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文档简介

泓域咨询MACRO/ 有色金属项目立项申请报告有色金属项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52559.60平方米(折合约78.80亩),其中:净用地面积52559.60平方米(红线范围折合约78.80亩)。项目规划总建筑面积60443.54平方米,其中:规划建设主体工程41555.72平方米,计容建筑面积60443.54平方米;预计建筑工程投资5100.20万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为有色金属,根据市场情况,预计年产值30644.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15486.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5100.206636.17196.5315486.561.1工程费用万元5100.206636.1718758.381.1.1建筑工程费用万元5100.205100.2027.40%1.1.2设备购置及安装费万元6636.176636.1735.65%1.2工程建设其他费用万元3750.193750.1920.14%1.2.1无形资产万元1763.081763.081.3预备费万元1987.111987.111.3.1基本预备费万元834.76834.761.3.2涨价预备费万元1152.351152.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元15486.5615486.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3130.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18758.3812667.1917705.1618758.3818758.3818758.381.1应收账款万元5627.513095.134502.015627.515627.515627.511.2存货万元8441.274642.706753.028441.278441.278441.271.2.1原辅材料万元2532.381392.812025.902532.382532.382532.381.2.2燃料动力万元126.6269.64101.30126.62126.62126.621.2.3在产品万元3882.982135.643106.393882.983882.983882.981.2.4产成品万元1899.291044.611519.431899.291899.291899.291.3现金万元4689.602579.283751.684689.604689.604689.602流动负债万元15628.378595.6012502.7015628.3715628.3715628.372.1应付账款万元15628.378595.6012502.7015628.3715628.3715628.373流动资金万元3130.011721.512504.013130.013130.013130.014铺底流动资金万元1043.33573.83834.671043.331043.331043.333、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18616.57万元,其中:固定资产投资15486.56万元,占项目总投资的83.19%;流动资金3130.01万元,占项目总投资的16.81%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5100.20万元,占项目总投资的27.40%;设备购置费6636.17万元,占项目总投资的35.65%;其它投资3750.19万元,占项目总投资的20.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15486.56+3130.01=18616.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18616.57120.21%120.21%100.00%2项目建设投资万元15486.56100.00%100.00%83.19%2.1工程费用万元11736.3775.78%75.78%63.04%2.1.1建筑工程费万元5100.2032.93%32.93%27.40%2.1.2设备购置及安装费万元6636.1742.85%42.85%35.65%2.2工程建设其他费用万元1763.0811.38%11.38%9.47%2.2.1无形资产万元1763.0811.38%11.38%9.47%2.3预备费万元1987.1112.83%12.83%10.67%2.3.1基本预备费万元834.765.39%5.39%4.48%2.3.2涨价预备费万元1152.357.44%7.44%6.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15486.56100.00%100.00%83.19%5建设期间费用万元6流动资金万元3130.0120.21%20.21%16.81%7铺底流动资金万元1043.346.74%6.74%5.60%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.66%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度196.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28486.5828486.5841555.7241555.723857.101.1主要生产车间17091.9517091.9524933.4324933.432391.401.2辅助生产车间9115.719115.7113297.8313297.831234.271.3其他生产车间2278.932278.932410.232410.23231.432仓储工程6043.836043.8312277.0812277.08828.752.1成品贮存1510.961510.963069.273069.27207.192.2原料仓储3142.793142.796384.086384.08430.952.3辅助材料仓库1390.081390.082823.732823.73190.613供配电工程322.34322.34322.34322.3424.483.1供配电室322.34322.34322.34322.3424.484给排水工程370.69370.69370.69370.6921.904.1给排水370.69370.69370.69370.6921.905服务性工程3827.763827.763827.763827.76258.395.1办公用房2091.442091.442091.442091.44119.485.2生活服务1736.321736.321736.321736.32130.636消防及环保工程1079.831079.831079.831079.8382.006.1消防环保工程1079.831079.831079.831079.8382.007项目总图工程161.17161.17161.17161.17-133.317.1场地及道路硬化10344.092227.052227.057.2场区围墙2227.0510344.0910344.097.3安全保卫室161.17161.17161.17161.178绿化工程4596.90160.89合计40292.1960443.5460443.545100.20(四)设备方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费6636.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量1204135.43千瓦时,折合147.99吨标准煤。2、项目年总用水量15343.95立方米,折合1.31吨标准煤。3、“有色金属项目投资建设项目”,年用电量1204135.43千瓦时,年总用水量15343.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.30吨标准煤/年。达产年综合节能量49.77吨标准煤/年,项目总节能率27.94%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范中心发展规划,符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“有色金属项目”主要从事有色金属项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性有色金属项目选址于某某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项

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