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电控柜金属配件项目投资运营分析报告范文模板电控柜金属配件项目投资运营分析报告范文模板 投资分析投资分析 评价评价 电控柜金属配件项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项 目总体情况说明 一 经营环境分析 1 创新是引领发展的第一动力 是建设现代化经济体系的战略支撑 面向未来 我国正以全球视野谋划和推进创新 加强前沿科技布局 完善国家创新体系 创新 正在开启中国经济永续发展的新未来 推动高质量发展 做好当前和今后一个时期的经济工作 要坚定不 移地用新时代中国特色社会主义经济思想指导经济实践 牢牢把握 社会主要矛盾变化这个关系全局的历史性变化 牢牢把握高质量发 展这个根本要求 推动经济发展质量变革 效率变革 动力变革 努力实现 四个转变 工业 是一个城市经济社会发展的重要支撑 近年来 我市坚持把产业做强做大 推动工业高质量发展放在首位 全面落实工业稳增长各项政策措施 大力实施 大产业 发展战 略 深入开展工业发展大会战 坚持传统产业转型升级和新兴产业 培育 2 纵观世界经济发展 每一轮全球性金融危机过后总能催生出新的 技术革命和产业革命 当前信息技术 生物技术 可再生能源技术 等领域正酝酿突破 一场以绿色 健康 智能和可持续为主要特征 的新工业革命已风起云涌 特别是以大数据 云计算 物联网 移 动互联网等为代表的新一代信息技术的广泛应用 必将带来生产方 式 生活方式 消费方式的深刻变革 当前 发达国家正在推进实施 工业互联网 工业4 0 我国 也已推出 中国制造2025 战略及 互联网 行动计划 积极抢占 未来科技和工业发展的制高点 浙江已经明确重点发展信息 环保 健康 旅游 时尚 金融 高 端装备等7大产业 努力培育新的经济增长点 作为我市而言 更需牢固树立赶超理念 不断强化创新驱动 进一 步明确转型升级的主攻方向和新增长点 力求在新一轮技术革命 产业革命中抢占新机遇 实现新跨越 3 技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力 技术创新会对产业发展格局产生重大影响 同时产业发展又能形成 巨大的市场需求 带动产业投资 激发技术进步 因此 必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之 重 要围绕关键技术攻关 鼓励企业突破关键核心技术 抢占科技制高 点 赢得市场竞争优势 支持企业增强自主创新能力 由于战略性新兴产业具有多种不确定性 不存在唯一正确的技术创 新模式 常用的模式有外溢模式 联盟模式 大规模制定模式 供 应模式等 企业可以根据自身的综合实力 技术创新资源 风险防 控能力等关键因素 选择适宜的技术创新模式完成技术创新 坚定实施创新驱动发展战略 加快建设创新型国家 培育新增长点 形成新动能 国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措 着力培育壮大新兴产 业 加快发展数字经济 新旧动能转换明显加快 可以概括为 成长快 活力强 业态新 环境优 四个特点 我国发展拥有足够的韧性 巨大的潜力 经济长期向好的态势不会 改变 今年以来 国际环境错综复杂 国内改革发展稳定任务艰巨繁重 在全面贯彻十九大精神开局之年 贯彻落实十九大战略部署 坚持 稳中求进工作总基调 按照高质量发展要求 有效应对外部环境深 刻变化 保持了经济持续健康发展和社会大局稳定 但同时也要看到 当前经济形势充满错综复杂的各种变数 经济运 行稳中有变 变中有忧 外部环境复杂严峻 经济面临下行压力 二 项目情况说明为了积极响应xxx科技园关于促进电控柜金属配件 产业发展的政策要求 xxx有限责任公司通过科学调研 合理布局 计划在xxx科技园新建 电控柜金属配件项目 预计总用地面积24 725 69平方米 折合约37 07亩 其中净用地面积24725 69平方米 项目规划总建筑面积29176 31平方米 计容建筑面积29176 31平 方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数68 31 建筑容积率1 18 建设区域绿化覆盖率7 49 固定资产投资强度199 31万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资10592 68万元 其中固定资产投资7 388 42万元 占项目总投资的69 75 流动资金3204 26万元 占项 目总投资的30 25 在固定资产投资中建筑工程投资2538 84万元 占项目总投资的23 9 7 设备购置费1914 65万元 占项目总投资的18 08 其它投资费 用2934 93万元 占项目总投资的27 71 项目建成投入正常运营后主要生产电控柜金属配件产品 根据谨慎 财务测算 预期达纲年营业收入25837 00万元 总成本费用19424 9 3万元 税金及附加205 03万元 利润总额6412 07万元 利税总额7 501 52万元 税后净利润4809 05万元 达纲年纳税总额2692 47万 元 达纲年投资利润率60 53 投资利税率70 82 投资回报率45 40 全部投资回收期3 70年 提供就业职位465个 达纲年综合节 能量44 42吨标准煤 年 项目总节能率24 13 具有显著的经济效 益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重 叠 外需回落与内需疲软的重叠 大开放 大调整与大改革的重叠 盈利能力下降与抗风险能力下降的重叠 这决定了2019年下行压力将持续强化 2019年将以中美摩擦和解 改革开放40周年纪念大会为契机 在开 放 深层次结构性问题以及系统性金融风险的倒逼下 全面开启新 一轮全面改革开放浪潮和第二轮供给侧结构性改革 这将重构中国经济市场主体的信心 逆转当前预期悲观的颓势 新常态蕴藏着新机遇 经济发展进入新常态 没有改变我国仍处于 重要战略机遇期的判断 改变的是重要战略机遇期的内涵和条件 没有改变我国经济发展总体向好的基本面 改变的是经济发展方式 和经济结构 一是经济增速虽然放缓 实际增量依然可观 随着我国经济规模的不断扩大 现在每1个百分点的经济增长带来的 增量是5年前的2倍以上 而且每1个百分点的经济增长拉动的结业也 在显著增加 