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文档简介

泓域咨询MACRO/ 汽车车门部件项目立项申请报告汽车车门部件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人范xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58769.37平方米(折合约88.11亩),其中:净用地面积58769.37平方米(红线范围折合约88.11亩)。项目规划总建筑面积59944.76平方米,其中:规划建设主体工程46238.91平方米,计容建筑面积59944.76平方米;预计建筑工程投资5121.27万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车车门部件,根据市场情况,预计年产值55013.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16746.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5121.275024.94190.0616746.191.1工程费用万元5121.275024.9438462.151.1.1建筑工程费用万元5121.275121.2722.13%1.1.2设备购置及安装费万元5024.945024.9421.71%1.2工程建设其他费用万元6599.986599.9828.51%1.2.1无形资产万元2671.402671.401.3预备费万元3928.583928.581.3.1基本预备费万元1722.381722.381.3.2涨价预备费万元2206.202206.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元16746.1916746.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6400.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38462.1525058.6234827.8638462.1538462.1538462.151.1应收账款万元11538.656923.199230.9211538.6511538.6511538.651.2存货万元17307.9710384.7813846.3717307.9717307.9717307.971.2.1原辅材料万元5192.393115.434153.915192.395192.395192.391.2.2燃料动力万元259.62155.77207.70259.62259.62259.621.2.3在产品万元7961.674777.006369.337961.677961.677961.671.2.4产成品万元3894.292336.583115.433894.293894.293894.291.3现金万元9615.545769.327692.439615.549615.549615.542流动负债万元32062.1119237.2725649.6932062.1132062.1132062.112.1应付账款万元32062.1119237.2725649.6932062.1132062.1132062.113流动资金万元6400.043840.025120.036400.046400.046400.044铺底流动资金万元2133.331280.011706.682133.332133.332133.333、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资23146.23万元,其中:固定资产投资16746.19万元,占项目总投资的72.35%;流动资金6400.04万元,占项目总投资的27.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5121.27万元,占项目总投资的22.13%;设备购置费5024.94万元,占项目总投资的21.71%;其它投资6599.98万元,占项目总投资的28.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16746.19+6400.04=23146.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23146.23138.22%138.22%100.00%2项目建设投资万元16746.19100.00%100.00%72.35%2.1工程费用万元10146.2160.59%60.59%43.84%2.1.1建筑工程费万元5121.2730.58%30.58%22.13%2.1.2设备购置及安装费万元5024.9430.01%30.01%21.71%2.2工程建设其他费用万元2671.4015.95%15.95%11.54%2.2.1无形资产万元2671.4015.95%15.95%11.54%2.3预备费万元3928.5823.46%23.46%16.97%2.3.1基本预备费万元1722.3810.29%10.29%7.44%2.3.2涨价预备费万元2206.2013.17%13.17%9.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16746.19100.00%100.00%72.35%5建设期间费用万元6流动资金万元6400.0438.22%38.22%27.65%7铺底流动资金万元2133.3512.74%12.74%9.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.50%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度190.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24722.2224722.2246238.9146238.914345.371.1主要生产车间14833.3314833.3327743.3527743.352694.131.2辅助生产车间7911.117911.1114796.4514796.451390.521.3其他生产车间1977.781977.782681.862681.86260.722仓储工程5245.175245.178908.808908.80608.892.1成品贮存1311.291311.292227.202227.20152.222.2原料仓储2727.492727.494632.584632.58316.622.3辅助材料仓库1206.391206.392049.022049.02140.043供配电工程279.74279.74279.74279.7421.513.1供配电室279.74279.74279.74279.7421.514给排水工程321.70321.70321.70321.7019.244.1给排水321.70321.70321.70321.7019.245服务性工程3321.943321.943321.943321.94227.045.1办公用房1649.981649.981649.981649.98113.245.2生活服务1671.961671.961671.961671.96118.906消防及环保工程937.14937.14937.14937.1472.066.1消防环保工程937.14937.14937.14937.1472.067项目总图工程139.87139.87139.87139.87-281.817.1场地及道路硬化9328.681749.511749.517.2场区围墙1749.519328.689328.687.3安全保卫室139.87139.87139.87139.878绿化工程3113.48108.97合计34967.7859944.7659944.765121.27(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费5024.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量1164266.09千瓦时,折合143.09吨标准煤。2、项目年总用水量31094.86立方米,折合2.66吨标准煤。3、“汽车车门部件项目投资建设项目”,年用电量1164266.09千瓦时,年总用水量31094.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.75吨标准煤/年。达产年综合节能量51.21吨标准煤/年,项目总节能率27.92%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“汽车车门部件项目”主要从事汽车车门部件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车车门部件项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施

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