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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电热管及其配件项目立项申请报告电热管及其配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人侯xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28954.47平方米(折合约43.41亩),其中:净用地面积28954.47平方米(红线范围折合约43.41亩)。项目规划总建筑面积38509.45平方米,其中:规划建设主体工程27976.97平方米,计容建筑面积38509.45平方米;预计建筑工程投资3235.26万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电热管及其配件,根据市场情况,预计年产值25574.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8167.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3235.262391.39188.158167.591.1工程费用万元3235.262391.3920370.631.1.1建筑工程费用万元3235.263235.2626.99%1.1.2设备购置及安装费万元2391.392391.3919.95%1.2工程建设其他费用万元2540.942540.9421.20%1.2.1无形资产万元1440.151440.151.3预备费万元1100.791100.791.3.1基本预备费万元449.96449.961.3.2涨价预备费万元650.83650.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元8167.598167.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3819.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20370.6311724.3611990.3920370.6320370.6320370.631.1应收账款万元6111.193666.714277.836111.196111.196111.191.2存货万元9166.785500.076416.759166.789166.789166.781.2.1原辅材料万元2750.031650.021925.022750.032750.032750.031.2.2燃料动力万元137.5082.5096.25137.50137.50137.501.2.3在产品万元4216.722530.032951.704216.724216.724216.721.2.4产成品万元2062.531237.521443.772062.532062.532062.531.3现金万元5092.663055.593564.865092.665092.665092.662流动负债万元16550.949930.5611585.6616550.9416550.9416550.942.1应付账款万元16550.949930.5611585.6616550.9416550.9416550.943流动资金万元3819.692291.812673.783819.693819.693819.694铺底流动资金万元1273.22763.94891.261273.221273.221273.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11987.28万元,其中:固定资产投资8167.59万元,占项目总投资的68.14%;流动资金3819.69万元,占项目总投资的31.86%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3235.26万元,占项目总投资的26.99%;设备购置费2391.39万元,占项目总投资的19.95%;其它投资2540.94万元,占项目总投资的21.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8167.59+3819.69=11987.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11987.28146.77%146.77%100.00%2项目建设投资万元8167.59100.00%100.00%68.14%2.1工程费用万元5626.6568.89%68.89%46.94%2.1.1建筑工程费万元3235.2639.61%39.61%26.99%2.1.2设备购置及安装费万元2391.3929.28%29.28%19.95%2.2工程建设其他费用万元1440.1517.63%17.63%12.01%2.2.1无形资产万元1440.1517.63%17.63%12.01%2.3预备费万元1100.7913.48%13.48%9.18%2.3.1基本预备费万元449.965.51%5.51%3.75%2.3.2涨价预备费万元650.837.97%7.97%5.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8167.59100.00%100.00%68.14%5建设期间费用万元6流动资金万元3819.6946.77%46.77%31.86%7铺底流动资金万元1273.2315.59%15.59%10.62%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.99%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度188.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15760.4815760.4827976.9727976.972585.441.1主要生产车间9456.299456.2916786.1816786.181602.971.2辅助生产车间5043.355043.358952.638952.63827.341.3其他生产车间1260.841260.841622.661622.66155.132仓储工程3343.813343.816846.116846.11460.122.1成品贮存835.95835.951711.531711.53115.032.2原料仓储1738.781738.783559.983559.98239.262.3辅助材料仓库769.08769.081574.611574.61105.833供配电工程178.34178.34178.34178.3413.483.1供配电室178.34178.34178.34178.3413.484给排水工程205.09205.09205.09205.0912.064.1给排水205.09205.09205.09205.0912.065服务性工程2117.742117.742117.742117.74142.335.1办公用房1166.361166.361166.361166.3672.525.2生活服务951.38951.38951.38951.3859.436消防及环保工程597.43597.43597.43597.4345.176.1消防环保工程597.43597.43597.43597.4345.177项目总图工程89.1789.1789.1789.17-107.587.1场地及道路硬化6134.88901.25901.257.2场区围墙901.256134.886134.887.3安全保卫室89.1789.1789.1789.178绿化工程2406.9084.24合计22292.0538509.4538509.453235.26(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费2391.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量541734.83千瓦时,折合66.58吨标准煤。2、项目年总用水量24728.58立方米,折合2.11吨标准煤。3、“电热管及其配件项目投资建设项目”,年用电量541734.83千瓦时,年总用水量24728.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.69吨标准煤/年。达产年综合节能量22.90吨标准煤/年,项目总节能率28.61%,能源利用效果良好。4、项目符合某出口加工区发展规划,符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“电热管及其配件项目”主要从事电热管及其配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电热管及其配件项目选址于某出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项

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