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泓域咨询MACRO/ 石墨化电极项目立项申请报告石墨化电极项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15714.52平方米(折合约23.56亩),其中:净用地面积15714.52平方米(红线范围折合约23.56亩)。项目规划总建筑面积21843.18平方米,其中:规划建设主体工程15546.86平方米,计容建筑面积21843.18平方米;预计建筑工程投资1825.12万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为石墨化电极,根据市场情况,预计年产值9532.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4523.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1825.121198.27191.984523.051.1工程费用万元1825.121198.276065.171.1.1建筑工程费用万元1825.121825.1232.17%1.1.2设备购置及安装费万元1198.271198.2721.12%1.2工程建设其他费用万元1499.661499.6626.44%1.2.1无形资产万元692.00692.001.3预备费万元807.66807.661.3.1基本预备费万元356.86356.861.3.2涨价预备费万元450.80450.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元4523.054523.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1149.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6065.172750.255044.656065.176065.176065.171.1应收账款万元1819.55818.801455.641819.551819.551819.551.2存货万元2729.331228.202183.462729.332729.332729.331.2.1原辅材料万元818.80368.46655.04818.80818.80818.801.2.2燃料动力万元40.9418.4232.7540.9440.9440.941.2.3在产品万元1255.49564.971004.391255.491255.491255.491.2.4产成品万元614.10276.34491.28614.10614.10614.101.3现金万元1516.29682.331213.031516.291516.291516.292流动负债万元4915.702212.073932.564915.704915.704915.702.1应付账款万元4915.702212.073932.564915.704915.704915.703流动资金万元1149.47517.26919.581149.471149.471149.474铺底流动资金万元383.15172.42306.53383.15383.15383.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5672.52万元,其中:固定资产投资4523.05万元,占项目总投资的79.74%;流动资金1149.47万元,占项目总投资的20.26%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1825.12万元,占项目总投资的32.17%;设备购置费1198.27万元,占项目总投资的21.12%;其它投资1499.66万元,占项目总投资的26.44%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4523.05+1149.47=5672.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5672.52125.41%125.41%100.00%2项目建设投资万元4523.05100.00%100.00%79.74%2.1工程费用万元3023.3966.84%66.84%53.30%2.1.1建筑工程费万元1825.1240.35%40.35%32.17%2.1.2设备购置及安装费万元1198.2726.49%26.49%21.12%2.2工程建设其他费用万元692.0015.30%15.30%12.20%2.2.1无形资产万元692.0015.30%15.30%12.20%2.3预备费万元807.6617.86%17.86%14.24%2.3.1基本预备费万元356.867.89%7.89%6.29%2.3.2涨价预备费万元450.809.97%9.97%7.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4523.05100.00%100.00%79.74%5建设期间费用万元6流动资金万元1149.4725.41%25.41%20.26%7铺底流动资金万元383.168.47%8.47%6.75%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.14%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度191.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5570.645570.6415546.8615546.861428.931.1主要生产车间3342.383342.389328.129328.12885.941.2辅助生产车间1782.601782.604975.004975.00457.261.3其他生产车间445.65445.65901.72901.7285.742仓储工程1181.891181.894092.614092.61273.572.1成品贮存295.47295.471023.151023.1568.392.2原料仓储614.58614.582128.162128.16142.262.3辅助材料仓库271.83271.83941.30941.3062.923供配电工程63.0363.0363.0363.034.743.1供配电室63.0363.0363.0363.034.744给排水工程72.4972.4972.4972.494.244.1给排水72.4972.4972.4972.494.245服务性工程748.53748.53748.53748.5350.045.1办公用房364.82364.82364.82364.8220.535.2生活服务383.71383.71383.71383.7127.576消防及环保工程211.16211.16211.16211.1615.886.1消防环保工程211.16211.16211.16211.1615.887项目总图工程31.5231.5231.5231.5222.367.1场地及道路硬化2154.85408.78408.787.2场区围墙408.782154.852154.857.3安全保卫室31.5231.5231.5231.528绿化工程724.5625.36合计7879.2621843.1821843.181825.12(四)设备方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费1198.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量436284.49千瓦时,折合53.62吨标准煤。2、项目年总用水量5818.43立方米,折合0.50吨标准煤。3、“石墨化电极项目投资建设项目”,年用电量436284.49千瓦时,年总用水量5818.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.12吨标准煤/年。达产年综合节能量13.53吨标准煤/年,项目总节能率20.24%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“石墨化电极项目”主要从事石墨化电极项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性石墨化电极项目选址于xxx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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