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泓域咨询MACRO/ 医用PVX手套项目立项申请报告医用PVX手套项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人高xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15801.23平方米(折合约23.69亩),其中:净用地面积15801.23平方米(红线范围折合约23.69亩)。项目规划总建筑面积24017.87平方米,其中:规划建设主体工程15655.82平方米,计容建筑面积24017.87平方米;预计建筑工程投资1703.09万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为医用PVX手套,根据市场情况,预计年产值11786.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4053.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1703.091859.90171.094053.121.1工程费用万元1703.091859.907468.511.1.1建筑工程费用万元1703.091703.0930.30%1.1.2设备购置及安装费万元1859.901859.9033.09%1.2工程建设其他费用万元490.13490.138.72%1.2.1无形资产万元197.43197.431.3预备费万元292.70292.701.3.1基本预备费万元130.27130.271.3.2涨价预备费万元162.43162.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元4053.124053.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1568.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7468.513723.435779.497468.517468.517468.511.1应收账款万元2240.55896.221792.442240.552240.552240.551.2存货万元3360.831344.332688.663360.833360.833360.831.2.1原辅材料万元1008.25403.30806.601008.251008.251008.251.2.2燃料动力万元50.4120.1640.3350.4150.4150.411.2.3在产品万元1545.98618.391236.791545.981545.981545.981.2.4产成品万元756.19302.47604.95756.19756.19756.191.3现金万元1867.13746.851493.701867.131867.131867.132流动负债万元5900.102360.044720.085900.105900.105900.102.1应付账款万元5900.102360.044720.085900.105900.105900.103流动资金万元1568.41627.361254.731568.411568.411568.414铺底流动资金万元522.80209.12418.24522.80522.80522.803、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5621.53万元,其中:固定资产投资4053.12万元,占项目总投资的72.10%;流动资金1568.41万元,占项目总投资的27.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1703.09万元,占项目总投资的30.30%;设备购置费1859.90万元,占项目总投资的33.09%;其它投资490.13万元,占项目总投资的8.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4053.12+1568.41=5621.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5621.53138.70%138.70%100.00%2项目建设投资万元4053.12100.00%100.00%72.10%2.1工程费用万元3562.9987.91%87.91%63.38%2.1.1建筑工程费万元1703.0942.02%42.02%30.30%2.1.2设备购置及安装费万元1859.9045.89%45.89%33.09%2.2工程建设其他费用万元197.434.87%4.87%3.51%2.2.1无形资产万元197.434.87%4.87%3.51%2.3预备费万元292.707.22%7.22%5.21%2.3.1基本预备费万元130.273.21%3.21%2.32%2.3.2涨价预备费万元162.434.01%4.01%2.89%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4053.12100.00%100.00%72.10%5建设期间费用万元6流动资金万元1568.4138.70%38.70%27.90%7铺底流动资金万元522.8012.90%12.90%9.30%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.08%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度171.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8834.408834.4015655.8215655.821221.161.1主要生产车间5300.645300.649393.499393.49757.121.2辅助生产车间2827.012827.015009.865009.86390.771.3其他生产车间706.75706.75908.04908.0473.272仓储工程1874.341874.345435.335435.33308.332.1成品贮存468.58468.581358.831358.8377.082.2原料仓储974.66974.662826.372826.37160.332.3辅助材料仓库431.10431.101250.131250.1370.923供配电工程99.9699.9699.9699.966.383.1供配电室99.9699.9699.9699.966.384给排水工程114.96114.96114.96114.965.714.1给排水114.96114.96114.96114.965.715服务性工程1187.081187.081187.081187.0867.345.1办公用房573.05573.05573.05573.0534.115.2生活服务614.03614.03614.03614.0339.896消防及环保工程334.88334.88334.88334.8821.376.1消防环保工程334.88334.88334.88334.8821.377项目总图工程49.9849.9849.9849.9836.947.1场地及道路硬化3387.64517.54517.547.2场区围墙517.543387.643387.647.3安全保卫室49.9849.9849.9849.988绿化工程1024.5435.86合计12495.6124017.8724017.871703.09(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费1859.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量523427.48千瓦时,折合64.33吨标准煤。2、项目年总用水量7855.62立方米,折合0.67吨标准煤。3、“医用PVX手套项目投资建设项目”,年用电量523427.48千瓦时,年总用水量7855.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.00吨标准煤/年。达产年综合节能量18.33吨标准煤/年,项目总节能率26.18%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园区发展规划,符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“医用PVX手套项目”主要从事医用PVX手套项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性医用PVX手套项目选址于xx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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