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文档简介

泓域咨询MACRO/ 汽车部件项目立项申请报告汽车部件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人雷xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37025.17平方米(折合约55.51亩),其中:净用地面积37025.17平方米(红线范围折合约55.51亩)。项目规划总建筑面积57018.76平方米,其中:规划建设主体工程44846.99平方米,计容建筑面积57018.76平方米;预计建筑工程投资4610.83万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车部件,根据市场情况,预计年产值32801.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10782.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4610.833656.78194.2410782.261.1工程费用万元4610.833656.7821445.631.1.1建筑工程费用万元4610.834610.8331.10%1.1.2设备购置及安装费万元3656.783656.7824.66%1.2工程建设其他费用万元2514.652514.6516.96%1.2.1无形资产万元1262.791262.791.3预备费万元1251.861251.861.3.1基本预备费万元547.09547.091.3.2涨价预备费万元704.77704.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元10782.2610782.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4045.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21445.6314226.2918487.7121445.6321445.6321445.631.1应收账款万元6433.694181.904825.276433.696433.696433.691.2存货万元9650.536272.857237.909650.539650.539650.531.2.1原辅材料万元2895.161881.852171.372895.162895.162895.161.2.2燃料动力万元144.7694.09108.57144.76144.76144.761.2.3在产品万元4439.242885.513329.434439.244439.244439.241.2.4产成品万元2171.371411.391628.532171.372171.372171.371.3现金万元5361.413484.914021.065361.415361.415361.412流动负债万元17400.3311310.2113050.2517400.3317400.3317400.332.1应付账款万元17400.3311310.2113050.2517400.3317400.3317400.333流动资金万元4045.302629.453033.984045.304045.304045.304铺底流动资金万元1348.42876.481011.321348.421348.421348.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14827.56万元,其中:固定资产投资10782.26万元,占项目总投资的72.72%;流动资金4045.30万元,占项目总投资的27.28%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4610.83万元,占项目总投资的31.10%;设备购置费3656.78万元,占项目总投资的24.66%;其它投资2514.65万元,占项目总投资的16.96%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10782.26+4045.30=14827.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14827.56137.52%137.52%100.00%2项目建设投资万元10782.26100.00%100.00%72.72%2.1工程费用万元8267.6176.68%76.68%55.76%2.1.1建筑工程费万元4610.8342.76%42.76%31.10%2.1.2设备购置及安装费万元3656.7833.91%33.91%24.66%2.2工程建设其他费用万元1262.7911.71%11.71%8.52%2.2.1无形资产万元1262.7911.71%11.71%8.52%2.3预备费万元1251.8611.61%11.61%8.44%2.3.1基本预备费万元547.095.07%5.07%3.69%2.3.2涨价预备费万元704.776.54%6.54%4.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10782.26100.00%100.00%72.72%5建设期间费用万元6流动资金万元4045.3037.52%37.52%27.28%7铺底流动资金万元1348.4312.51%12.51%9.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.73%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度194.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15373.6315373.6344846.9944846.993989.211.1主要生产车间9224.189224.1826908.1926908.192473.311.2辅助生产车间4919.564919.5614351.0414351.041276.551.3其他生产车间1229.891229.892601.132601.13239.352仓储工程3261.733261.737911.657911.65511.822.1成品贮存815.43815.431977.911977.91127.952.2原料仓储1696.101696.104114.064114.06266.152.3辅助材料仓库750.20750.201819.681819.68117.723供配电工程173.96173.96173.96173.9612.663.1供配电室173.96173.96173.96173.9612.664给排水工程200.05200.05200.05200.0511.324.1给排水200.05200.05200.05200.0511.325服务性工程2065.762065.762065.762065.76133.645.1办公用房955.15955.15955.15955.1567.155.2生活服务1110.611110.611110.611110.6169.766消防及环保工程582.76582.76582.76582.7642.416.1消防环保工程582.76582.76582.76582.7642.417项目总图工程86.9886.9886.9886.98-170.807.1场地及道路硬化5446.03975.17975.177.2场区围墙975.175446.035446.037.3安全保卫室86.9886.9886.9886.988绿化工程2301.9780.57合计21744.8857018.7657018.764610.83(四)设备方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费3656.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量1365565.58千瓦时,折合167.83吨标准煤。2、项目年总用水量30519.76立方米,折合2.61吨标准煤。3、“汽车部件项目投资建设项目”,年用电量1365565.58千瓦时,年总用水量30519.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.44吨标准煤/年。达产年综合节能量53.82吨标准煤/年,项目总节能率27.96%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“汽车部件项目”主要从事汽车部件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车部件项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划

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