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文档简介

泓域咨询MACRO/ 提手机项目立项申请报告提手机项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人熊xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15834.58平方米(折合约23.74亩),其中:净用地面积15834.58平方米(红线范围折合约23.74亩)。项目规划总建筑面积26285.40平方米,其中:规划建设主体工程19225.91平方米,计容建筑面积26285.40平方米;预计建筑工程投资2354.37万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为提手机,根据市场情况,预计年产值13693.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4347.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2354.371979.86183.134347.511.1工程费用万元2354.371979.8610294.051.1.1建筑工程费用万元2354.372354.3740.02%1.1.2设备购置及安装费万元1979.861979.8633.65%1.2工程建设其他费用万元13.2813.280.23%1.2.1无形资产万元6.576.571.3预备费万元6.716.711.3.1基本预备费万元3.313.311.3.2涨价预备费万元3.403.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元4347.514347.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1535.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10294.054261.587595.4710294.0510294.0510294.051.1应收账款万元3088.211235.292470.573088.213088.213088.211.2存货万元4632.321852.933705.864632.324632.324632.321.2.1原辅材料万元1389.70555.881111.761389.701389.701389.701.2.2燃料动力万元69.4827.7955.5969.4869.4869.481.2.3在产品万元2130.87852.351704.692130.872130.872130.871.2.4产成品万元1042.27416.91833.821042.271042.271042.271.3现金万元2573.511029.402058.812573.512573.512573.512流动负债万元8758.163503.267006.538758.168758.168758.162.1应付账款万元8758.163503.267006.538758.168758.168758.163流动资金万元1535.89614.361228.711535.891535.891535.894铺底流动资金万元511.96204.79409.57511.96511.96511.963、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5883.40万元,其中:固定资产投资4347.51万元,占项目总投资的73.89%;流动资金1535.89万元,占项目总投资的26.11%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2354.37万元,占项目总投资的40.02%;设备购置费1979.86万元,占项目总投资的33.65%;其它投资13.28万元,占项目总投资的0.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4347.51+1535.89=5883.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5883.40135.33%135.33%100.00%2项目建设投资万元4347.51100.00%100.00%73.89%2.1工程费用万元4334.2399.69%99.69%73.67%2.1.1建筑工程费万元2354.3754.15%54.15%40.02%2.1.2设备购置及安装费万元1979.8645.54%45.54%33.65%2.2工程建设其他费用万元6.570.15%0.15%0.11%2.2.1无形资产万元6.570.15%0.15%0.11%2.3预备费万元6.710.15%0.15%0.11%2.3.1基本预备费万元3.310.08%0.08%0.06%2.3.2涨价预备费万元3.400.08%0.08%0.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4347.51100.00%100.00%73.89%5建设期间费用万元6流动资金万元1535.8935.33%35.33%26.11%7铺底流动资金万元511.9611.78%11.78%8.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.92%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度183.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8499.288499.2819225.9119225.911894.261.1主要生产车间5099.575099.5711535.5511535.551174.441.2辅助生产车间2719.772719.776152.296152.29606.161.3其他生产车间679.94679.941115.101115.10113.662仓储工程1803.241803.244588.674588.67328.802.1成品贮存450.81450.811147.171147.1782.202.2原料仓储937.68937.682386.112386.11170.982.3辅助材料仓库414.75414.751055.391055.3975.623供配电工程96.1796.1796.1796.177.753.1供配电室96.1796.1796.1796.177.754给排水工程110.60110.60110.60110.606.934.1给排水110.60110.60110.60110.606.935服务性工程1142.051142.051142.051142.0581.835.1办公用房524.85524.85524.85524.8536.485.2生活服务617.20617.20617.20617.2036.926消防及环保工程322.18322.18322.18322.1825.976.1消防环保工程322.18322.18322.18322.1825.977项目总图工程48.0948.0948.0948.09-29.857.1场地及道路硬化3300.77613.58613.587.2场区围墙613.583300.773300.777.3安全保卫室48.0948.0948.0948.098绿化工程1105.0838.68合计12021.6126285.4026285.402354.37(四)设备方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费1979.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量531564.08千瓦时,折合65.33吨标准煤。2、项目年总用水量12505.46立方米,折合1.07吨标准煤。3、“提手机项目投资建设项目”,年用电量531564.08千瓦时,年总用水量12505.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.40吨标准煤/年。达产年综合节能量22.13吨标准煤/年,项目总节能率23.23%,能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“提手机项目”主要从事提手机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性提手机项目选址于某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新区环境保护规划要求。因

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