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文档简介

泓域咨询MACRO/ 环保机制竹炭项目立项申请报告环保机制竹炭项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人郝xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26613.30平方米(折合约39.90亩),其中:净用地面积26613.30平方米(红线范围折合约39.90亩)。项目规划总建筑面积36992.49平方米,其中:规划建设主体工程24562.84平方米,计容建筑面积36992.49平方米;预计建筑工程投资2632.14万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为环保机制竹炭,根据市场情况,预计年产值13384.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6468.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2632.143003.85162.136468.991.1工程费用万元2632.143003.859230.801.1.1建筑工程费用万元2632.142632.1431.78%1.1.2设备购置及安装费万元3003.853003.8536.27%1.2工程建设其他费用万元833.00833.0010.06%1.2.1无形资产万元466.73466.731.3预备费万元366.27366.271.3.1基本预备费万元183.23183.231.3.2涨价预备费万元183.04183.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元6468.996468.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1813.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9230.803270.316064.579230.809230.809230.801.1应收账款万元2769.241107.701938.472769.242769.242769.241.2存货万元4153.861661.542907.704153.864153.864153.861.2.1原辅材料万元1246.16498.46872.311246.161246.161246.161.2.2燃料动力万元62.3124.9243.6262.3162.3162.311.2.3在产品万元1910.78764.311337.541910.781910.781910.781.2.4产成品万元934.62373.85654.23934.62934.62934.621.3现金万元2307.70923.081615.392307.702307.702307.702流动负债万元7417.752967.105192.427417.757417.757417.752.1应付账款万元7417.752967.105192.427417.757417.757417.753流动资金万元1813.05725.221269.131813.051813.051813.054铺底流动资金万元604.34241.74423.04604.34604.34604.343、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8282.04万元,其中:固定资产投资6468.99万元,占项目总投资的78.11%;流动资金1813.05万元,占项目总投资的21.89%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2632.14万元,占项目总投资的31.78%;设备购置费3003.85万元,占项目总投资的36.27%;其它投资833.00万元,占项目总投资的10.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6468.99+1813.05=8282.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8282.04128.03%128.03%100.00%2项目建设投资万元6468.99100.00%100.00%78.11%2.1工程费用万元5635.9987.12%87.12%68.05%2.1.1建筑工程费万元2632.1440.69%40.69%31.78%2.1.2设备购置及安装费万元3003.8546.43%46.43%36.27%2.2工程建设其他费用万元466.737.21%7.21%5.64%2.2.1无形资产万元466.737.21%7.21%5.64%2.3预备费万元366.275.66%5.66%4.42%2.3.1基本预备费万元183.232.83%2.83%2.21%2.3.2涨价预备费万元183.042.83%2.83%2.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6468.99100.00%100.00%78.11%5建设期间费用万元6流动资金万元1813.0528.03%28.03%21.89%7铺底流动资金万元604.359.34%9.34%7.30%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.98%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.65%,固定资产投资强度162.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12979.0012979.0024562.8424562.841922.501.1主要生产车间7787.407787.4014737.7014737.701191.951.2辅助生产车间4153.284153.287860.117860.11615.201.3其他生产车间1038.321038.321424.641424.64115.352仓储工程2753.682753.688079.278079.27459.892.1成品贮存688.42688.422019.822019.82114.972.2原料仓储1431.911431.914201.224201.22239.142.3辅助材料仓库633.35633.351858.231858.23105.773供配电工程146.86146.86146.86146.869.403.1供配电室146.86146.86146.86146.869.404给排水工程168.89168.89168.89168.898.414.1给排水168.89168.89168.89168.898.415服务性工程1744.001744.001744.001744.0099.275.1办公用房1016.891016.891016.891016.8958.535.2生活服务727.11727.11727.11727.1147.046消防及环保工程491.99491.99491.99491.9931.516.1消防环保工程491.99491.99491.99491.9931.517项目总图工程73.4373.4373.4373.4337.827.1场地及道路硬化4991.55905.56905.567.2场区围墙905.564991.554991.557.3安全保卫室73.4373.4373.4373.438绿化工程1809.6363.34合计18357.8536992.4936992.492632.14(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费3003.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量1161499.65千瓦时,折合142.75吨标准煤。2、项目年总用水量6526.12立方米,折合0.56吨标准煤。3、“环保机制竹炭项目投资建设项目”,年用电量1161499.65千瓦时,年总用水量6526.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.31吨标准煤/年。达产年综合节能量38.10吨标准煤/年,项目总节能率25.92%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“环保机制竹炭项目”主要从事环保机制竹炭项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性环保机制竹炭项目选址于某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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