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文档简介

泓域咨询MACRO/ 洗衣粉项目立项申请报告洗衣粉项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人胡xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54487.23平方米(折合约81.69亩),其中:净用地面积54487.23平方米(红线范围折合约81.69亩)。项目规划总建筑面积84455.21平方米,其中:规划建设主体工程63463.88平方米,计容建筑面积84455.21平方米;预计建筑工程投资7167.43万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为洗衣粉,根据市场情况,预计年产值44300.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14447.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7167.435703.15176.8614447.691.1工程费用万元7167.435703.1528150.031.1.1建筑工程费用万元7167.437167.4335.10%1.1.2设备购置及安装费万元5703.155703.1527.93%1.2工程建设其他费用万元1577.111577.117.72%1.2.1无形资产万元710.95710.951.3预备费万元866.16866.161.3.1基本预备费万元422.60422.601.3.2涨价预备费万元443.56443.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元14447.6914447.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5971.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28150.0314544.9821718.8328150.0328150.0328150.031.1应收账款万元8445.013800.256333.768445.018445.018445.011.2存货万元12667.515700.389500.6412667.5112667.5112667.511.2.1原辅材料万元3800.251710.112850.193800.253800.253800.251.2.2燃料动力万元190.0185.51142.51190.01190.01190.011.2.3在产品万元5827.052622.174370.295827.055827.055827.051.2.4产成品万元2850.191282.592137.642850.192850.192850.191.3现金万元7037.513166.885278.137037.517037.517037.512流动负债万元22178.319980.2416633.7322178.3122178.3122178.312.1应付账款万元22178.319980.2416633.7322178.3122178.3122178.313流动资金万元5971.722687.274478.795971.725971.725971.724铺底流动资金万元1990.55895.761492.931990.551990.551990.553、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20419.41万元,其中:固定资产投资14447.69万元,占项目总投资的70.75%;流动资金5971.72万元,占项目总投资的29.25%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7167.43万元,占项目总投资的35.10%;设备购置费5703.15万元,占项目总投资的27.93%;其它投资1577.11万元,占项目总投资的7.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14447.69+5971.72=20419.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20419.41141.33%141.33%100.00%2项目建设投资万元14447.69100.00%100.00%70.75%2.1工程费用万元12870.5889.08%89.08%63.03%2.1.1建筑工程费万元7167.4349.61%49.61%35.10%2.1.2设备购置及安装费万元5703.1539.47%39.47%27.93%2.2工程建设其他费用万元710.954.92%4.92%3.48%2.2.1无形资产万元710.954.92%4.92%3.48%2.3预备费万元866.166.00%6.00%4.24%2.3.1基本预备费万元422.602.93%2.93%2.07%2.3.2涨价预备费万元443.563.07%3.07%2.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14447.69100.00%100.00%70.75%5建设期间费用万元6流动资金万元5971.7241.33%41.33%29.25%7铺底流动资金万元1990.5713.78%13.78%9.75%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.44%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度176.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27520.4627520.4663463.8863463.885924.561.1主要生产车间16512.2816512.2838078.3338078.333673.231.2辅助生产车间8806.558806.5520308.4420308.441895.861.3其他生产车间2201.642201.643680.913680.91355.472仓储工程5838.855838.8513644.3613644.36926.362.1成品贮存1459.711459.713411.093411.09231.592.2原料仓储3036.203036.207095.077095.07481.712.3辅助材料仓库1342.941342.943138.203138.20213.063供配电工程311.41311.41311.41311.4123.793.1供配电室311.41311.41311.41311.4123.794给排水工程358.12358.12358.12358.1221.274.1给排水358.12358.12358.12358.1221.275服务性工程3697.943697.943697.943697.94251.075.1办公用房2130.752130.752130.752130.75108.935.2生活服务1567.191567.191567.191567.19133.746消防及环保工程1043.211043.211043.211043.2179.686.1消防环保工程1043.211043.211043.211043.2179.687项目总图工程155.70155.70155.70155.70-190.447.1场地及道路硬化9942.992008.242008.247.2场区围墙2008.249942.999942.997.3安全保卫室155.70155.70155.70155.708绿化工程3746.94131.14合计38925.6884455.2184455.217167.43(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费5703.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量1364996.02千瓦时,折合167.76吨标准煤。2、项目年总用水量43792.88立方米,折合3.74吨标准煤。3、“洗衣粉项目投资建设项目”,年用电量1364996.02千瓦时,年总用水量43792.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)171.50吨标准煤/年。达产年综合节能量66.69吨标准煤/年,项目总节能率25.67%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“洗衣粉项目”主要从事洗衣粉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性洗衣粉项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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