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文档简介

泓域咨询MACRO/ 智能汽车零部件项目立项申请报告智能汽车零部件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人吕xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11919.29平方米(折合约17.87亩),其中:净用地面积11919.29平方米(红线范围折合约17.87亩)。项目规划总建筑面积12992.03平方米,其中:规划建设主体工程9923.92平方米,计容建筑面积12992.03平方米;预计建筑工程投资933.91万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为智能汽车零部件,根据市场情况,预计年产值9209.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3197.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元933.911126.14178.933197.481.1工程费用万元933.911126.146450.851.1.1建筑工程费用万元933.91933.9122.34%1.1.2设备购置及安装费万元1126.141126.1426.94%1.2工程建设其他费用万元1137.431137.4327.21%1.2.1无形资产万元531.10531.101.3预备费万元606.33606.331.3.1基本预备费万元281.86281.861.3.2涨价预备费万元324.47324.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元3197.483197.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金982.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6450.852716.974472.426450.856450.856450.851.1应收账款万元1935.26870.861548.201935.261935.261935.261.2存货万元2902.881306.302322.312902.882902.882902.881.2.1原辅材料万元870.86391.89696.69870.86870.86870.861.2.2燃料动力万元43.5419.5934.8343.5443.5443.541.2.3在产品万元1335.32600.901068.261335.321335.321335.321.2.4产成品万元653.15293.92522.52653.15653.15653.151.3现金万元1612.71725.721290.171612.711612.711612.712流动负债万元5468.542460.844374.835468.545468.545468.542.1应付账款万元5468.542460.844374.835468.545468.545468.543流动资金万元982.31442.04785.85982.31982.31982.314铺底流动资金万元327.43147.35261.95327.43327.43327.433、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4179.79万元,其中:固定资产投资3197.48万元,占项目总投资的76.50%;流动资金982.31万元,占项目总投资的23.50%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资933.91万元,占项目总投资的22.34%;设备购置费1126.14万元,占项目总投资的26.94%;其它投资1137.43万元,占项目总投资的27.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3197.48+982.31=4179.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4179.79130.72%130.72%100.00%2项目建设投资万元3197.48100.00%100.00%76.50%2.1工程费用万元2060.0564.43%64.43%49.29%2.1.1建筑工程费万元933.9129.21%29.21%22.34%2.1.2设备购置及安装费万元1126.1435.22%35.22%26.94%2.2工程建设其他费用万元531.1016.61%16.61%12.71%2.2.1无形资产万元531.1016.61%16.61%12.71%2.3预备费万元606.3318.96%18.96%14.51%2.3.1基本预备费万元281.868.82%8.82%6.74%2.3.2涨价预备费万元324.4710.15%10.15%7.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3197.48100.00%100.00%76.50%5建设期间费用万元6流动资金万元982.3130.72%30.72%23.50%7铺底流动资金万元327.4410.24%10.24%7.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.53%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.22%,固定资产投资强度178.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6196.326196.329923.929923.92784.701.1主要生产车间3717.793717.795954.355954.35486.511.2辅助生产车间1982.821982.823175.653175.65251.101.3其他生产车间495.71495.71575.59575.5947.082仓储工程1314.641314.641994.271994.27114.682.1成品贮存328.66328.66498.57498.5728.672.2原料仓储683.61683.611037.021037.0259.632.3辅助材料仓库302.37302.37458.68458.6826.383供配电工程70.1170.1170.1170.114.543.1供配电室70.1170.1170.1170.114.544给排水工程80.6380.6380.6380.634.064.1给排水80.6380.6380.6380.634.065服务性工程832.60832.60832.60832.6047.885.1办公用房416.36416.36416.36416.3622.345.2生活服务416.24416.24416.24416.2422.736消防及环保工程234.88234.88234.88234.8815.206.1消防环保工程234.88234.88234.88234.8815.207项目总图工程35.0635.0635.0635.06-69.607.1场地及道路硬化2432.20487.53487.537.2场区围墙487.532432.202432.207.3安全保卫室35.0635.0635.0635.068绿化工程927.1432.45合计8764.2512992.0312992.03933.91(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费1126.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量1089816.20千瓦时,折合133.94吨标准煤。2、项目年总用水量6250.90立方米,折合0.53吨标准煤。3、“智能汽车零部件项目投资建设项目”,年用电量1089816.20千瓦时,年总用水量6250.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.47吨标准煤/年。达产年综合节能量54.92吨标准煤/年,项目总节能率28.01%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“智能汽车零部件项目”主要从事智能汽车零部件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性智能汽车零部件项目选址于xxx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境

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