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泓域咨询MACRO/ 抛光砖项目立项申请报告抛光砖项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30108.38平方米(折合约45.14亩),其中:净用地面积30108.38平方米(红线范围折合约45.14亩)。项目规划总建筑面积45162.57平方米,其中:规划建设主体工程35130.89平方米,计容建筑面积45162.57平方米;预计建筑工程投资3487.03万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为抛光砖,根据市场情况,预计年产值25411.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7797.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3487.033308.12172.747797.481.1工程费用万元3487.033308.1217601.501.1.1建筑工程费用万元3487.033487.0332.10%1.1.2设备购置及安装费万元3308.123308.1230.45%1.2工程建设其他费用万元1002.331002.339.23%1.2.1无形资产万元488.54488.541.3预备费万元513.79513.791.3.1基本预备费万元258.49258.491.3.2涨价预备费万元255.30255.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元7797.487797.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3065.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17601.5010836.6813902.8717601.5017601.5017601.501.1应收账款万元5280.452904.253960.345280.455280.455280.451.2存货万元7920.684356.375940.517920.687920.687920.681.2.1原辅材料万元2376.201306.911782.152376.202376.202376.201.2.2燃料动力万元118.8165.3589.11118.81118.81118.811.2.3在产品万元3643.512003.932732.633643.513643.513643.511.2.4产成品万元1782.15980.181336.611782.151782.151782.151.3现金万元4400.382420.213300.284400.384400.384400.382流动负债万元14535.817994.7010901.8614535.8114535.8114535.812.1应付账款万元14535.817994.7010901.8614535.8114535.8114535.813流动资金万元3065.691686.132299.273065.693065.693065.694铺底流动资金万元1021.89562.04766.421021.891021.891021.893、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10863.17万元,其中:固定资产投资7797.48万元,占项目总投资的71.78%;流动资金3065.69万元,占项目总投资的28.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3487.03万元,占项目总投资的32.10%;设备购置费3308.12万元,占项目总投资的30.45%;其它投资1002.33万元,占项目总投资的9.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7797.48+3065.69=10863.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10863.17139.32%139.32%100.00%2项目建设投资万元7797.48100.00%100.00%71.78%2.1工程费用万元6795.1587.15%87.15%62.55%2.1.1建筑工程费万元3487.0344.72%44.72%32.10%2.1.2设备购置及安装费万元3308.1242.43%42.43%30.45%2.2工程建设其他费用万元488.546.27%6.27%4.50%2.2.1无形资产万元488.546.27%6.27%4.50%2.3预备费万元513.796.59%6.59%4.73%2.3.1基本预备费万元258.493.32%3.32%2.38%2.3.2涨价预备费万元255.303.27%3.27%2.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7797.48100.00%100.00%71.78%5建设期间费用万元6流动资金万元3065.6939.32%39.32%28.22%7铺底流动资金万元1021.9013.11%13.11%9.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.43%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.18%,固定资产投资强度172.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15843.6415843.6435130.8935130.892983.731.1主要生产车间9506.189506.1821078.5321078.531849.911.2辅助生产车间5069.965069.9611241.8811241.88954.791.3其他生产车间1267.491267.492037.592037.59179.022仓储工程3361.453361.456520.596520.59402.772.1成品贮存840.36840.361630.151630.15100.692.2原料仓储1747.951747.953390.713390.71209.442.3辅助材料仓库773.13773.131499.741499.7492.643供配电工程179.28179.28179.28179.2812.463.1供配电室179.28179.28179.28179.2812.464给排水工程206.17206.17206.17206.1711.144.1给排水206.17206.17206.17206.1711.145服务性工程2128.922128.922128.922128.92131.505.1办公用房1029.481029.481029.481029.4852.675.2生活服务1099.441099.441099.441099.4471.856消防及环保工程600.58600.58600.58600.5841.736.1消防环保工程600.58600.58600.58600.5841.737项目总图工程89.6489.6489.6489.64-176.107.1场地及道路硬化5741.251180.671180.677.2场区围墙1180.675741.255741.257.3安全保卫室89.6489.6489.6489.648绿化工程2280.0379.80合计22409.6745162.5745162.573487.03(四)设备方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费3308.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量771837.88千瓦时,折合94.86吨标准煤。2、项目年总用水量22902.18立方米,折合1.96吨标准煤。3、“抛光砖项目投资建设项目”,年用电量771837.88千瓦时,年总用水量22902.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.82吨标准煤/年。达产年综合节能量28.92吨标准煤/年,项目总节能率23.76%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“抛光砖项目”主要从事抛光砖项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性抛光砖项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中心环境保

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