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泓域咨询MACRO/ 水溶塑料制品项目立项申请报告水溶塑料制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。undefined2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29141.23平方米(折合约43.69亩),其中:净用地面积29141.23平方米(红线范围折合约43.69亩)。项目规划总建筑面积37009.36平方米,其中:规划建设主体工程22577.88平方米,计容建筑面积37009.36平方米;预计建筑工程投资2633.29万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水溶塑料制品,根据市场情况,预计年产值19529.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7331.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2633.293639.35167.807331.181.1工程费用万元2633.293639.3513050.511.1.1建筑工程费用万元2633.292633.2926.15%1.1.2设备购置及安装费万元3639.353639.3536.14%1.2工程建设其他费用万元1058.541058.5410.51%1.2.1无形资产万元425.98425.981.3预备费万元632.56632.561.3.1基本预备费万元335.11335.111.3.2涨价预备费万元297.45297.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元7331.187331.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2739.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13050.5110091.4110165.7513050.5113050.5113050.511.1应收账款万元3915.152544.852936.363915.153915.153915.151.2存货万元5872.733817.274404.555872.735872.735872.731.2.1原辅材料万元1761.821145.181321.361761.821761.821761.821.2.2燃料动力万元88.0957.2666.0788.0988.0988.091.2.3在产品万元2701.461755.952026.092701.462701.462701.461.2.4产成品万元1321.36858.89991.021321.361321.361321.361.3现金万元3262.632120.712446.973262.633262.633262.632流动负债万元10310.786702.017733.0810310.7810310.7810310.782.1应付账款万元10310.786702.017733.0810310.7810310.7810310.783流动资金万元2739.731780.822054.802739.732739.732739.734铺底流动资金万元913.23593.61684.93913.23913.23913.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10070.91万元,其中:固定资产投资7331.18万元,占项目总投资的72.80%;流动资金2739.73万元,占项目总投资的27.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2633.29万元,占项目总投资的26.15%;设备购置费3639.35万元,占项目总投资的36.14%;其它投资1058.54万元,占项目总投资的10.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7331.18+2739.73=10070.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10070.91137.37%137.37%100.00%2项目建设投资万元7331.18100.00%100.00%72.80%2.1工程费用万元6272.6485.56%85.56%62.28%2.1.1建筑工程费万元2633.2935.92%35.92%26.15%2.1.2设备购置及安装费万元3639.3549.64%49.64%36.14%2.2工程建设其他费用万元425.985.81%5.81%4.23%2.2.1无形资产万元425.985.81%5.81%4.23%2.3预备费万元632.568.63%8.63%6.28%2.3.1基本预备费万元335.114.57%4.57%3.33%2.3.2涨价预备费万元297.454.06%4.06%2.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7331.18100.00%100.00%72.80%5建设期间费用万元6流动资金万元2739.7337.37%37.37%27.20%7铺底流动资金万元913.2412.46%12.46%9.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.65%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.11%,固定资产投资强度167.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14555.9114555.9122577.8822577.881767.111.1主要生产车间8733.558733.5513546.7313546.731095.611.2辅助生产车间4657.894657.897224.927224.92565.481.3其他生产车间1164.471164.471309.521309.52106.032仓储工程3088.243088.249380.469380.46533.952.1成品贮存772.06772.062345.112345.11133.492.2原料仓储1605.881605.884877.844877.84277.652.3辅助材料仓库710.30710.302157.512157.51122.813供配电工程164.71164.71164.71164.7110.553.1供配电室164.71164.71164.71164.7110.554给排水工程189.41189.41189.41189.419.434.1给排水189.41189.41189.41189.419.435服务性工程1955.891955.891955.891955.89111.335.1办公用房881.84881.84881.84881.8449.445.2生活服务1074.051074.051074.051074.0554.726消防及环保工程551.77551.77551.77551.7735.336.1消防环保工程551.77551.77551.77551.7735.337项目总图工程82.3582.3582.3582.3587.967.1场地及道路硬化5622.50936.88936.887.2场区围墙936.885622.505622.507.3安全保卫室82.3582.3582.3582.358绿化工程2217.9077.63合计20588.2837009.3637009.362633.29(四)设备方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费3639.35万元。五、节能与环保1、项目年用电量1065650.50千瓦时,折合130.97吨标准煤。2、项目年总用水量18759.06立方米,折合1.60吨标准煤。3、“水溶塑料制品项目投资建设项目”,年用电量1065650.50千瓦时,年总用水量18759.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.57吨标准煤/年。达产年综合节能量51.55吨标准煤/年,项目总节能率29.77%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“水溶塑料制品项目”主要从事水溶塑料制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水溶塑料制品项目选址于某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园环境保护

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