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文档简介

泓域咨询MACRO/ 开松棉项目立项申请报告开松棉项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20590.29平方米(折合约30.87亩),其中:净用地面积20590.29平方米(红线范围折合约30.87亩)。项目规划总建筑面积22649.32平方米,其中:规划建设主体工程13920.60平方米,计容建筑面积22649.32平方米;预计建筑工程投资1969.31万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为开松棉,根据市场情况,预计年产值16207.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5087.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1969.312361.46164.825087.991.1工程费用万元1969.312361.4610163.041.1.1建筑工程费用万元1969.311969.3128.59%1.1.2设备购置及安装费万元2361.462361.4634.28%1.2工程建设其他费用万元757.22757.2210.99%1.2.1无形资产万元439.40439.401.3预备费万元317.82317.821.3.1基本预备费万元163.62163.621.3.2涨价预备费万元154.20154.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元5087.995087.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1800.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10163.044927.219043.7210163.0410163.0410163.041.1应收账款万元3048.911219.562134.243048.913048.913048.911.2存货万元4573.371829.353201.364573.374573.374573.371.2.1原辅材料万元1372.01548.80960.411372.011372.011372.011.2.2燃料动力万元68.6027.4448.0268.6068.6068.601.2.3在产品万元2103.75841.501472.632103.752103.752103.751.2.4产成品万元1029.01411.60720.311029.011029.011029.011.3现金万元2540.761016.301778.532540.762540.762540.762流动负债万元8362.763345.105853.938362.768362.768362.762.1应付账款万元8362.763345.105853.938362.768362.768362.763流动资金万元1800.28720.111260.201800.281800.281800.284铺底流动资金万元600.09240.04420.06600.09600.09600.093、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6888.27万元,其中:固定资产投资5087.99万元,占项目总投资的73.86%;流动资金1800.28万元,占项目总投资的26.14%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1969.31万元,占项目总投资的28.59%;设备购置费2361.46万元,占项目总投资的34.28%;其它投资757.22万元,占项目总投资的10.99%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5087.99+1800.28=6888.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6888.27135.38%135.38%100.00%2项目建设投资万元5087.99100.00%100.00%73.86%2.1工程费用万元4330.7785.12%85.12%62.87%2.1.1建筑工程费万元1969.3138.71%38.71%28.59%2.1.2设备购置及安装费万元2361.4646.41%46.41%34.28%2.2工程建设其他费用万元439.408.64%8.64%6.38%2.2.1无形资产万元439.408.64%8.64%6.38%2.3预备费万元317.826.25%6.25%4.61%2.3.1基本预备费万元163.623.22%3.22%2.38%2.3.2涨价预备费万元154.203.03%3.03%2.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5087.99100.00%100.00%73.86%5建设期间费用万元6流动资金万元1800.2835.38%35.38%26.14%7铺底流动资金万元600.0911.79%11.79%8.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.76%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度164.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11174.2111174.2113920.6013920.601331.401.1主要生产车间6704.536704.538352.368352.36825.471.2辅助生产车间3575.753575.754454.594454.59426.051.3其他生产车间893.94893.94807.39807.3979.882仓储工程2370.772370.775673.675673.67394.652.1成品贮存592.69592.691418.421418.4298.662.2原料仓储1232.801232.802950.312950.31205.222.3辅助材料仓库545.28545.281304.941304.9490.773供配电工程126.44126.44126.44126.449.893.1供配电室126.44126.44126.44126.449.894给排水工程145.41145.41145.41145.418.854.1给排水145.41145.41145.41145.418.855服务性工程1501.491501.491501.491501.49104.445.1办公用房751.63751.63751.63751.6344.745.2生活服务749.86749.86749.86749.8651.496消防及环保工程423.58423.58423.58423.5833.156.1消防环保工程423.58423.58423.58423.5833.157项目总图工程63.2263.2263.2263.2239.867.1场地及道路硬化4316.95932.21932.217.2场区围墙932.214316.954316.957.3安全保卫室63.2263.2263.2263.228绿化工程1344.8247.07合计15805.1122649.3222649.321969.31(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费2361.46万元。五、节能与环保1、项目年用电量1344329.05千瓦时,折合165.22吨标准煤。2、项目年总用水量10068.21立方米,折合0.86吨标准煤。3、“开松棉项目投资建设项目”,年用电量1344329.05千瓦时,年总用水量10068.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.08吨标准煤/年。达产年综合节能量61.43吨标准煤/年,项目总节能率29.87%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“开松棉项目”主要从事开松棉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性开松棉项目选址于xxx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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