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文档简介

泓域咨询MACRO/ 沙发软床项目立项申请报告沙发软床项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人吕xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57195.25平方米(折合约85.75亩),其中:净用地面积57195.25平方米(红线范围折合约85.75亩)。项目规划总建筑面积93800.21平方米,其中:规划建设主体工程73382.07平方米,计容建筑面积93800.21平方米;预计建筑工程投资7319.35万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为沙发软床,根据市场情况,预计年产值16317.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14686.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7319.354519.93171.2714686.401.1工程费用万元7319.354519.9312733.621.1.1建筑工程费用万元7319.357319.3544.52%1.1.2设备购置及安装费万元4519.934519.9327.49%1.2工程建设其他费用万元2847.122847.1217.32%1.2.1无形资产万元1556.211556.211.3预备费万元1290.911290.911.3.1基本预备费万元593.27593.271.3.2涨价预备费万元697.64697.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元14686.4014686.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1754.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12733.626552.927781.3612733.6212733.6212733.621.1应收账款万元3820.092483.062674.063820.093820.093820.091.2存货万元5730.133724.584011.095730.135730.135730.131.2.1原辅材料万元1719.041117.381203.331719.041719.041719.041.2.2燃料动力万元85.9555.8760.1785.9585.9585.951.2.3在产品万元2635.861713.311845.102635.862635.862635.861.2.4产成品万元1289.28838.03902.501289.281289.281289.281.3现金万元3183.412069.212228.383183.413183.413183.412流动负债万元10979.567136.717685.6910979.5610979.5610979.562.1应付账款万元10979.567136.717685.6910979.5610979.5610979.563流动资金万元1754.061140.141227.841754.061754.061754.064铺底流动资金万元584.68380.05409.28584.68584.68584.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16440.46万元,其中:固定资产投资14686.40万元,占项目总投资的89.33%;流动资金1754.06万元,占项目总投资的10.67%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7319.35万元,占项目总投资的44.52%;设备购置费4519.93万元,占项目总投资的27.49%;其它投资2847.12万元,占项目总投资的17.32%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14686.40+1754.06=16440.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16440.46111.94%111.94%100.00%2项目建设投资万元14686.40100.00%100.00%89.33%2.1工程费用万元11839.2880.61%80.61%72.01%2.1.1建筑工程费万元7319.3549.84%49.84%44.52%2.1.2设备购置及安装费万元4519.9330.78%30.78%27.49%2.2工程建设其他费用万元1556.2110.60%10.60%9.47%2.2.1无形资产万元1556.2110.60%10.60%9.47%2.3预备费万元1290.918.79%8.79%7.85%2.3.1基本预备费万元593.274.04%4.04%3.61%2.3.2涨价预备费万元697.644.75%4.75%4.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14686.40100.00%100.00%89.33%5建设期间费用万元6流动资金万元1754.0611.94%11.94%10.67%7铺底流动资金万元584.693.98%3.98%3.56%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.53%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度171.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22454.6922454.6973382.0773382.076298.711.1主要生产车间13472.8113472.8144029.2444029.243905.201.2辅助生产车间7185.507185.5023482.2623482.262015.591.3其他生产车间1796.381796.384256.164256.16377.922仓储工程4764.084764.0813271.7913271.79828.492.1成品贮存1191.021191.023317.953317.95207.122.2原料仓储2477.322477.326901.336901.33430.812.3辅助材料仓库1095.741095.743052.513052.51190.553供配电工程254.08254.08254.08254.0817.843.1供配电室254.08254.08254.08254.0817.844给排水工程292.20292.20292.20292.2015.964.1给排水292.20292.20292.20292.2015.965服务性工程3017.253017.253017.253017.25188.355.1办公用房1500.861500.861500.861500.86103.055.2生活服务1516.391516.391516.391516.39101.446消防及环保工程851.18851.18851.18851.1859.786.1消防环保工程851.18851.18851.18851.1859.787项目总图工程127.04127.04127.04127.04-200.137.1场地及道路硬化8381.171785.901785.907.2场区围墙1785.908381.178381.177.3安全保卫室127.04127.04127.04127.048绿化工程3152.85110.35合计31760.5293800.2193800.217319.35(四)设备方案项目计划购置设备共计175台(套),设备购置费4519.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量769071.43千瓦时,折合94.52吨标准煤。2、项目年总用水量16089.30立方米,折合1.37吨标准煤。3、“沙发软床项目投资建设项目”,年用电量769071.43千瓦时,年总用水量16089.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.89吨标准煤/年。达产年综合节能量27.05吨标准煤/年,项目总节能率26.84%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“沙发软床项目”主要从事沙发软床项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性沙发软床项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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