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xxx科技 园行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xxx科技园产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意义 2 项目拟建设在xxx科技园内 工程选址符合xxx科技园土地利用总 体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可 利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率60 53 投 资利税率70 82 全部投资回报率45 40 全部投资回收期3 70年 固定资产投资回收期3 70年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积29176 31平方米 计容建筑面积29176 31平方米 购置先进的技术装备共计96台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资10592 68万元 其中固定资产投资7388 42 万元 流动资金3204 26万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入25837 00万元 总成本费用19424 93万元 年利税总额750 1 52万元 其中税后净利润4809 05万元 纳税总额2692 47万元 其中增值税884 42万元 税金及附加205 03万元 年缴纳企业所得 税1603 02万元 年利润总额6412 07万元 全部投资回收期3 70年 固定资产投资回收期3 70年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 准确认识 深入认识 全面认识新常态下的新趋势 新特征 新 动力 是做好今后经济工作的重要前提 新常态之新 意味着不同以往 意味着我国经济发展的条件和环境 已经或即将发生诸多重大转变 经济增长将与过去30多年10 左右的 高速度基本告别 与传统的不平衡 不协调 不可持续的粗放增长 模式基本告别 增长从高速转为中高速 动力从要素驱动 投资驱 动转向创新驱动 新常态之常 意味着相对稳定 这一稳定是更高 水平的稳定 是经济结构不断优化升级 增长质量加快 上台阶 的稳定 因此 新常态绝不只是增速降了几个百分点 更是增长动力的转换 和发展质量的提升 新常态下全面深化改革 还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进 改革 推出既具有年度特点 又有利于长远制度安排的改革举措 确保改革开放始终处于 进行时 各级政府要积极主动地认识新常态 适应新常态 引领新常态 以 政府自身革命带动重要领域改革 通过进一步加快政府职能转变 推动行政审批 投资 价格 垄断 行业 特许经营 政府购买服务 资本市场 民营银行准入 对外 投资等领域改革 为大众创业 市场主体创新营造更加有利的政策 环境和制度环境 让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展 的强劲动力 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资6472 05万元 占计 划投资的61 10 其中完成固定资产投资4136 43万元 占总投资的63 91 完成流动 资金投资2335 62 占总投资的36 09 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入17021 23万元 同比增长32 59 4184 08万 元 其中 主营业务收入为15783 33万元 占营业总收入的92 73 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额4309 50万元 较去年同期相比增长338 78万元 增长率8 53 实现净利润3232 13万元 较去年同期相比增长380 85万元 增长率 13 36 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6472 051 1 完成比例61 10 2完成固定资产投资万元4136 432 1 完成比例63 91 3完成流动资金投资万元2335 623 1 完成比例36 09 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率66 59 2 财务内部收益率29 90 3 投资回报率49 94 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到17560 16万元 其中流动资产总额6687 33万元 占资产总额的38 08 资产负债率25 37 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少 十三五 期间仍然处于新常态阶段 经济增长速度难有明显回升 大中型企业规模化扩张的空间有限 将不得不进行发展方式的转 变 其转变的一个道路是产品升级 向价值链高端提升 另一个途 径是向上下游延伸 扩张其产品空间 这样 原来不少大中型企业 不愿做 不屑做的领域现在都要涉足 加大了中小企业的竞争压力 中小企业也面临着重大的发展机遇 中国经济长期向好的基本面没 有改变 全面深化改革正在释放新动力 激发新活力 新技术的广泛应用正引发以智能制造为核心的产业变革 不断催生 新产品 新业态 新市场和新模式 为中小企业提供了广阔的创新 发展空间 中小企业服务体系在改善发展环境 提供公共服务 促进中小企业 健康发展的过程中 正发挥着越来越重要的作用 当前 继续加快推进全国中小企业服务体系建设 一要做好国内外 市场开拓服务 搭建展览展示平台 促进国内外企业间的合作交流 和协作配套 二要建设多种形式的融资服务平台 畅通融资渠道 加强融资担保服务 帮助中小企业解决融资难 担保难 三要建立 公共服务平台 为中小企业技术创新提供设计 研发 检验检测等 服务 促进产学研用相结合 帮助中小企业加快产品结构调整 四 要开展中小企业信息化推进服务 帮助中小企业提高管理水平 降 低运营成本 开拓市场 五要加强培训服务 提升中小企业经营管 理人员的素质和管理水平 我们相信 