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文档简介
泓域咨询MACRO/ 石墨铸造用增碳剂项目立项申请报告石墨铸造用增碳剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人严xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48110.71平方米(折合约72.13亩),其中:净用地面积48110.71平方米(红线范围折合约72.13亩)。项目规划总建筑面积72166.07平方米,其中:规划建设主体工程51717.79平方米,计容建筑面积72166.07平方米;预计建筑工程投资5334.13万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为石墨铸造用增碳剂,根据市场情况,预计年产值49009.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13891.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5334.134249.40192.5913891.521.1工程费用万元5334.134249.4036274.801.1.1建筑工程费用万元5334.135334.1325.16%1.1.2设备购置及安装费万元4249.404249.4020.04%1.2工程建设其他费用万元4307.994307.9920.32%1.2.1无形资产万元1873.731873.731.3预备费万元2434.262434.261.3.1基本预备费万元1003.781003.781.3.2涨价预备费万元1430.481430.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元13891.5213891.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7310.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36274.8017754.0727095.0436274.8036274.8036274.801.1应收账款万元10882.445985.348705.9510882.4410882.4410882.441.2存货万元16323.668978.0113058.9316323.6616323.6616323.661.2.1原辅材料万元4897.102693.403917.684897.104897.104897.101.2.2燃料动力万元244.85134.67195.88244.85244.85244.851.2.3在产品万元7508.884129.896007.117508.887508.887508.881.2.4产成品万元3672.822020.052938.263672.823672.823672.821.3现金万元9068.704987.797254.969068.709068.709068.702流动负债万元28964.7615930.6223171.8128964.7628964.7628964.762.1应付账款万元28964.7615930.6223171.8128964.7628964.7628964.763流动资金万元7310.044020.525848.037310.047310.047310.044铺底流动资金万元2436.661340.171949.342436.662436.662436.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21201.56万元,其中:固定资产投资13891.52万元,占项目总投资的65.52%;流动资金7310.04万元,占项目总投资的34.48%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5334.13万元,占项目总投资的25.16%;设备购置费4249.40万元,占项目总投资的20.04%;其它投资4307.99万元,占项目总投资的20.32%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13891.52+7310.04=21201.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21201.56152.62%152.62%100.00%2项目建设投资万元13891.52100.00%100.00%65.52%2.1工程费用万元9583.5368.99%68.99%45.20%2.1.1建筑工程费万元5334.1338.40%38.40%25.16%2.1.2设备购置及安装费万元4249.4030.59%30.59%20.04%2.2工程建设其他费用万元1873.7313.49%13.49%8.84%2.2.1无形资产万元1873.7313.49%13.49%8.84%2.3预备费万元2434.2617.52%17.52%11.48%2.3.1基本预备费万元1003.787.23%7.23%4.73%2.3.2涨价预备费万元1430.4810.30%10.30%6.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13891.52100.00%100.00%65.52%5建设期间费用万元6流动资金万元7310.0452.62%52.62%34.48%7铺底流动资金万元2436.6817.54%17.54%11.49%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.55%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度192.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22976.6422976.6451717.7951717.794204.971.1主要生产车间13785.9813785.9831030.6731030.672607.081.2辅助生产车间7352.527352.5216549.6916549.691345.591.3其他生产车间1838.131838.132999.632999.63252.302仓储工程4874.824874.8213291.3813291.38785.942.1成品贮存1218.701218.703322.843322.84196.492.2原料仓储2534.912534.916911.526911.52408.692.3辅助材料仓库1121.211121.213057.023057.02180.773供配电工程259.99259.99259.99259.9917.303.1供配电室259.99259.99259.99259.9917.304给排水工程298.99298.99298.99298.9915.474.1给排水298.99298.99298.99298.9915.475服务性工程3087.383087.383087.383087.38182.565.1办公用房1315.381315.381315.381315.3886.245.2生活服务1772.001772.001772.001772.0080.636消防及环保工程870.97870.97870.97870.9757.946.1消防环保工程870.97870.97870.97870.9757.947项目总图工程130.00130.00130.00130.00-41.917.1场地及道路硬化8819.521484.831484.837.2场区围墙1484.838819.528819.527.3安全保卫室130.00130.00130.00130.008绿化工程3196.08111.86合计32498.7872166.0772166.075334.13(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费4249.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量975741.07千瓦时,折合119.92吨标准煤。2、项目年总用水量29169.09立方米,折合2.49吨标准煤。3、“石墨铸造用增碳剂项目投资建设项目”,年用电量975741.07千瓦时,年总用水量29169.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.41吨标准煤/年。达产年综合节能量43.01吨标准煤/年,项目总节能率21.99%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划,符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“石墨铸造用增碳剂项目”主要从事石墨铸造用增碳剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性石墨铸造用增碳剂项目选址于某某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符
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