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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电线杆项目立项申请报告电线杆项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人肖xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42728.02平方米(折合约64.06亩),其中:净用地面积42728.02平方米(红线范围折合约64.06亩)。项目规划总建筑面积47428.10平方米,其中:规划建设主体工程36722.70平方米,计容建筑面积47428.10平方米;预计建筑工程投资3639.14万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电线杆,根据市场情况,预计年产值34777.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12375.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3639.144596.83193.1912375.751.1工程费用万元3639.144596.8324242.561.1.1建筑工程费用万元3639.143639.1422.01%1.1.2设备购置及安装费万元4596.834596.8327.80%1.2工程建设其他费用万元4139.784139.7825.04%1.2.1无形资产万元1849.851849.851.3预备费万元2289.932289.931.3.1基本预备费万元934.68934.681.3.2涨价预备费万元1355.251355.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元12375.7512375.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4157.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24242.5611403.0817055.3024242.5624242.5624242.561.1应收账款万元7272.773272.755090.947272.777272.777272.771.2存货万元10909.154909.127636.4110909.1510909.1510909.151.2.1原辅材料万元3272.741472.742290.923272.743272.743272.741.2.2燃料动力万元163.6473.64114.55163.64163.64163.641.2.3在产品万元5018.212258.193512.755018.215018.215018.211.2.4产成品万元2454.561104.551718.192454.562454.562454.561.3现金万元6060.642727.294242.456060.646060.646060.642流动负债万元20085.309038.3914059.7120085.3020085.3020085.302.1应付账款万元20085.309038.3914059.7120085.3020085.3020085.303流动资金万元4157.261870.772910.084157.264157.264157.264铺底流动资金万元1385.74623.59970.031385.741385.741385.743、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16533.01万元,其中:固定资产投资12375.75万元,占项目总投资的74.85%;流动资金4157.26万元,占项目总投资的25.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3639.14万元,占项目总投资的22.01%;设备购置费4596.83万元,占项目总投资的27.80%;其它投资4139.78万元,占项目总投资的25.04%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12375.75+4157.26=16533.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16533.01133.59%133.59%100.00%2项目建设投资万元12375.75100.00%100.00%74.85%2.1工程费用万元8235.9766.55%66.55%49.82%2.1.1建筑工程费万元3639.1429.41%29.41%22.01%2.1.2设备购置及安装费万元4596.8337.14%37.14%27.80%2.2工程建设其他费用万元1849.8514.95%14.95%11.19%2.2.1无形资产万元1849.8514.95%14.95%11.19%2.3预备费万元2289.9318.50%18.50%13.85%2.3.1基本预备费万元934.687.55%7.55%5.65%2.3.2涨价预备费万元1355.2510.95%10.95%8.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12375.75100.00%100.00%74.85%5建设期间费用万元6流动资金万元4157.2633.59%33.59%25.15%7铺底流动资金万元1385.7511.20%11.20%8.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.85%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度193.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20496.6120496.6136722.7036722.703099.491.1主要生产车间12297.9712297.9722033.6222033.621921.681.2辅助生产车间6558.926558.9211751.2611751.26991.841.3其他生产车间1639.731639.732129.922129.92185.972仓储工程4348.644348.646958.516958.51427.142.1成品贮存1087.161087.161739.631739.63106.782.2原料仓储2261.292261.293618.433618.43222.112.3辅助材料仓库1000.191000.191600.461600.4698.243供配电工程231.93231.93231.93231.9316.023.1供配电室231.93231.93231.93231.9316.024给排水工程266.72266.72266.72266.7214.334.1给排水266.72266.72266.72266.7214.335服务性工程2754.142754.142754.142754.14169.065.1办公用房1377.291377.291377.291377.2997.615.2生活服务1376.851376.851376.851376.8578.686消防及环保工程776.96776.96776.96776.9653.656.1消防环保工程776.96776.96776.96776.9653.657项目总图工程115.96115.96115.96115.96-234.357.1场地及道路硬化7603.371224.731224.737.2场区围墙1224.737603.377603.377.3安全保卫室115.96115.96115.96115.968绿化工程2680.0193.80合计28990.9647428.1047428.103639.14(四)设备方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费4596.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量910648.27千瓦时,折合111.92吨标准煤。2、项目年总用水量29911.13立方米,折合2.55吨标准煤。3、“电线杆项目投资建设项目”,年用电量910648.27千瓦时,年总用水量29911.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.47吨标准煤/年。达产年综合节能量38.16吨标准煤/年,项目总节能率21.97%,能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“电线杆项目”主要从事电线杆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电线杆项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经开区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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