随着扶持中小企业发展各项政策措施的细化和配套落实 中小企业健康发展的政策法规环境 市场环境和公共服务环境必 将得到全面改善 我国中小企业必将迎来新一轮更大发展 2 发挥民间投资在制造业发展中的作用 关键是要为广大民营企业 创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境 国务院把简政放权 放管结合 优化服务作为全面深化改革特别是 供给侧结构性改革的重要内容 作为推动大众创业万众创新和培育 发展新动能的重要抓手 为推动经济转型升级 扩大就业 保持经 济平稳运行发挥了重要作用 引导民营企业建立品牌管理体系 增强以信誉为核心的品牌意识 以民企民资为重点 扶持一批品牌培育和运营专业服务机构 打造 产业集群区域品牌和知名品牌示范区 二 法人治理结构xxx有限责任公司按照现代企业制度的要求进行 组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管 理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终 所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组 成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营 决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会 行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公 司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理 指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx有限责任公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx有限责任公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x xx科技园项目建设地为重点 分析 电控柜金属配件项目 对节约 能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xxx科技园项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农 业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民正 常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实 施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展 第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改 变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当地 居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xxx科技园项 目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接 服务于xxx科技园项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇化进 程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xxx科技园项目建设地的环境状况 进一步改善眉 山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域电控柜 金属配件产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动 商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而 促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积24725 69平方米 折合约37 07亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 我国长期以来高度重视气候变化问题 先后提出了到2020年单位 国内生产总值二氧化碳排放比xx年下降40 45 和到2030年全 国碳排放达到峰值的目标 十三五 时期 是 巴黎协定 即将开启全球应对气候变化新时 代的重要时期 也是确保实现我国2020年应对气候变化目标任务和 为2030年左右实现碳排放达峰奠定基础的关键时期 工业低碳转型 发展面临新的机遇和挑战 按照产品全生命周期绿色管理理念 遵循能源资源消耗最低化 生 态环境影响最小化 可再生率最大化原则 发挥龙头企业的引领带 动作用 大力开展绿色设计示范试点 以点带面 加快开发具有无 害化 节能 环保 低耗 高可靠性 长寿命和易回收等特性的绿 色产品 充分发挥市场机制作用 积极推进绿色产品第三方评价和认证 发 布工业绿色产品目录 引导绿色生产 促进绿色消费 建立各方协作机制 开展典型产品评价试点 建立有效的监管机制 3 十九大报告将生态文明建设作为中华民族永续发展的千年大计 绿色发展被提升至新的战略高度 总书记在全国生态环境保护大会上指出 绿色发展是构建高质量现 代化经济体系的必然要求 是解决污染问题的根本之策 作为国民经济的支柱 制造业发展在为我国乃至全球创造物质财富 的同时 也带来了大量的能源资源消耗和污染物排放 从一定意义上讲 只有全面推行绿色制造 减少工业发展带来的生 态环境影响 才能加快我国绿色发展步伐 推进生态文明建设进程 就技术和组织要求而言 工业绿色发展不是单个企业的孤立行为 而是渗透到产品生命周期的各个阶段 辐射从资源提取到生产 消 费 再到废弃物处置循环利用的产业价值链上每一个环节 使得产 业链所有环节都体现环境友好性特征 并最终实现价值链各个环节 的绿色化 而从消费者信息获取 绿色消费引导以及政府监管的角度出发 绿 色技术 工艺和产品认证则需要对全生命周期做出科学 系统的追 踪和评价 四 项目区绿色节能发展倡导全民参与 推动全社会树立节能是 第一能源 节约就是增加资源的理念 