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文档简介

泓域咨询MACRO/ 热缩管项目立项申请报告热缩管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24679.00平方米(折合约37.00亩),其中:净用地面积24679.00平方米(红线范围折合约37.00亩)。项目规划总建筑面积41954.30平方米,其中:规划建设主体工程25810.40平方米,计容建筑面积41954.30平方米;预计建筑工程投资3766.69万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为热缩管,根据市场情况,预计年产值9750.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6741.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3766.692438.98182.196741.031.1工程费用万元3766.692438.987475.101.1.1建筑工程费用万元3766.693766.6946.58%1.1.2设备购置及安装费万元2438.982438.9830.16%1.2工程建设其他费用万元535.36535.366.62%1.2.1无形资产万元307.39307.391.3预备费万元227.97227.971.3.1基本预备费万元131.94131.941.3.2涨价预备费万元96.0396.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元6741.036741.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1345.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7475.103611.746001.937475.107475.107475.101.1应收账款万元2242.531345.521794.022242.532242.532242.531.2存货万元3363.802018.282691.043363.803363.803363.801.2.1原辅材料万元1009.14605.48807.311009.141009.141009.141.2.2燃料动力万元50.4630.2740.3750.4650.4650.461.2.3在产品万元1547.35928.411237.881547.351547.351547.351.2.4产成品万元756.86454.11605.48756.86756.86756.861.3现金万元1868.781121.271495.021868.781868.781868.782流动负债万元6129.343677.604903.476129.346129.346129.342.1应付账款万元6129.343677.604903.476129.346129.346129.343流动资金万元1345.76807.461076.611345.761345.761345.764铺底流动资金万元448.58269.15358.87448.58448.58448.583、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8086.79万元,其中:固定资产投资6741.03万元,占项目总投资的83.36%;流动资金1345.76万元,占项目总投资的16.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3766.69万元,占项目总投资的46.58%;设备购置费2438.98万元,占项目总投资的30.16%;其它投资535.36万元,占项目总投资的6.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6741.03+1345.76=8086.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8086.79119.96%119.96%100.00%2项目建设投资万元6741.03100.00%100.00%83.36%2.1工程费用万元6205.6792.06%92.06%76.74%2.1.1建筑工程费万元3766.6955.88%55.88%46.58%2.1.2设备购置及安装费万元2438.9836.18%36.18%30.16%2.2工程建设其他费用万元307.394.56%4.56%3.80%2.2.1无形资产万元307.394.56%4.56%3.80%2.3预备费万元227.973.38%3.38%2.82%2.3.1基本预备费万元131.941.96%1.96%1.63%2.3.2涨价预备费万元96.031.42%1.42%1.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6741.03100.00%100.00%83.36%5建设期间费用万元6流动资金万元1345.7619.96%19.96%16.64%7铺底流动资金万元448.596.65%6.65%5.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.83%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度182.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10613.6510613.6525810.4025810.402549.011.1主要生产车间6368.196368.1915486.2415486.241580.391.2辅助生产车间3396.373396.378259.338259.33815.681.3其他生产车间849.09849.091497.001497.00152.942仓储工程2251.842251.8410493.5410493.54753.692.1成品贮存562.96562.962623.392623.39188.422.2原料仓储1170.961170.965456.645456.64391.922.3辅助材料仓库517.92517.922413.512413.51173.353供配电工程120.10120.10120.10120.109.703.1供配电室120.10120.10120.10120.109.704给排水工程138.11138.11138.11138.118.684.1给排水138.11138.11138.11138.118.685服务性工程1426.161426.161426.161426.16102.435.1办公用房809.52809.52809.52809.5246.925.2生活服务616.64616.64616.64616.6451.246消防及环保工程402.33402.33402.33402.3332.516.1消防环保工程402.33402.33402.33402.3332.517项目总图工程60.0560.0560.0560.05252.517.1场地及道路硬化3981.74853.26853.267.2场区围墙853.263981.743981.747.3安全保卫室60.0560.0560.0560.058绿化工程1661.5958.16合计15012.2441954.3041954.303766.69(四)设备方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2438.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量1214468.92千瓦时,折合149.26吨标准煤。2、项目年总用水量10058.82立方米,折合0.86吨标准煤。3、“热缩管项目投资建设项目”,年用电量1214468.92千瓦时,年总用水量10058.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.12吨标准煤/年。达产年综合节能量39.91吨标准煤/年,项目总节能率26.55%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“热缩管项目”主要从事热缩管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性热缩管项目选址于xx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济

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