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泓域咨询MACRO/ 无线电子秤项目立项申请报告无线电子秤项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26106.38平方米(折合约39.14亩),其中:净用地面积26106.38平方米(红线范围折合约39.14亩)。项目规划总建筑面积34460.42平方米,其中:规划建设主体工程27416.11平方米,计容建筑面积34460.42平方米;预计建筑工程投资2715.18万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为无线电子秤,根据市场情况,预计年产值12076.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7065.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2715.182469.37180.537065.941.1工程费用万元2715.182469.377709.471.1.1建筑工程费用万元2715.182715.1830.99%1.1.2设备购置及安装费万元2469.372469.3728.18%1.2工程建设其他费用万元1881.391881.3921.47%1.2.1无形资产万元878.76878.761.3预备费万元1002.631002.631.3.1基本预备费万元578.84578.841.3.2涨价预备费万元423.79423.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元7065.947065.942、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1696.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7709.473524.937055.667709.477709.477709.471.1应收账款万元2312.841040.781734.632312.842312.842312.841.2存货万元3469.261561.172601.953469.263469.263469.261.2.1原辅材料万元1040.78468.35780.581040.781040.781040.781.2.2燃料动力万元52.0423.4239.0352.0452.0452.041.2.3在产品万元1595.86718.141196.891595.861595.861595.861.2.4产成品万元780.58351.26585.44780.58780.58780.581.3现金万元1927.37867.321445.531927.371927.371927.372流动负债万元6013.312705.994509.986013.316013.316013.312.1应付账款万元6013.312705.994509.986013.316013.316013.313流动资金万元1696.16763.271272.121696.161696.161696.164铺底流动资金万元565.38254.42424.04565.38565.38565.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8762.10万元,其中:固定资产投资7065.94万元,占项目总投资的80.64%;流动资金1696.16万元,占项目总投资的19.36%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2715.18万元,占项目总投资的30.99%;设备购置费2469.37万元,占项目总投资的28.18%;其它投资1881.39万元,占项目总投资的21.47%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7065.94+1696.16=8762.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8762.10124.00%124.00%100.00%2项目建设投资万元7065.94100.00%100.00%80.64%2.1工程费用万元5184.5573.37%73.37%59.17%2.1.1建筑工程费万元2715.1838.43%38.43%30.99%2.1.2设备购置及安装费万元2469.3734.95%34.95%28.18%2.2工程建设其他费用万元878.7612.44%12.44%10.03%2.2.1无形资产万元878.7612.44%12.44%10.03%2.3预备费万元1002.6314.19%14.19%11.44%2.3.1基本预备费万元578.848.19%8.19%6.61%2.3.2涨价预备费万元423.796.00%6.00%4.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7065.94100.00%100.00%80.64%5建设期间费用万元6流动资金万元1696.1624.00%24.00%19.36%7铺底流动资金万元565.398.00%8.00%6.45%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.10%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度180.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14045.9414045.9427416.1127416.112376.161.1主要生产车间8427.568427.5616449.6716449.671473.221.2辅助生产车间4494.704494.708773.168773.16760.371.3其他生产车间1123.681123.681590.131590.13142.572仓储工程2980.042980.044578.804578.80288.622.1成品贮存745.01745.011144.701144.7072.162.2原料仓储1549.621549.622380.982380.98150.082.3辅助材料仓库685.41685.411053.121053.1266.383供配电工程158.94158.94158.94158.9411.273.1供配电室158.94158.94158.94158.9411.274给排水工程182.78182.78182.78182.7810.084.1给排水182.78182.78182.78182.7810.085服务性工程1887.361887.361887.361887.36118.975.1办公用房1083.871083.871083.871083.8769.695.2生活服务803.49803.49803.49803.4970.246消防及环保工程532.43532.43532.43532.4337.766.1消防环保工程532.43532.43532.43532.4337.767项目总图工程79.4779.4779.4779.47-203.727.1场地及道路硬化5076.991062.411062.417.2场区围墙1062.415076.995076.997.3安全保卫室79.4779.4779.4779.478绿化工程2172.6276.04合计19866.9634460.4234460.422715.18(四)设备方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费2469.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量421557.25千瓦时,折合51.81吨标准煤。2、项目年总用水量5903.05立方米,折合0.50吨标准煤。3、“无线电子秤项目投资建设项目”,年用电量421557.25千瓦时,年总用水量5903.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.31吨标准煤/年。达产年综合节能量13.91吨标准煤/年,项目总节能率27.19%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范区发展规划,符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“无线电子秤项目”主要从事无线电子秤项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性无线电子秤项目选址于某某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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