240.4013.83%13.83%11.12%2.2.1无形资产万元1240.4013.83%13.83%11.12%2.3预备费万元1721.5219.19%19.19%15.43%2.3.1基本预备费万元695.827.76%7.76%6.24%2.3.2涨价预备费万元1025.7011.43%11.43%9.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8972.08100.00%100.00%80.40%5建设期间费用万元6流动资金万元2186.5424.37%24.37%19.60%7铺底流动资金万元728.858.12%8.12%6.53%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.66%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度192.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14218.2614218.2628248.8928248.892416.861.1主要生产车间8530.968530.9616949.3316949.331498.451.2辅助生产车间4549.844549.849039.649039.64773.401.3其他生产车间1137.461137.461638.441638.44145.012仓储工程3016.603016.607717.427717.42480.202.1成品贮存754.15754.151929.361929.36120.052.2原料仓储1568.631568.634013.064013.06249.702.3辅助材料仓库693.82693.821775.011775.01110.453供配电工程160.89160.89160.89160.8911.263.1供配电室160.89160.89160.89160.8911.264给排水工程185.02185.02185.02185.0210.074.1给排水185.02185.02185.02185.0210.075服务性工程1910.521910.521910.521910.52118.885.1办公用房1066.941066.941066.941066.9470.095.2生活服务843.58843.58843.58843.5850.776消防及环保工程538.97538.97538.97538.9737.736.1消防环保工程538.97538.97538.97538.9737.737项目总图工程80.4480.4480.4480.44-32.547.1场地及道路硬化5342.021085.771085.777.2场区围墙1085.775342.025342.027.3安全保卫室80.4480.4480.4480.448绿化工程2232.6978.14合计20110.6940121.8540121.853120.60(四)设备方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费2889.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量1002917.32千瓦时,折合123.26吨标准煤。2、项目年总用水量17275.84立方米,折合1.48吨标准煤。3、“染色牛津布项目投资建设项目”,年用电量1002917.32千瓦时,年总用水量17275.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.74吨标准煤/年。达产年综合节能量43.83吨标准煤/年,项目总节能率21.32%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“染色牛津布项目”主要从事染色牛津布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性染色牛津布项目选址于xx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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