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泓域咨询MACRO/ 塑料制品包装项目立项申请报告塑料制品包装项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53526.75平方米(折合约80.25亩),其中:净用地面积53526.75平方米(红线范围折合约80.25亩)。项目规划总建筑面积65302.64平方米,其中:规划建设主体工程47822.92平方米,计容建筑面积65302.64平方米;预计建筑工程投资4942.58万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料制品包装,根据市场情况,预计年产值19511.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14023.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4942.584636.19174.7514023.691.1工程费用万元4942.584636.1912968.701.1.1建筑工程费用万元4942.584942.5829.26%1.1.2设备购置及安装费万元4636.194636.1927.44%1.2工程建设其他费用万元4444.924444.9226.31%1.2.1无形资产万元1791.561791.561.3预备费万元2653.362653.361.3.1基本预备费万元1375.971375.971.3.2涨价预备费万元1277.391277.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元14023.6914023.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2870.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12968.707913.0110836.7812968.7012968.7012968.701.1应收账款万元3890.612139.843112.493890.613890.613890.611.2存货万元5835.923209.754668.735835.925835.925835.921.2.1原辅材料万元1750.78962.931400.621750.781750.781750.781.2.2燃料动力万元87.5448.1570.0387.5487.5487.541.2.3在产品万元2684.521476.492147.622684.522684.522684.521.2.4产成品万元1313.08722.201050.471313.081313.081313.081.3现金万元3242.181783.202593.743242.183242.183242.182流动负债万元10098.255554.048078.6010098.2510098.2510098.252.1应付账款万元10098.255554.048078.6010098.2510098.2510098.253流动资金万元2870.451578.752296.362870.452870.452870.454铺底流动资金万元956.81526.25765.45956.81956.81956.813、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16894.14万元,其中:固定资产投资14023.69万元,占项目总投资的83.01%;流动资金2870.45万元,占项目总投资的16.99%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4942.58万元,占项目总投资的29.26%;设备购置费4636.19万元,占项目总投资的27.44%;其它投资4444.92万元,占项目总投资的26.31%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14023.69+2870.45=16894.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16894.14120.47%120.47%100.00%2项目建设投资万元14023.69100.00%100.00%83.01%2.1工程费用万元9578.7768.30%68.30%56.70%2.1.1建筑工程费万元4942.5835.24%35.24%29.26%2.1.2设备购置及安装费万元4636.1933.06%33.06%27.44%2.2工程建设其他费用万元1791.5612.78%12.78%10.60%2.2.1无形资产万元1791.5612.78%12.78%10.60%2.3预备费万元2653.3618.92%18.92%15.71%2.3.1基本预备费万元1375.979.81%9.81%8.14%2.3.2涨价预备费万元1277.399.11%9.11%7.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14023.69100.00%100.00%83.01%5建设期间费用万元6流动资金万元2870.4520.47%20.47%16.99%7铺底流动资金万元956.826.82%6.82%5.66%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.32%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度174.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23962.4523962.4547822.9247822.923981.551.1主要生产车间14377.4714377.4728693.7528693.752468.561.2辅助生产车间7667.987667.9815303.3315303.331274.101.3其他生产车间1917.001917.002773.732773.73238.892仓储工程5083.975083.9711361.8211361.82687.962.1成品贮存1270.991270.992840.452840.45171.992.2原料仓储2643.662643.665908.155908.15357.742.3辅助材料仓库1169.311169.312613.222613.22158.233供配电工程271.15271.15271.15271.1518.473.1供配电室271.15271.15271.15271.1518.474给排水工程311.82311.82311.82311.8216.524.1给排水311.82311.82311.82311.8216.525服务性工程3219.853219.853219.853219.85194.965.1办公用房1906.091906.091906.091906.09109.365.2生活服务1313.761313.761313.761313.7692.526消防及环保工程908.34908.34908.34908.3461.876.1消防环保工程908.34908.34908.34908.3461.877项目总图工程135.57135.57135.57135.57-158.047.1场地及道路硬化9271.732014.072014.077.2场区围墙2014.079271.739271.737.3安全保卫室135.57135.57135.57135.578绿化工程3979.82139.29合计33893.1465302.6465302.644942.58(四)设备方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费4636.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量1242133.36千瓦时,折合152.66吨标准煤。2、项目年总用水量18058.92立方米,折合1.54吨标准煤。3、“塑料制品包装项目投资建设项目”,年用电量1242133.36千瓦时,年总用水量18058.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.20吨标准煤/年。达产年综合节能量66.09吨标准煤/年,项目总节能率28.73%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范园区发展规划,符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“塑料制品包装项目”主要从事塑料制品包装项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料制品包装项目选址于某某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范园区环境保护规划要求。因

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