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文档简介

泓域咨询MACRO/ 巧克力项目立项申请报告巧克力项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37311.98平方米(折合约55.94亩),其中:净用地面积37311.98平方米(红线范围折合约55.94亩)。项目规划总建筑面积63057.25平方米,其中:规划建设主体工程46067.55平方米,计容建筑面积63057.25平方米;预计建筑工程投资5520.48万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为巧克力,根据市场情况,预计年产值32939.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10464.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5520.483922.88187.0610464.141.1工程费用万元5520.483922.8825987.061.1.1建筑工程费用万元5520.485520.4838.63%1.1.2设备购置及安装费万元3922.883922.8827.45%1.2工程建设其他费用万元1020.781020.787.14%1.2.1无形资产万元577.43577.431.3预备费万元443.35443.351.3.1基本预备费万元214.80214.801.3.2涨价预备费万元228.55228.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元10464.1410464.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3826.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25987.068942.0015650.1425987.0625987.0625987.061.1应收账款万元7796.123508.255847.097796.127796.127796.121.2存货万元11694.185262.388770.6311694.1811694.1811694.181.2.1原辅材料万元3508.251578.712631.193508.253508.253508.251.2.2燃料动力万元175.4178.94131.56175.41175.41175.411.2.3在产品万元5379.322420.704034.495379.325379.325379.321.2.4产成品万元2631.191184.041973.392631.192631.192631.191.3现金万元6496.772923.544872.576496.776496.776496.772流动负债万元22160.309972.1416620.2322160.3022160.3022160.302.1应付账款万元22160.309972.1416620.2322160.3022160.3022160.303流动资金万元3826.761722.042870.073826.763826.763826.764铺底流动资金万元1275.57574.01956.691275.571275.571275.573、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14290.90万元,其中:固定资产投资10464.14万元,占项目总投资的73.22%;流动资金3826.76万元,占项目总投资的26.78%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5520.48万元,占项目总投资的38.63%;设备购置费3922.88万元,占项目总投资的27.45%;其它投资1020.78万元,占项目总投资的7.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10464.14+3826.76=14290.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14290.90136.57%136.57%100.00%2项目建设投资万元10464.14100.00%100.00%73.22%2.1工程费用万元9443.3690.24%90.24%66.08%2.1.1建筑工程费万元5520.4852.76%52.76%38.63%2.1.2设备购置及安装费万元3922.8837.49%37.49%27.45%2.2工程建设其他费用万元577.435.52%5.52%4.04%2.2.1无形资产万元577.435.52%5.52%4.04%2.3预备费万元443.354.24%4.24%3.10%2.3.1基本预备费万元214.802.05%2.05%1.50%2.3.2涨价预备费万元228.552.18%2.18%1.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10464.14100.00%100.00%73.22%5建设期间费用万元6流动资金万元3826.7636.57%36.57%26.78%7铺底流动资金万元1275.5912.19%12.19%8.93%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.60%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度187.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19151.5719151.5746067.5546067.554436.391.1主要生产车间11490.9411490.9427640.5327640.532750.561.2辅助生产车间6128.506128.5014741.6214741.621419.641.3其他生产车间1532.131532.132671.922671.92266.182仓储工程4063.274063.2711043.3011043.30773.452.1成品贮存1015.821015.822760.822760.82193.362.2原料仓储2112.902112.905742.525742.52402.192.3辅助材料仓库934.55934.552539.962539.96177.893供配电工程216.71216.71216.71216.7117.083.1供配电室216.71216.71216.71216.7117.084给排水工程249.21249.21249.21249.2115.274.1给排水249.21249.21249.21249.2115.275服务性工程2573.412573.412573.412573.41180.245.1办公用房1103.191103.191103.191103.19101.945.2生活服务1470.221470.221470.221470.2278.526消防及环保工程725.97725.97725.97725.9757.206.1消防环保工程725.97725.97725.97725.9757.207项目总图工程108.35108.35108.35108.35-46.577.1场地及道路硬化6962.371445.891445.897.2场区围墙1445.896962.376962.377.3安全保卫室108.35108.35108.35108.358绿化工程2497.8587.42合计27088.5063057.2563057.255520.48(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费3922.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量1014064.46千瓦时,折合124.63吨标准煤。2、项目年总用水量18454.27立方米,折合1.58吨标准煤。3、“巧克力项目投资建设项目”,年用电量1014064.46千瓦时,年总用水量18454.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.21吨标准煤/年。达产年综合节能量33.55吨标准煤/年,项目总节能率25.94%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划

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