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文档简介

泓域咨询MACRO/ 水稳料项目立项申请报告水稳料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17301.98平方米(折合约25.94亩),其中:净用地面积17301.98平方米(红线范围折合约25.94亩)。项目规划总建筑面积27337.13平方米,其中:规划建设主体工程21386.69平方米,计容建筑面积27337.13平方米;预计建筑工程投资2369.14万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水稳料,根据市场情况,预计年产值11435.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4362.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2369.141620.87168.194362.851.1工程费用万元2369.141620.878720.761.1.1建筑工程费用万元2369.142369.1441.81%1.1.2设备购置及安装费万元1620.871620.8728.61%1.2工程建设其他费用万元372.84372.846.58%1.2.1无形资产万元218.40218.401.3预备费万元154.44154.441.3.1基本预备费万元66.8466.841.3.2涨价预备费万元87.6087.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元4362.854362.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1303.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8720.764355.176117.948720.768720.768720.761.1应收账款万元2616.231438.931962.172616.232616.232616.231.2存货万元3924.342158.392943.263924.343924.343924.341.2.1原辅材料万元1177.30647.52882.981177.301177.301177.301.2.2燃料动力万元58.8732.3844.1558.8758.8758.871.2.3在产品万元1805.20992.861353.901805.201805.201805.201.2.4产成品万元882.98485.64662.23882.98882.98882.981.3现金万元2180.191199.101635.142180.192180.192180.192流动负债万元7417.684079.725563.267417.687417.687417.682.1应付账款万元7417.684079.725563.267417.687417.687417.683流动资金万元1303.08716.69977.311303.081303.081303.084铺底流动资金万元434.36238.90325.77434.36434.36434.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5665.93万元,其中:固定资产投资4362.85万元,占项目总投资的77.00%;流动资金1303.08万元,占项目总投资的23.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2369.14万元,占项目总投资的41.81%;设备购置费1620.87万元,占项目总投资的28.61%;其它投资372.84万元,占项目总投资的6.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4362.85+1303.08=5665.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5665.93129.87%129.87%100.00%2项目建设投资万元4362.85100.00%100.00%77.00%2.1工程费用万元3990.0191.45%91.45%70.42%2.1.1建筑工程费万元2369.1454.30%54.30%41.81%2.1.2设备购置及安装费万元1620.8737.15%37.15%28.61%2.2工程建设其他费用万元218.405.01%5.01%3.85%2.2.1无形资产万元218.405.01%5.01%3.85%2.3预备费万元154.443.54%3.54%2.73%2.3.1基本预备费万元66.841.53%1.53%1.18%2.3.2涨价预备费万元87.602.01%2.01%1.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4362.85100.00%100.00%77.00%5建设期间费用万元6流动资金万元1303.0829.87%29.87%23.00%7铺底流动资金万元434.369.96%9.96%7.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.64%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度168.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6806.166806.1621386.6921386.692038.801.1主要生产车间4083.704083.7012832.0112832.011264.061.2辅助生产车间2177.972177.976843.746843.74652.421.3其他生产车间544.49544.491240.431240.43122.332仓储工程1444.021444.023867.793867.79268.162.1成品贮存361.00361.00966.95966.9567.042.2原料仓储750.89750.892011.252011.25139.442.3辅助材料仓库332.12332.12889.59889.5961.683供配电工程77.0177.0177.0177.016.013.1供配电室77.0177.0177.0177.016.014给排水工程88.5788.5788.5788.575.374.1给排水88.5788.5788.5788.575.375服务性工程914.55914.55914.55914.5563.415.1办公用房476.30476.30476.30476.3025.995.2生活服务438.25438.25438.25438.2532.196消防及环保工程258.00258.00258.00258.0020.126.1消防环保工程258.00258.00258.00258.0020.127项目总图工程38.5138.5138.5138.51-62.317.1场地及道路硬化2671.26563.60563.607.2场区围墙563.602671.262671.267.3安全保卫室38.5138.5138.5138.518绿化工程845.2329.58合计9626.8227337.1327337.132369.14(四)设备方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费1620.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量1067196.46千瓦时,折合131.16吨标准煤。2、项目年总用水量6767.95立方米,折合0.58吨标准煤。3、“水稳料项目投资建设项目”,年用电量1067196.46千瓦时,年总用水量6767.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.74吨标准煤/年。达产年综合节能量46.29吨标准煤/年,项目总节能率20.90%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“水稳料项目”主要从事水稳料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水稳料项目选址于xxx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因此,

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