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泓域咨询MACRO/ 碳纤维电暖设备项目立项申请报告碳纤维电暖设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人尹xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42341.16平方米(折合约63.48亩),其中:净用地面积42341.16平方米(红线范围折合约63.48亩)。项目规划总建筑面积55043.51平方米,其中:规划建设主体工程37656.23平方米,计容建筑面积55043.51平方米;预计建筑工程投资4299.76万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为碳纤维电暖设备,根据市场情况,预计年产值16085.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10806.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4299.763839.56170.2310806.201.1工程费用万元4299.763839.569844.251.1.1建筑工程费用万元4299.764299.7634.26%1.1.2设备购置及安装费万元3839.563839.5630.60%1.2工程建设其他费用万元2666.882666.8821.25%1.2.1无形资产万元1447.021447.021.3预备费万元1219.861219.861.3.1基本预备费万元660.50660.501.3.2涨价预备费万元559.36559.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元10806.2010806.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1743.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9844.257651.086827.689844.259844.259844.251.1应收账款万元2953.281919.632067.292953.282953.282953.281.2存货万元4429.912879.443100.944429.914429.914429.911.2.1原辅材料万元1328.97863.83930.281328.971328.971328.971.2.2燃料动力万元66.4543.1946.5166.4566.4566.451.2.3在产品万元2037.761324.541426.432037.762037.762037.761.2.4产成品万元996.73647.87697.71996.73996.73996.731.3现金万元2461.061599.691722.742461.062461.062461.062流动负债万元8101.095265.715670.768101.098101.098101.092.1应付账款万元8101.095265.715670.768101.098101.098101.093流动资金万元1743.161133.051220.211743.161743.161743.164铺底流动资金万元581.05377.68406.74581.05581.05581.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12549.36万元,其中:固定资产投资10806.20万元,占项目总投资的86.11%;流动资金1743.16万元,占项目总投资的13.89%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4299.76万元,占项目总投资的34.26%;设备购置费3839.56万元,占项目总投资的30.60%;其它投资2666.88万元,占项目总投资的21.25%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10806.20+1743.16=12549.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12549.36116.13%116.13%100.00%2项目建设投资万元10806.20100.00%100.00%86.11%2.1工程费用万元8139.3275.32%75.32%64.86%2.1.1建筑工程费万元4299.7639.79%39.79%34.26%2.1.2设备购置及安装费万元3839.5635.53%35.53%30.60%2.2工程建设其他费用万元1447.0213.39%13.39%11.53%2.2.1无形资产万元1447.0213.39%13.39%11.53%2.3预备费万元1219.8611.29%11.29%9.72%2.3.1基本预备费万元660.506.11%6.11%5.26%2.3.2涨价预备费万元559.365.18%5.18%4.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10806.20100.00%100.00%86.11%5建设期间费用万元6流动资金万元1743.1616.13%16.13%13.89%7铺底流动资金万元581.055.38%5.38%4.63%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.57%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度170.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18730.4518730.4537656.2337656.233235.701.1主要生产车间11238.2711238.2722593.7422593.742006.131.2辅助生产车间5993.745993.7412049.9912049.991035.421.3其他生产车间1498.441498.442184.062184.06194.142仓储工程3973.933973.9311301.7311301.73706.272.1成品贮存993.48993.482825.432825.43176.572.2原料仓储2066.442066.445876.905876.90367.262.3辅助材料仓库914.00914.002599.402599.40162.443供配电工程211.94211.94211.94211.9414.903.1供配电室211.94211.94211.94211.9414.904给排水工程243.73243.73243.73243.7313.334.1给排水243.73243.73243.73243.7313.335服务性工程2516.822516.822516.822516.82157.285.1办公用房1182.071182.071182.071182.0771.585.2生活服务1334.751334.751334.751334.7570.506消防及环保工程710.01710.01710.01710.0149.926.1消防环保工程710.01710.01710.01710.0149.927项目总图工程105.97105.97105.97105.9738.337.1场地及道路硬化6908.121534.901534.907.2场区围墙1534.906908.126908.127.3安全保卫室105.97105.97105.97105.978绿化工程2400.9284.03合计26492.8655043.5155043.514299.76(四)设备方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费3839.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量444339.73千瓦时,折合54.61吨标准煤。2、项目年总用水量10104.60立方米,折合0.86吨标准煤。3、“碳纤维电暖设备项目投资建设项目”,年用电量444339.73千瓦时,年总用水量10104.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.47吨标准煤/年。达产年综合节能量19.49吨标准煤/年,项目总节能率24.07%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“碳纤维电暖设备项目”主要从事碳纤维电暖设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性碳纤维电暖设备项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满

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