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文档简介

泓域咨询MACRO/ 消防水龙盘项目立项申请报告消防水龙盘项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人胡xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51739.19平方米(折合约77.57亩),其中:净用地面积51739.19平方米(红线范围折合约77.57亩)。项目规划总建筑面积56395.72平方米,其中:规划建设主体工程37546.25平方米,计容建筑面积56395.72平方米;预计建筑工程投资4881.00万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为消防水龙盘,根据市场情况,预计年产值54598.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15340.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4881.004125.70197.7615340.241.1工程费用万元4881.004125.7039322.271.1.1建筑工程费用万元4881.004881.0023.47%1.1.2设备购置及安装费万元4125.704125.7019.83%1.2工程建设其他费用万元6333.546333.5430.45%1.2.1无形资产万元2707.172707.171.3预备费万元3626.373626.371.3.1基本预备费万元1958.571958.571.3.2涨价预备费万元1667.801667.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元15340.2415340.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5460.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元39322.2723585.0025454.7539322.2739322.2739322.271.1应收账款万元11796.686488.178257.6811796.6811796.6811796.681.2存货万元17695.029732.2612386.5217695.0217695.0217695.021.2.1原辅材料万元5308.512919.683715.955308.515308.515308.511.2.2燃料动力万元265.43145.98185.80265.43265.43265.431.2.3在产品万元8139.714476.845697.808139.718139.718139.711.2.4产成品万元3981.382189.762786.973981.383981.383981.381.3现金万元9830.575406.816881.409830.579830.579830.572流动负债万元33861.4518623.8023703.0133861.4533861.4533861.452.1应付账款万元33861.4518623.8023703.0133861.4533861.4533861.453流动资金万元5460.823003.453822.575460.825460.825460.824铺底流动资金万元1820.261001.151274.191820.261820.261820.263、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20801.06万元,其中:固定资产投资15340.24万元,占项目总投资的73.75%;流动资金5460.82万元,占项目总投资的26.25%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4881.00万元,占项目总投资的23.47%;设备购置费4125.70万元,占项目总投资的19.83%;其它投资6333.54万元,占项目总投资的30.45%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15340.24+5460.82=20801.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20801.06135.60%135.60%100.00%2项目建设投资万元15340.24100.00%100.00%73.75%2.1工程费用万元9006.7058.71%58.71%43.30%2.1.1建筑工程费万元4881.0031.82%31.82%23.47%2.1.2设备购置及安装费万元4125.7026.89%26.89%19.83%2.2工程建设其他费用万元2707.1717.65%17.65%13.01%2.2.1无形资产万元2707.1717.65%17.65%13.01%2.3预备费万元3626.3723.64%23.64%17.43%2.3.1基本预备费万元1958.5712.77%12.77%9.42%2.3.2涨价预备费万元1667.8010.87%10.87%8.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15340.24100.00%100.00%73.75%5建设期间费用万元6流动资金万元5460.8235.60%35.60%26.25%7铺底流动资金万元1820.2711.87%11.87%8.75%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.12%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.08%,固定资产投资强度197.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24552.2324552.2337546.2537546.253574.551.1主要生产车间14731.3414731.3422527.7522527.752216.221.2辅助生产车间7856.717856.7112014.8012014.801143.861.3其他生产车间1964.181964.182177.682177.68214.472仓储工程5209.105209.1012252.1612252.16848.332.1成品贮存1302.281302.283063.043063.04212.082.2原料仓储2708.732708.736371.126371.12441.132.3辅助材料仓库1198.091198.092818.002818.00195.123供配电工程277.82277.82277.82277.8221.643.1供配电室277.82277.82277.82277.8221.644给排水工程319.49319.49319.49319.4919.364.1给排水319.49319.49319.49319.4919.365服务性工程3299.103299.103299.103299.10228.435.1办公用房1376.661376.661376.661376.6698.125.2生活服务1922.441922.441922.441922.44113.166消防及环保工程930.69930.69930.69930.6972.506.1消防环保工程930.69930.69930.69930.6972.507项目总图工程138.91138.91138.91138.913.417.1场地及道路硬化8700.801775.551775.557.2场区围墙1775.558700.808700.807.3安全保卫室138.91138.91138.91138.918绿化工程3222.15112.78合计34727.3456395.7256395.724881.00(四)设备方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费4125.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量485429.56千瓦时,折合59.66吨标准煤。2、项目年总用水量46745.88立方米,折合3.99吨标准煤。3、“消防水龙盘项目投资建设项目”,年用电量485429.56千瓦时,年总用水量46745.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.65吨标准煤/年。达产年综合节能量27.28吨标准煤/年,项目总节能率20.28%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“消防水龙盘项目”主要从事消防水龙盘项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性消防水龙盘项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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