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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料管项目立项申请报告塑料管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59809.89平方米(折合约89.67亩),其中:净用地面积59809.89平方米(红线范围折合约89.67亩)。项目规划总建筑面积83135.75平方米,其中:规划建设主体工程66181.90平方米,计容建筑面积83135.75平方米;预计建筑工程投资6642.08万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料管,根据市场情况,预计年产值44022.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17135.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6642.085390.36191.0917135.041.1工程费用万元6642.085390.3631433.871.1.1建筑工程费用万元6642.086642.0829.11%1.1.2设备购置及安装费万元5390.365390.3623.62%1.2工程建设其他费用万元5102.605102.6022.36%1.2.1无形资产万元2486.642486.641.3预备费万元2615.962615.961.3.1基本预备费万元1370.171370.171.3.2涨价预备费万元1245.791245.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元17135.0417135.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5683.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31433.8715216.2724596.7331433.8731433.8731433.871.1应收账款万元9430.165186.596601.119430.169430.169430.161.2存货万元14145.247779.889901.6714145.2414145.2414145.241.2.1原辅材料万元4243.572333.962970.504243.574243.574243.571.2.2燃料动力万元212.18116.70148.53212.18212.18212.181.2.3在产品万元6506.813578.754554.776506.816506.816506.811.2.4产成品万元3182.681750.472227.883182.683182.683182.681.3现金万元7858.474322.165500.937858.477858.477858.472流动负债万元25750.4114162.7318025.2925750.4125750.4125750.412.1应付账款万元25750.4114162.7318025.2925750.4125750.4125750.413流动资金万元5683.463125.903978.425683.465683.465683.464铺底流动资金万元1894.471041.971326.141894.471894.471894.473、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资22818.50万元,其中:固定资产投资17135.04万元,占项目总投资的75.09%;流动资金5683.46万元,占项目总投资的24.91%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6642.08万元,占项目总投资的29.11%;设备购置费5390.36万元,占项目总投资的23.62%;其它投资5102.60万元,占项目总投资的22.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17135.04+5683.46=22818.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22818.50133.17%133.17%100.00%2项目建设投资万元17135.04100.00%100.00%75.09%2.1工程费用万元12032.4470.22%70.22%52.73%2.1.1建筑工程费万元6642.0838.76%38.76%29.11%2.1.2设备购置及安装费万元5390.3631.46%31.46%23.62%2.2工程建设其他费用万元2486.6414.51%14.51%10.90%2.2.1无形资产万元2486.6414.51%14.51%10.90%2.3预备费万元2615.9615.27%15.27%11.46%2.3.1基本预备费万元1370.178.00%8.00%6.00%2.3.2涨价预备费万元1245.797.27%7.27%5.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17135.04100.00%100.00%75.09%5建设期间费用万元6流动资金万元5683.4633.17%33.17%24.91%7铺底流动资金万元1894.4911.06%11.06%8.30%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.18%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度191.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22910.3322910.3366181.9066181.905816.321.1主要生产车间13746.2013746.2039709.1439709.143606.121.2辅助生产车间7331.317331.3121178.2121178.211861.221.3其他生产车间1832.831832.833838.553838.55348.982仓储工程4860.754860.7511020.0011020.00704.352.1成品贮存1215.191215.192755.002755.00176.092.2原料仓储2527.592527.595730.405730.40366.262.3辅助材料仓库1117.971117.972534.602534.60162.003供配电工程259.24259.24259.24259.2418.643.1供配电室259.24259.24259.24259.2418.644给排水工程298.13298.13298.13298.1316.674.1给排水298.13298.13298.13298.1316.675服务性工程3078.473078.473078.473078.47196.765.1办公用房1529.631529.631529.631529.63109.345.2生活服务1548.841548.841548.841548.84111.816消防及环保工程868.45868.45868.45868.4562.456.1消防环保工程868.45868.45868.45868.4562.457项目总图工程129.62129.62129.62129.62-277.467.1场地及道路硬化8200.991369.391369.397.2场区围墙1369.398200.998200.997.3安全保卫室129.62129.62129.62129.628绿化工程2981.55104.35合计32405.0083135.7583135.756642.08(四)设备方案项目计划购置设备共计185台(套),设备购置费5390.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量1199253.47千瓦时,折合147.39吨标准煤。2、项目年总用水量34296.91立方米,折合2.93吨标准煤。3、“塑料管项目投资建设项目”,年用电量1199253.47千瓦时,年总用水量34296.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.32吨标准煤/年。达产年综合节能量37.58吨标准煤/年,项目总节能率29.85%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“塑料管项目”主要从事塑料管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料管项目选址于xxx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范园区环境
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