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文档简介
泓域咨询MACRO/ 环保阻燃电线电缆项目立项申请报告环保阻燃电线电缆项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人汤xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36084.70平方米(折合约54.10亩),其中:净用地面积36084.70平方米(红线范围折合约54.10亩)。项目规划总建筑面积40054.02平方米,其中:规划建设主体工程28177.04平方米,计容建筑面积40054.02平方米;预计建筑工程投资3345.07万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为环保阻燃电线电缆,根据市场情况,预计年产值25593.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9420.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3345.072752.00174.149420.971.1工程费用万元3345.072752.0019082.721.1.1建筑工程费用万元3345.073345.0726.55%1.1.2设备购置及安装费万元2752.002752.0021.84%1.2工程建设其他费用万元3323.903323.9026.38%1.2.1无形资产万元1923.111923.111.3预备费万元1400.791400.791.3.1基本预备费万元603.59603.591.3.2涨价预备费万元797.20797.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元9420.979420.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3180.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19082.7210712.7312375.5119082.7219082.7219082.721.1应收账款万元5724.823148.654007.375724.825724.825724.821.2存货万元8587.224722.976011.068587.228587.228587.221.2.1原辅材料万元2576.171416.891803.322576.172576.172576.171.2.2燃料动力万元128.8170.8490.17128.81128.81128.811.2.3在产品万元3950.122172.572765.083950.123950.123950.121.2.4产成品万元1932.121062.671352.491932.121932.121932.121.3现金万元4770.682623.873339.484770.684770.684770.682流动负债万元15902.368746.3011131.6515902.3615902.3615902.362.1应付账款万元15902.368746.3011131.6515902.3615902.3615902.363流动资金万元3180.361749.202226.253180.363180.363180.364铺底流动资金万元1060.11583.07742.081060.111060.111060.113、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12601.33万元,其中:固定资产投资9420.97万元,占项目总投资的74.76%;流动资金3180.36万元,占项目总投资的25.24%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3345.07万元,占项目总投资的26.55%;设备购置费2752.00万元,占项目总投资的21.84%;其它投资3323.90万元,占项目总投资的26.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9420.97+3180.36=12601.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12601.33133.76%133.76%100.00%2项目建设投资万元9420.97100.00%100.00%74.76%2.1工程费用万元6097.0764.72%64.72%48.38%2.1.1建筑工程费万元3345.0735.51%35.51%26.55%2.1.2设备购置及安装费万元2752.0029.21%29.21%21.84%2.2工程建设其他费用万元1923.1120.41%20.41%15.26%2.2.1无形资产万元1923.1120.41%20.41%15.26%2.3预备费万元1400.7914.87%14.87%11.12%2.3.1基本预备费万元603.596.41%6.41%4.79%2.3.2涨价预备费万元797.208.46%8.46%6.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9420.97100.00%100.00%74.76%5建设期间费用万元6流动资金万元3180.3633.76%33.76%25.24%7铺底流动资金万元1060.1211.25%11.25%8.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.46%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度174.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14914.2514914.2528177.0428177.042588.491.1主要生产车间8948.558948.5516906.2216906.221604.861.2辅助生产车间4772.564772.569016.659016.65828.321.3其他生产车间1193.141193.141634.271634.27155.312仓储工程3164.273164.277720.047720.04515.782.1成品贮存791.07791.071930.011930.01128.942.2原料仓储1645.421645.424014.424014.42268.212.3辅助材料仓库727.78727.781775.611775.61118.633供配电工程168.76168.76168.76168.7612.683.1供配电室168.76168.76168.76168.7612.684给排水工程194.08194.08194.08194.0811.354.1给排水194.08194.08194.08194.0811.355服务性工程2004.042004.042004.042004.04133.895.1办公用房1124.581124.581124.581124.5871.335.2生活服务879.46879.46879.46879.4663.956消防及环保工程565.35565.35565.35565.3542.496.1消防环保工程565.35565.35565.35565.3542.497项目总图工程84.3884.3884.3884.38-44.937.1场地及道路硬化5658.41849.75849.757.2场区围墙849.755658.415658.417.3安全保卫室84.3884.3884.3884.388绿化工程2437.6185.32合计21095.1240054.0240054.023345.07(四)设备方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费2752.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量1029930.83千瓦时,折合126.58吨标准煤。2、项目年总用水量18836.15立方米,折合1.61吨标准煤。3、“环保阻燃电线电缆项目投资建设项目”,年用电量1029930.83千瓦时,年总用水量18836.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.19吨标准煤/年。达产年综合节能量40.48吨标准煤/年,项目总节能率29.50%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济园区发展规划,符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“环保阻燃电线电缆项目”主要从事环保阻燃电线电缆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性环保阻燃电线电缆项目选址于某某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域
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