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文档简介
泓域咨询MACRO/ 环保发动机项目立项申请报告环保发动机项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人吕xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8991.16平方米(折合约13.48亩),其中:净用地面积8991.16平方米(红线范围折合约13.48亩)。项目规划总建筑面积9710.45平方米,其中:规划建设主体工程7182.58平方米,计容建筑面积9710.45平方米;预计建筑工程投资758.29万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为环保发动机,根据市场情况,预计年产值8347.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2672.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元758.29766.22198.282672.811.1工程费用万元758.29766.226632.171.1.1建筑工程费用万元758.29758.2921.12%1.1.2设备购置及安装费万元766.22766.2221.34%1.2工程建设其他费用万元1148.301148.3031.98%1.2.1无形资产万元593.82593.821.3预备费万元554.48554.481.3.1基本预备费万元238.04238.041.3.2涨价预备费万元316.44316.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元2672.812672.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金917.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6632.172706.985306.356632.176632.176632.171.1应收账款万元1989.65895.341591.721989.651989.651989.651.2存货万元2984.481343.012387.582984.482984.482984.481.2.1原辅材料万元895.34402.90716.28895.34895.34895.341.2.2燃料动力万元44.7720.1535.8144.7744.7744.771.2.3在产品万元1372.86617.791098.291372.861372.861372.861.2.4产成品万元671.51302.18537.21671.51671.51671.511.3现金万元1658.04746.121326.431658.041658.041658.042流动负债万元5714.582571.564571.665714.585714.585714.582.1应付账款万元5714.582571.564571.665714.585714.585714.583流动资金万元917.59412.92734.07917.59917.59917.594铺底流动资金万元305.86137.64244.69305.86305.86305.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3590.40万元,其中:固定资产投资2672.81万元,占项目总投资的74.44%;流动资金917.59万元,占项目总投资的25.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资758.29万元,占项目总投资的21.12%;设备购置费766.22万元,占项目总投资的21.34%;其它投资1148.30万元,占项目总投资的31.98%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2672.81+917.59=3590.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3590.40134.33%134.33%100.00%2项目建设投资万元2672.81100.00%100.00%74.44%2.1工程费用万元1524.5157.04%57.04%42.46%2.1.1建筑工程费万元758.2928.37%28.37%21.12%2.1.2设备购置及安装费万元766.2228.67%28.67%21.34%2.2工程建设其他费用万元593.8222.22%22.22%16.54%2.2.1无形资产万元593.8222.22%22.22%16.54%2.3预备费万元554.4820.75%20.75%15.44%2.3.1基本预备费万元238.048.91%8.91%6.63%2.3.2涨价预备费万元316.4411.84%11.84%8.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2672.81100.00%100.00%74.44%5建设期间费用万元6流动资金万元917.5934.33%34.33%25.56%7铺底流动资金万元305.8611.44%11.44%8.52%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.18%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度198.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3761.933761.937182.587182.58616.981.1主要生产车间2257.162257.164309.554309.55382.531.2辅助生产车间1203.821203.822298.432298.43197.431.3其他生产车间300.95300.95416.59416.5937.022仓储工程798.15798.151643.121643.12102.652.1成品贮存199.54199.54410.78410.7825.662.2原料仓储415.04415.04854.42854.4253.382.3辅助材料仓库183.57183.57377.92377.9223.613供配电工程42.5742.5742.5742.572.993.1供配电室42.5742.5742.5742.572.994给排水工程48.9548.9548.9548.952.684.1给排水48.9548.9548.9548.952.685服务性工程505.49505.49505.49505.4931.585.1办公用房208.64208.64208.64208.6414.515.2生活服务296.85296.85296.85296.8518.276消防及环保工程142.60142.60142.60142.6010.026.1消防环保工程142.60142.60142.60142.6010.027项目总图工程21.2821.2821.2821.28-26.157.1场地及道路硬化1350.73247.62247.627.2场区围墙247.621350.731350.737.3安全保卫室21.2821.2821.2821.288绿化工程501.1417.54合计5320.979710.459710.45758.29(四)设备方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费766.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量1288023.78千瓦时,折合158.30吨标准煤。2、项目年总用水量3949.15立方米,折合0.34吨标准煤。3、“环保发动机项目投资建设项目”,年用电量1288023.78千瓦时,年总用水量3949.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.64吨标准煤/年。达产年综合节能量50.10吨标准煤/年,项目总节能率29.88%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业集聚区发展规划,符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“环保发动机项目”主要从事环保发动机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性环保发动机项目选址于xx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地
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