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泓域咨询MACRO/ 加油站用金属制品件项目立项申请报告加油站用金属制品件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24352.17平方米(折合约36.51亩),其中:净用地面积24352.17平方米(红线范围折合约36.51亩)。项目规划总建筑面积27030.91平方米,其中:规划建设主体工程21316.89平方米,计容建筑面积27030.91平方米;预计建筑工程投资2150.32万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为加油站用金属制品件,根据市场情况,预计年产值11233.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5958.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2150.323081.97163.195958.071.1工程费用万元2150.323081.978135.401.1.1建筑工程费用万元2150.322150.3228.69%1.1.2设备购置及安装费万元3081.973081.9741.11%1.2工程建设其他费用万元725.78725.789.68%1.2.1无形资产万元349.33349.331.3预备费万元376.45376.451.3.1基本预备费万元203.56203.561.3.2涨价预备费万元172.89172.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元5958.075958.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1538.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8135.403230.936764.868135.408135.408135.401.1应收账款万元2440.62976.251952.502440.622440.622440.621.2存货万元3660.931464.372928.743660.933660.933660.931.2.1原辅材料万元1098.28439.31878.621098.281098.281098.281.2.2燃料动力万元54.9121.9743.9354.9154.9154.911.2.3在产品万元1684.03673.611347.221684.031684.031684.031.2.4产成品万元823.71329.48658.97823.71823.71823.711.3现金万元2033.85813.541627.082033.852033.852033.852流动负债万元6597.202638.885277.766597.206597.206597.202.1应付账款万元6597.202638.885277.766597.206597.206597.203流动资金万元1538.20615.281230.561538.201538.201538.204铺底流动资金万元512.73205.09410.19512.73512.73512.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7496.27万元,其中:固定资产投资5958.07万元,占项目总投资的79.48%;流动资金1538.20万元,占项目总投资的20.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2150.32万元,占项目总投资的28.69%;设备购置费3081.97万元,占项目总投资的41.11%;其它投资725.78万元,占项目总投资的9.68%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5958.07+1538.20=7496.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7496.27125.82%125.82%100.00%2项目建设投资万元5958.07100.00%100.00%79.48%2.1工程费用万元5232.2987.82%87.82%69.80%2.1.1建筑工程费万元2150.3236.09%36.09%28.69%2.1.2设备购置及安装费万元3081.9751.73%51.73%41.11%2.2工程建设其他费用万元349.335.86%5.86%4.66%2.2.1无形资产万元349.335.86%5.86%4.66%2.3预备费万元376.456.32%6.32%5.02%2.3.1基本预备费万元203.563.42%3.42%2.72%2.3.2涨价预备费万元172.892.90%2.90%2.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5958.07100.00%100.00%79.48%5建设期间费用万元6流动资金万元1538.2025.82%25.82%20.52%7铺底流动资金万元512.738.61%8.61%6.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.29%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度163.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12790.5012790.5021316.8921316.891865.341.1主要生产车间7674.307674.3012790.1312790.131156.511.2辅助生产车间4092.964092.966821.406821.40596.911.3其他生产车间1023.241023.241236.381236.38111.922仓储工程2713.682713.683714.113714.11236.372.1成品贮存678.42678.42928.53928.5359.092.2原料仓储1411.111411.111931.341931.34122.912.3辅助材料仓库624.15624.15854.25854.2554.373供配电工程144.73144.73144.73144.7310.363.1供配电室144.73144.73144.73144.7310.364给排水工程166.44166.44166.44166.449.274.1给排水166.44166.44166.44166.449.275服务性工程1718.671718.671718.671718.67109.385.1办公用房855.79855.79855.79855.7953.415.2生活服务862.88862.88862.88862.8856.386消防及环保工程484.84484.84484.84484.8434.716.1消防环保工程484.84484.84484.84484.8434.717项目总图工程72.3672.3672.3672.36-174.737.1场地及道路硬化4943.85814.77814.777.2场区围墙814.774943.854943.857.3安全保卫室72.3672.3672.3672.368绿化工程1703.5559.62合计18091.2327030.9127030.912150.32(四)设备方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费3081.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量573711.67千瓦时,折合70.51吨标准煤。2、项目年总用水量10951.67立方米,折合0.94吨标准煤。3、“加油站用金属制品件项目投资建设项目”,年用电量573711.67千瓦时,年总用水量10951.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.45吨标准煤/年。达产年综合节能量20.15吨标准煤/年,项目总节能率20.56%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“加油站用金属制品件项目”主要从事加油站用金属制品件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性加油站用金属制品件项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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