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文档简介

泓域咨询MACRO/ 男装项目立项申请报告男装项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54047.01平方米(折合约81.03亩),其中:净用地面积54047.01平方米(红线范围折合约81.03亩)。项目规划总建筑面积56208.89平方米,其中:规划建设主体工程44171.17平方米,计容建筑面积56208.89平方米;预计建筑工程投资4308.04万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为男装,根据市场情况,预计年产值40788.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15179.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4308.047183.02187.3315179.351.1工程费用万元4308.047183.0225427.381.1.1建筑工程费用万元4308.044308.0421.37%1.1.2设备购置及安装费万元7183.027183.0235.63%1.2工程建设其他费用万元3688.293688.2918.30%1.2.1无形资产万元1879.801879.801.3预备费万元1808.491808.491.3.1基本预备费万元978.63978.631.3.2涨价预备费万元829.86829.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元15179.3515179.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4980.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25427.3813352.4519954.5825427.3825427.3825427.381.1应收账款万元7628.213432.705721.167628.217628.217628.211.2存货万元11442.325149.048581.7411442.3211442.3211442.321.2.1原辅材料万元3432.701544.712574.523432.703432.703432.701.2.2燃料动力万元171.6377.24128.73171.63171.63171.631.2.3在产品万元5263.472368.563947.605263.475263.475263.471.2.4产成品万元2574.521158.531930.892574.522574.522574.521.3现金万元6356.852860.584767.636356.856356.856356.852流动负债万元20446.869201.0915335.1520446.8620446.8620446.862.1应付账款万元20446.869201.0915335.1520446.8620446.8620446.863流动资金万元4980.522241.233735.394980.524980.524980.524铺底流动资金万元1660.16747.081245.131660.161660.161660.163、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20159.87万元,其中:固定资产投资15179.35万元,占项目总投资的75.29%;流动资金4980.52万元,占项目总投资的24.71%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4308.04万元,占项目总投资的21.37%;设备购置费7183.02万元,占项目总投资的35.63%;其它投资3688.29万元,占项目总投资的18.30%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15179.35+4980.52=20159.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20159.87132.81%132.81%100.00%2项目建设投资万元15179.35100.00%100.00%75.29%2.1工程费用万元11491.0675.70%75.70%57.00%2.1.1建筑工程费万元4308.0428.38%28.38%21.37%2.1.2设备购置及安装费万元7183.0247.32%47.32%35.63%2.2工程建设其他费用万元1879.8012.38%12.38%9.32%2.2.1无形资产万元1879.8012.38%12.38%9.32%2.3预备费万元1808.4911.91%11.91%8.97%2.3.1基本预备费万元978.636.45%6.45%4.85%2.3.2涨价预备费万元829.865.47%5.47%4.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15179.35100.00%100.00%75.29%5建设期间费用万元6流动资金万元4980.5232.81%32.81%24.71%7铺底流动资金万元1660.1710.94%10.94%8.24%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.63%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度187.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25078.0325078.0344171.1744171.173723.971.1主要生产车间15046.8215046.8226502.7026502.702308.861.2辅助生产车间8024.978024.9714134.7714134.771191.671.3其他生产车间2006.242006.242561.932561.93223.442仓储工程5320.665320.667824.527824.52479.762.1成品贮存1330.161330.161956.131956.13119.942.2原料仓储2766.742766.744068.754068.75249.482.3辅助材料仓库1223.751223.751799.641799.64110.343供配电工程283.77283.77283.77283.7719.573.1供配电室283.77283.77283.77283.7719.574给排水工程326.33326.33326.33326.3317.514.1给排水326.33326.33326.33326.3317.515服务性工程3369.753369.753369.753369.75206.625.1办公用房1706.031706.031706.031706.03119.005.2生活服务1663.721663.721663.721663.7292.606消防及环保工程950.62950.62950.62950.6265.576.1消防环保工程950.62950.62950.62950.6265.577项目总图工程141.88141.88141.88141.88-322.647.1场地及道路硬化9623.212061.212061.217.2场区围墙2061.219623.219623.217.3安全保卫室141.88141.88141.88141.888绿化工程3362.37117.68合计35471.0556208.8956208.894308.04(四)设备方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费7183.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量684369.43千瓦时,折合84.11吨标准煤。2、项目年总用水量29268.57立方米,折合2.50吨标准煤。3、“男装项目投资建设项目”,年用电量684369.43千瓦时,年总用水量29268.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.61吨标准煤/年。达产年综合节能量23.02吨标准煤/年,项目总节能率29.54%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范基地发展规划,符合某某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“男装项目”主要从事男装项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性男装项目选址于某某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设

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