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文档简介

泓域咨询MACRO/ 短切玻璃纤维项目立项申请报告短切玻璃纤维项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人徐xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10965.48平方米(折合约16.44亩),其中:净用地面积10965.48平方米(红线范围折合约16.44亩)。项目规划总建筑面积14035.81平方米,其中:规划建设主体工程9366.37平方米,计容建筑面积14035.81平方米;预计建筑工程投资1228.73万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为短切玻璃纤维,根据市场情况,预计年产值10105.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3109.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1228.731189.28189.123109.131.1工程费用万元1228.731189.286153.301.1.1建筑工程费用万元1228.731228.7327.15%1.1.2设备购置及安装费万元1189.281189.2826.28%1.2工程建设其他费用万元691.12691.1215.27%1.2.1无形资产万元388.15388.151.3预备费万元302.97302.971.3.1基本预备费万元142.28142.281.3.2涨价预备费万元160.69160.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元3109.133109.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1417.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6153.303610.664787.856153.306153.306153.301.1应收账款万元1845.991015.291292.191845.991845.991845.991.2存货万元2768.991522.941938.292768.992768.992768.991.2.1原辅材料万元830.70456.88581.49830.70830.70830.701.2.2燃料动力万元41.5322.8429.0741.5341.5341.531.2.3在产品万元1273.74700.55891.611273.741273.741273.741.2.4产成品万元623.02342.66436.12623.02623.02623.021.3现金万元1538.33846.081076.831538.331538.331538.332流动负债万元4736.172604.893315.324736.174736.174736.172.1应付账款万元4736.172604.893315.324736.174736.174736.173流动资金万元1417.13779.42991.991417.131417.131417.134铺底流动资金万元472.37259.81330.66472.37472.37472.373、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4526.26万元,其中:固定资产投资3109.13万元,占项目总投资的68.69%;流动资金1417.13万元,占项目总投资的31.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1228.73万元,占项目总投资的27.15%;设备购置费1189.28万元,占项目总投资的26.28%;其它投资691.12万元,占项目总投资的15.27%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3109.13+1417.13=4526.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4526.26145.58%145.58%100.00%2项目建设投资万元3109.13100.00%100.00%68.69%2.1工程费用万元2418.0177.77%77.77%53.42%2.1.1建筑工程费万元1228.7339.52%39.52%27.15%2.1.2设备购置及安装费万元1189.2838.25%38.25%26.28%2.2工程建设其他费用万元388.1512.48%12.48%8.58%2.2.1无形资产万元388.1512.48%12.48%8.58%2.3预备费万元302.979.74%9.74%6.69%2.3.1基本预备费万元142.284.58%4.58%3.14%2.3.2涨价预备费万元160.695.17%5.17%3.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3109.13100.00%100.00%68.69%5建设期间费用万元6流动资金万元1417.1345.58%45.58%31.31%7铺底流动资金万元472.3815.19%15.19%10.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.13%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度189.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5281.845281.849366.379366.37901.951.1主要生产车间3169.103169.105619.825619.82559.211.2辅助生产车间1690.191690.192997.242997.24288.621.3其他生产车间422.55422.55543.25543.2554.122仓储工程1120.621120.623035.143035.14212.562.1成品贮存280.15280.15758.78758.7853.142.2原料仓储582.72582.721578.271578.27110.532.3辅助材料仓库257.74257.74698.08698.0848.893供配电工程59.7759.7759.7759.774.713.1供配电室59.7759.7759.7759.774.714给排水工程68.7368.7368.7368.734.214.1给排水68.7368.7368.7368.734.215服务性工程709.72709.72709.72709.7249.705.1办公用房326.64326.64326.64326.6424.845.2生活服务383.08383.08383.08383.0820.156消防及环保工程200.22200.22200.22200.2215.776.1消防环保工程200.22200.22200.22200.2215.777项目总图工程29.8829.8829.8829.8812.057.1场地及道路硬化1945.02370.89370.897.2场区围墙370.891945.021945.027.3安全保卫室29.8829.8829.8829.888绿化工程793.8427.78合计7470.7814035.8114035.811228.73(四)设备方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费1189.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量425218.72千瓦时,折合52.26吨标准煤。2、项目年总用水量9819.69立方米,折合0.84吨标准煤。3、“短切玻璃纤维项目投资建设项目”,年用电量425218.72千瓦时,年总用水量9819.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.10吨标准煤/年。达产年综合节能量19.64吨标准煤/年,项目总节能率25.42%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“短切玻璃纤维项目”主要从事短切玻璃纤维项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性短切玻璃纤维项目选址于xxx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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