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文档简介

泓域咨询MACRO/ 沙石料项目立项申请报告沙石料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人邓xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9171.25平方米(折合约13.75亩),其中:净用地面积9171.25平方米(红线范围折合约13.75亩)。项目规划总建筑面积15132.56平方米,其中:规划建设主体工程11955.20平方米,计容建筑面积15132.56平方米;预计建筑工程投资1107.35万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为沙石料,根据市场情况,预计年产值7213.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2507.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1107.35738.04182.382507.721.1工程费用万元1107.35738.044567.321.1.1建筑工程费用万元1107.351107.3531.87%1.1.2设备购置及安装费万元738.04738.0421.24%1.2工程建设其他费用万元662.33662.3319.06%1.2.1无形资产万元315.15315.151.3预备费万元347.18347.181.3.1基本预备费万元163.29163.291.3.2涨价预备费万元183.89183.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元2507.722507.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金966.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4567.322039.463984.814567.324567.324567.321.1应收账款万元1370.20548.081027.651370.201370.201370.201.2存货万元2055.29822.121541.472055.292055.292055.291.2.1原辅材料万元616.59246.63462.44616.59616.59616.591.2.2燃料动力万元30.8312.3323.1230.8330.8330.831.2.3在产品万元945.43378.17709.08945.43945.43945.431.2.4产成品万元462.44184.98346.83462.44462.44462.441.3现金万元1141.83456.73856.371141.831141.831141.832流动负债万元3600.831440.332700.623600.833600.833600.832.1应付账款万元3600.831440.332700.623600.833600.833600.833流动资金万元966.49386.60724.87966.49966.49966.494铺底流动资金万元322.16128.87241.62322.16322.16322.163、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3474.21万元,其中:固定资产投资2507.72万元,占项目总投资的72.18%;流动资金966.49万元,占项目总投资的27.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1107.35万元,占项目总投资的31.87%;设备购置费738.04万元,占项目总投资的21.24%;其它投资662.33万元,占项目总投资的19.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2507.72+966.49=3474.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3474.21138.54%138.54%100.00%2项目建设投资万元2507.72100.00%100.00%72.18%2.1工程费用万元1845.3973.59%73.59%53.12%2.1.1建筑工程费万元1107.3544.16%44.16%31.87%2.1.2设备购置及安装费万元738.0429.43%29.43%21.24%2.2工程建设其他费用万元315.1512.57%12.57%9.07%2.2.1无形资产万元315.1512.57%12.57%9.07%2.3预备费万元347.1813.84%13.84%9.99%2.3.1基本预备费万元163.296.51%6.51%4.70%2.3.2涨价预备费万元183.897.33%7.33%5.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2507.72100.00%100.00%72.18%5建设期间费用万元6流动资金万元966.4938.54%38.54%27.82%7铺底流动资金万元322.1612.85%12.85%9.27%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.26%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.64%,固定资产投资强度182.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4426.034426.0311955.2011955.20962.331.1主要生产车间2655.622655.627173.127173.12596.641.2辅助生产车间1416.331416.333825.663825.66307.951.3其他生产车间354.08354.08693.40693.4057.742仓储工程939.04939.042065.282065.28120.902.1成品贮存234.76234.76516.32516.3230.232.2原料仓储488.30488.301073.951073.9562.872.3辅助材料仓库215.98215.98475.01475.0127.813供配电工程50.0850.0850.0850.083.303.1供配电室50.0850.0850.0850.083.304给排水工程57.5957.5957.5957.592.954.1给排水57.5957.5957.5957.592.955服务性工程594.73594.73594.73594.7334.825.1办公用房280.53280.53280.53280.5315.425.2生活服务314.20314.20314.20314.2018.266消防及环保工程167.78167.78167.78167.7811.056.1消防环保工程167.78167.78167.78167.7811.057项目总图工程25.0425.0425.0425.04-49.197.1场地及道路硬化1631.04352.33352.337.2场区围墙352.331631.041631.047.3安全保卫室25.0425.0425.0425.048绿化工程605.5521.19合计6260.3015132.5615132.561107.35(四)设备方案项目计划购置设备共计49台(套),设备购置费738.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量492833.86千瓦时,折合60.57吨标准煤。2、项目年总用水量6686.87立方米,折合0.57吨标准煤。3、“沙石料项目投资建设项目”,年用电量492833.86千瓦时,年总用水量6686.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.14吨标准煤/年。达产年综合节能量23.78吨标准煤/年,项目总节能率24.55%,能源利用效果良好。4、项目符合某出口加工区发展规划,符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“沙石料项目”主要从事沙石料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性沙石料项目选址于某出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某出口加工区环境保护规划要求。因此,

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