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文档简介

泓域咨询MACRO/ 水稳混合料项目立项申请报告水稳混合料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人杜xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51852.58平方米(折合约77.74亩),其中:净用地面积51852.58平方米(红线范围折合约77.74亩)。项目规划总建筑面积67408.35平方米,其中:规划建设主体工程52865.47平方米,计容建筑面积67408.35平方米;预计建筑工程投资4889.40万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水稳混合料,根据市场情况,预计年产值31755.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15075.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4889.405126.12193.9215075.341.1工程费用万元4889.405126.1222444.411.1.1建筑工程费用万元4889.404889.4026.37%1.1.2设备购置及安装费万元5126.125126.1227.65%1.2工程建设其他费用万元5059.825059.8227.29%1.2.1无形资产万元3023.043023.041.3预备费万元2036.782036.781.3.1基本预备费万元884.38884.381.3.2涨价预备费万元1152.401152.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元15075.3415075.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3465.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22444.4113858.0313679.7522444.4122444.4122444.411.1应收账款万元6733.323703.334713.336733.326733.326733.321.2存货万元10099.985554.997069.9910099.9810099.9810099.981.2.1原辅材料万元3029.991666.502121.003029.993029.993029.991.2.2燃料动力万元151.5083.32106.05151.50151.50151.501.2.3在产品万元4645.992555.293252.194645.994645.994645.991.2.4产成品万元2272.501249.871590.752272.502272.502272.501.3现金万元5611.103086.113927.775611.105611.105611.102流动负债万元18978.9810438.4413285.2918978.9818978.9818978.982.1应付账款万元18978.9810438.4413285.2918978.9818978.9818978.983流动资金万元3465.431905.992425.803465.433465.433465.434铺底流动资金万元1155.13635.33808.601155.131155.131155.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18540.77万元,其中:固定资产投资15075.34万元,占项目总投资的81.31%;流动资金3465.43万元,占项目总投资的18.69%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4889.40万元,占项目总投资的26.37%;设备购置费5126.12万元,占项目总投资的27.65%;其它投资5059.82万元,占项目总投资的27.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15075.34+3465.43=18540.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18540.77122.99%122.99%100.00%2项目建设投资万元15075.34100.00%100.00%81.31%2.1工程费用万元10015.5266.44%66.44%54.02%2.1.1建筑工程费万元4889.4032.43%32.43%26.37%2.1.2设备购置及安装费万元5126.1234.00%34.00%27.65%2.2工程建设其他费用万元3023.0420.05%20.05%16.30%2.2.1无形资产万元3023.0420.05%20.05%16.30%2.3预备费万元2036.7813.51%13.51%10.99%2.3.1基本预备费万元884.385.87%5.87%4.77%2.3.2涨价预备费万元1152.407.64%7.64%6.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15075.34100.00%100.00%81.31%5建设期间费用万元6流动资金万元3465.4322.99%22.99%18.69%7铺底流动资金万元1155.147.66%7.66%6.23%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.64%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.65%,固定资产投资强度193.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22597.0822597.0852865.4752865.474218.001.1主要生产车间13558.2513558.2531719.2831719.282615.161.2辅助生产车间7231.077231.0716916.9516916.951349.761.3其他生产车间1807.771807.773066.203066.20253.082仓储工程4794.294794.299452.879452.87548.522.1成品贮存1198.571198.572363.222363.22137.132.2原料仓储2493.032493.034915.494915.49285.232.3辅助材料仓库1102.691102.692174.162174.16126.163供配电工程255.70255.70255.70255.7016.693.1供配电室255.70255.70255.70255.7016.694给排水工程294.05294.05294.05294.0514.934.1给排水294.05294.05294.05294.0514.935服务性工程3036.383036.383036.383036.38176.195.1办公用房1346.401346.401346.401346.40105.225.2生活服务1689.981689.981689.981689.9880.116消防及环保工程856.58856.58856.58856.5855.926.1消防环保工程856.58856.58856.58856.5855.927项目总图工程127.85127.85127.85127.85-249.897.1场地及道路硬化8300.051556.821556.827.2场区围墙1556.828300.058300.057.3安全保卫室127.85127.85127.85127.858绿化工程3115.39109.04合计31961.9367408.3567408.354889.40(四)设备方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费5126.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量1057432.54千瓦时,折合129.96吨标准煤。2、项目年总用水量25945.83立方米,折合2.22吨标准煤。3、“水稳混合料项目投资建设项目”,年用电量1057432.54千瓦时,年总用水量25945.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.18吨标准煤/年。达产年综合节能量51.40吨标准煤/年,项目总节能率28.07%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划,符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“水稳混合料项目”主要从事水稳混合料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水稳混合料项目选址于某某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目

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