深入开展全民节约行动和节 能 进机关 进单位 进企业 进军营 进商超 进宾馆 进学校 进家庭 进社区 进农村 等 十进 活动 第五章综合评价 1 xx年我国工业新旧动能转换成效初显 工业生产超预期回升 主 要体现在以下四个方面 当前全国正处在加快发展的重要机遇期 而我市也处在一个加快发 展的黄金期 产业升级和新型工业化建设正在进行 特别是 关中 天水经济区 发展规划 已经实施 华阴作为陕西的东大门 秦晋豫黄河金三角 开放开发龙头地区 独特的区位优势 相对优越的比较优势 得天 独厚的旅游资源优势 将会吸引更多的资金 资源向华阴汇集 工 业企业也面临着千载难逢的发展机遇 我市应紧抓机遇 明确发展目标 确定发展重点 完善发展措施 理顺体制机制 做大做强工业经济 力争尽快形成新的产业聚集区 优势和经济增长点 实现 产业强市 的奋斗目标 2 该项目适应国内和国际电控柜金属配件行业总体发展趋势 是国 家支持和鼓励发展的产业 电控柜金属配件市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率60 53 投资利税率70 82 全部投资回报率45 40 全部投资回收期3 70年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xxx科技园建设电控柜金属配件项目 其建设选址合理 自然条件 良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xxx科技 园及xxx科技园 十三五 电控柜金属配件产业发展规划 切合xxx 科技园经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xxx科技园全面 建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元2538 841914 65199 317388 421 1工程费用万元2538 841914 6 519449 801 1 1建筑工程费用万元2538 842538 8423 97 1 1 2设备 购置及安装费万元1914 651914 6518 08 1 2工程建设其他费用万元 2934 932934 9327 71 1 2 1无形资产万元1353 221353 221 3预备 费万元1581 711581 711 3 1基本预备费万元669 24669 241 3 2涨 价预备费万元912 47912 472建设期利息万元3固定资产投资现值万 元7388 427388 42流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第 一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19449 8010402 7514 734 2719449 8019449 8019449 801 1应收账款万元5834 943500 96 4667 955834 945834 945834 941 2存货万元8752 415251 457001 9 38752 418752 418752 411 2 1原辅材料万元2625 721575 432100 5 82625 722625 722625 721 2 2燃料动力万元131 2978 77105 03131 29131 29131 291 2 3在产品万元4026 112415 673220 894026 114 026 114026 111 2 4产成品万元1969 291181 581575 431969 29196 9 291969 291 3现金万元4862 452917 473889 964862 454862 4548 62 452流动负债万元16245 549747 3212996 4316245 5416245 5416 245 542 1应付账款万元16245 549747 3212996 4316245 5416245 5 416245 543流动资金万元3204 261922 562563 413204 263204 2632 04 264铺底流动资金万元1068 08640 85854 471068 081068 081068 08总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资 比例占总投资比例1项目总投资万元10592 68143 37 143 37 100 00 2项目建设投资万元7388 42100 00 100 00 69 75 2 1工程费用万 元4453 4960 28 60 28 42 04 2 1 1建筑工程费万元2538 8434 36 34 36 23 97 2 1 2设备购置及安装费万元1914 6525 91 25 91 18 08 2 2工程建设其他费用万元1353 2218 32 18 32 12 78 2 2 1无 形资产万元1353 2218 32 18 32 12 78 2 3预备费万元1581 7121 4 1 21 41 14 93 2 3 1基本预备费万元669 249 06 9 06 6 32 2 3 2 涨价预备费万元912 4712 35 12 35 8 61 3建设期利息万元4固定资 产投资现值万元7388 42100 00 100 00 69 75 5建设期间费用万元6 流动资金万元3204 2643 37 43 37 30 25 7铺底流动资金万元1068 0914 46 14 46 10 08 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项 目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15502 2020 669 6025837 0025837 0025837 001 1电控柜金属配件万元15502 20 20669 6025837 0025837 0025837 002现价增加值万元4960 706614 278267 848267 848267 843增值税万元530 65707 54884 42884 428 84 423 1销项税额万元4133 924133 924133 924133 924133 9
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