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文档简介

泓域咨询MACRO/ 汽车内饰件项目立项申请报告汽车内饰件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人丁xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7857.26平方米(折合约11.78亩),其中:净用地面积7857.26平方米(红线范围折合约11.78亩)。项目规划总建筑面积11864.46平方米,其中:规划建设主体工程7942.54平方米,计容建筑面积11864.46平方米;预计建筑工程投资1036.73万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车内饰件,根据市场情况,预计年产值4757.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1898.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1036.73848.42161.181898.701.1工程费用万元1036.73848.423498.351.1.1建筑工程费用万元1036.731036.7341.82%1.1.2设备购置及安装费万元848.42848.4234.22%1.2工程建设其他费用万元13.5513.550.55%1.2.1无形资产万元6.016.011.3预备费万元7.547.541.3.1基本预备费万元4.384.381.3.2涨价预备费万元3.163.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元1898.701898.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金580.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3498.352108.342572.013498.353498.353498.351.1应收账款万元1049.50629.70839.601049.501049.501049.501.2存货万元1574.26944.551259.411574.261574.261574.261.2.1原辅材料万元472.28283.37377.82472.28472.28472.281.2.2燃料动力万元23.6114.1718.8923.6123.6123.611.2.3在产品万元724.16434.50579.33724.16724.16724.161.2.4产成品万元354.21212.53283.37354.21354.21354.211.3现金万元874.59524.75699.67874.59874.59874.592流动负债万元2917.951750.772334.362917.952917.952917.952.1应付账款万元2917.951750.772334.362917.952917.952917.953流动资金万元580.40348.24464.32580.40580.40580.404铺底流动资金万元193.46116.08154.77193.46193.46193.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2479.10万元,其中:固定资产投资1898.70万元,占项目总投资的76.59%;流动资金580.40万元,占项目总投资的23.41%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1036.73万元,占项目总投资的41.82%;设备购置费848.42万元,占项目总投资的34.22%;其它投资13.55万元,占项目总投资的0.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1898.70+580.40=2479.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2479.10130.57%130.57%100.00%2项目建设投资万元1898.70100.00%100.00%76.59%2.1工程费用万元1885.1599.29%99.29%76.04%2.1.1建筑工程费万元1036.7354.60%54.60%41.82%2.1.2设备购置及安装费万元848.4244.68%44.68%34.22%2.2工程建设其他费用万元6.010.32%0.32%0.24%2.2.1无形资产万元6.010.32%0.32%0.24%2.3预备费万元7.540.40%0.40%0.30%2.3.1基本预备费万元4.380.23%0.23%0.18%2.3.2涨价预备费万元3.160.17%0.17%0.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1898.70100.00%100.00%76.59%5建设期间费用万元6流动资金万元580.4030.57%30.57%23.41%7铺底流动资金万元193.4710.19%10.19%7.80%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.42%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度161.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4356.294356.297942.547942.54763.431.1主要生产车间2613.772613.774765.524765.52473.331.2辅助生产车间1394.011394.012541.612541.61244.301.3其他生产车间348.50348.50460.67460.6745.812仓储工程924.25924.252549.252549.25178.212.1成品贮存231.06231.06637.31637.3144.552.2原料仓储480.61480.611325.611325.6192.672.3辅助材料仓库212.58212.58586.33586.3340.993供配电工程49.2949.2949.2949.293.883.1供配电室49.2949.2949.2949.293.884给排水工程56.6956.6956.6956.693.474.1给排水56.6956.6956.6956.693.475服务性工程585.36585.36585.36585.3640.925.1办公用房320.26320.26320.26320.2618.085.2生活服务265.10265.10265.10265.1021.046消防及环保工程165.13165.13165.13165.1312.996.1消防环保工程165.13165.13165.13165.1312.997项目总图工程24.6524.6524.6524.6516.577.1场地及道路硬化1723.30291.76291.767.2场区围墙291.761723.301723.307.3安全保卫室24.6524.6524.6524.658绿化工程493.2317.26合计6161.6611864.4611864.461036.73(四)设备方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费848.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量1214387.55千瓦时,折合149.25吨标准煤。2、项目年总用水量2622.18立方米,折合0.22吨标准煤。3、“汽车内饰件项目投资建设项目”,年用电量1214387.55千瓦时,年总用水量2622.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.47吨标准煤/年。达产年综合节能量39.73吨标准煤/年,项目总节能率21.38%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范区发展规划,符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“汽车内饰件项目”主要从事汽车内饰件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车内饰件项目选址于某某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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