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泓域咨询MACRO/ 燃料卡车铝合金外壳项目立项申请报告燃料卡车铝合金外壳项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53253.28平方米(折合约79.84亩),其中:净用地面积53253.28平方米(红线范围折合约79.84亩)。项目规划总建筑面积87335.38平方米,其中:规划建设主体工程62244.30平方米,计容建筑面积87335.38平方米;预计建筑工程投资6705.47万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为燃料卡车铝合金外壳,根据市场情况,预计年产值36149.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14276.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6705.475767.13178.8114276.191.1工程费用万元6705.475767.1321742.731.1.1建筑工程费用万元6705.476705.4734.53%1.1.2设备购置及安装费万元5767.135767.1329.70%1.2工程建设其他费用万元1803.591803.599.29%1.2.1无形资产万元811.83811.831.3预备费万元991.76991.761.3.1基本预备费万元517.28517.281.3.2涨价预备费万元474.48474.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元14276.1914276.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5141.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21742.7314289.8320655.6121742.7321742.7321742.731.1应收账款万元6522.823913.694892.116522.826522.826522.821.2存货万元9784.235870.547338.179784.239784.239784.231.2.1原辅材料万元2935.271761.162201.452935.272935.272935.271.2.2燃料动力万元146.7688.06110.07146.76146.76146.761.2.3在产品万元4500.752700.453375.564500.754500.754500.751.2.4产成品万元2201.451320.871651.092201.452201.452201.451.3现金万元5435.683261.414076.765435.685435.685435.682流动负债万元16601.639960.9812451.2216601.6316601.6316601.632.1应付账款万元16601.639960.9812451.2216601.6316601.6316601.633流动资金万元5141.103084.663855.835141.105141.105141.104铺底流动资金万元1713.681028.221285.271713.681713.681713.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19417.29万元,其中:固定资产投资14276.19万元,占项目总投资的73.52%;流动资金5141.10万元,占项目总投资的26.48%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6705.47万元,占项目总投资的34.53%;设备购置费5767.13万元,占项目总投资的29.70%;其它投资1803.59万元,占项目总投资的9.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14276.19+5141.10=19417.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19417.29136.01%136.01%100.00%2项目建设投资万元14276.19100.00%100.00%73.52%2.1工程费用万元12472.6087.37%87.37%64.23%2.1.1建筑工程费万元6705.4746.97%46.97%34.53%2.1.2设备购置及安装费万元5767.1340.40%40.40%29.70%2.2工程建设其他费用万元811.835.69%5.69%4.18%2.2.1无形资产万元811.835.69%5.69%4.18%2.3预备费万元991.766.95%6.95%5.11%2.3.1基本预备费万元517.283.62%3.62%2.66%2.3.2涨价预备费万元474.483.32%3.32%2.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14276.19100.00%100.00%73.52%5建设期间费用万元6流动资金万元5141.1036.01%36.01%26.48%7铺底流动资金万元1713.7012.00%12.00%8.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.01%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度178.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24476.3124476.3162244.3062244.305256.921.1主要生产车间14685.7914685.7937346.5837346.583259.291.2辅助生产车间7832.427832.4219918.1819918.181682.211.3其他生产车间1958.101958.103610.173610.17315.422仓储工程5192.995192.9916309.2016309.201001.762.1成品贮存1298.251298.254077.304077.30250.442.2原料仓储2700.352700.358480.788480.78520.922.3辅助材料仓库1194.391194.393751.123751.12230.403供配电工程276.96276.96276.96276.9619.143.1供配电室276.96276.96276.96276.9619.144给排水工程318.50318.50318.50318.5017.124.1给排水318.50318.50318.50318.5017.125服务性工程3288.903288.903288.903288.90202.015.1办公用房1473.031473.031473.031473.03114.635.2生活服务1815.871815.871815.871815.87103.906消防及环保工程927.81927.81927.81927.8164.116.1消防环保工程927.81927.81927.81927.8164.117项目总图工程138.48138.48138.48138.4839.727.1场地及道路硬化9478.371910.881910.887.2场区围墙1910.889478.379478.377.3安全保卫室138.48138.48138.48138.488绿化工程2991.15104.69合计34619.9687335.3887335.386705.47(四)设备方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费5767.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量902104.84千瓦时,折合110.87吨标准煤。2、项目年总用水量30403.27立方米,折合2.60吨标准煤。3、“燃料卡车铝合金外壳项目投资建设项目”,年用电量902104.84千瓦时,年总用水量30403.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.47吨标准煤/年。达产年综合节能量37.82吨标准煤/年,项目总节能率29.99%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业集聚区发展规划,符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“燃料卡车铝合金外壳项目”主要从事燃料卡车铝合金外壳项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性燃料卡车铝合金外壳项目选址于xx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业集聚区环境保护规划要求。因

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