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文档简介

泓域咨询MACRO/ 环保型PVC热稳定剂项目立项申请报告环保型PVC热稳定剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人秦xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23431.71平方米(折合约35.13亩),其中:净用地面积23431.71平方米(红线范围折合约35.13亩)。项目规划总建筑面积33507.35平方米,其中:规划建设主体工程22938.10平方米,计容建筑面积33507.35平方米;预计建筑工程投资2878.17万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为环保型PVC热稳定剂,根据市场情况,预计年产值7289.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6175.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2878.172125.26175.806175.851.1工程费用万元2878.172125.265224.361.1.1建筑工程费用万元2878.172878.1741.30%1.1.2设备购置及安装费万元2125.262125.2630.50%1.2工程建设其他费用万元1172.421172.4216.82%1.2.1无形资产万元586.64586.641.3预备费万元585.78585.781.3.1基本预备费万元346.44346.441.3.2涨价预备费万元239.34239.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元6175.856175.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金793.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5224.362888.094163.785224.365224.365224.361.1应收账款万元1567.31940.381253.851567.311567.311567.311.2存货万元2350.961410.581880.772350.962350.962350.961.2.1原辅材料万元705.29423.17564.23705.29705.29705.291.2.2燃料动力万元35.2621.1628.2135.2635.2635.261.2.3在产品万元1081.44648.86865.151081.441081.441081.441.2.4产成品万元528.97317.38423.17528.97528.97528.971.3现金万元1306.09783.651044.871306.091306.091306.092流动负债万元4431.222658.733544.984431.224431.224431.222.1应付账款万元4431.222658.733544.984431.224431.224431.223流动资金万元793.14475.88634.51793.14793.14793.144铺底流动资金万元264.38158.63211.50264.38264.38264.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6968.99万元,其中:固定资产投资6175.85万元,占项目总投资的88.62%;流动资金793.14万元,占项目总投资的11.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2878.17万元,占项目总投资的41.30%;设备购置费2125.26万元,占项目总投资的30.50%;其它投资1172.42万元,占项目总投资的16.82%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6175.85+793.14=6968.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6968.99112.84%112.84%100.00%2项目建设投资万元6175.85100.00%100.00%88.62%2.1工程费用万元5003.4381.02%81.02%71.80%2.1.1建筑工程费万元2878.1746.60%46.60%41.30%2.1.2设备购置及安装费万元2125.2634.41%34.41%30.50%2.2工程建设其他费用万元586.649.50%9.50%8.42%2.2.1无形资产万元586.649.50%9.50%8.42%2.3预备费万元585.789.49%9.49%8.41%2.3.1基本预备费万元346.445.61%5.61%4.97%2.3.2涨价预备费万元239.343.88%3.88%3.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6175.85100.00%100.00%88.62%5建设期间费用万元6流动资金万元793.1412.84%12.84%11.38%7铺底流动资金万元264.384.28%4.28%3.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.49%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.03%,固定资产投资强度175.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13168.4913168.4922938.1022938.102167.341.1主要生产车间7901.097901.0913762.8613762.861343.751.2辅助生产车间4213.924213.927340.197340.19693.551.3其他生产车间1053.481053.481330.411330.41130.042仓储工程2793.882793.886870.016870.01472.092.1成品贮存698.47698.471717.501717.50118.022.2原料仓储1452.821452.823572.413572.41245.492.3辅助材料仓库642.59642.591580.101580.10108.583供配电工程149.01149.01149.01149.0111.523.1供配电室149.01149.01149.01149.0111.524给排水工程171.36171.36171.36171.3610.304.1给排水171.36171.36171.36171.3610.305服务性工程1769.461769.461769.461769.46121.595.1办公用房913.11913.11913.11913.1153.595.2生活服务856.35856.35856.35856.3558.526消防及环保工程499.17499.17499.17499.1738.596.1消防环保工程499.17499.17499.17499.1738.597项目总图工程74.5074.5074.5074.50-7.527.1场地及道路硬化5081.50828.20828.207.2场区围墙828.205081.505081.507.3安全保卫室74.5074.5074.5074.508绿化工程1836.0264.26合计18625.8733507.3533507.352878.17(四)设备方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费2125.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量515697.71千瓦时,折合63.38吨标准煤。2、项目年总用水量7677.14立方米,折合0.66吨标准煤。3、“环保型PVC热稳定剂项目投资建设项目”,年用电量515697.71千瓦时,年总用水量7677.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.04吨标准煤/年。达产年综合节能量20.22吨标准煤/年,项目总节能率20.83%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“环保型PVC热稳定剂项目”主要从事环保型PVC热稳定剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性环保型PVC热稳定剂项目选址于xxx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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