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文档简介
泓域咨询MACRO/ 生物质颗粒燃料项目立项申请报告生物质颗粒燃料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人徐xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16941.80平方米(折合约25.40亩),其中:净用地面积16941.80平方米(红线范围折合约25.40亩)。项目规划总建筑面积20669.00平方米,其中:规划建设主体工程16151.03平方米,计容建筑面积20669.00平方米;预计建筑工程投资1774.54万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为生物质颗粒燃料,根据市场情况,预计年产值11824.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5042.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1774.541946.19198.535042.661.1工程费用万元1774.541946.197481.361.1.1建筑工程费用万元1774.541774.5426.66%1.1.2设备购置及安装费万元1946.191946.1929.24%1.2工程建设其他费用万元1321.931321.9319.86%1.2.1无形资产万元618.15618.151.3预备费万元703.78703.781.3.1基本预备费万元394.18394.181.3.2涨价预备费万元309.60309.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元5042.665042.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1612.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7481.364108.526104.077481.367481.367481.361.1应收账款万元2244.411009.981683.312244.412244.412244.411.2存货万元3366.611514.982524.963366.613366.613366.611.2.1原辅材料万元1009.98454.49757.491009.981009.981009.981.2.2燃料动力万元50.5022.7237.8750.5050.5050.501.2.3在产品万元1548.64696.891161.481548.641548.641548.641.2.4产成品万元757.49340.87568.12757.49757.49757.491.3现金万元1870.34841.651402.751870.341870.341870.342流动负债万元5868.952641.034401.715868.955868.955868.952.1应付账款万元5868.952641.034401.715868.955868.955868.953流动资金万元1612.41725.581209.311612.411612.411612.414铺底流动资金万元537.46241.86403.10537.46537.46537.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6655.07万元,其中:固定资产投资5042.66万元,占项目总投资的75.77%;流动资金1612.41万元,占项目总投资的24.23%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1774.54万元,占项目总投资的26.66%;设备购置费1946.19万元,占项目总投资的29.24%;其它投资1321.93万元,占项目总投资的19.86%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5042.66+1612.41=6655.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6655.07131.98%131.98%100.00%2项目建设投资万元5042.66100.00%100.00%75.77%2.1工程费用万元3720.7373.79%73.79%55.91%2.1.1建筑工程费万元1774.5435.19%35.19%26.66%2.1.2设备购置及安装费万元1946.1938.59%38.59%29.24%2.2工程建设其他费用万元618.1512.26%12.26%9.29%2.2.1无形资产万元618.1512.26%12.26%9.29%2.3预备费万元703.7813.96%13.96%10.58%2.3.1基本预备费万元394.187.82%7.82%5.92%2.3.2涨价预备费万元309.606.14%6.14%4.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5042.66100.00%100.00%75.77%5建设期间费用万元6流动资金万元1612.4131.98%31.98%24.23%7铺底流动资金万元537.4710.66%10.66%8.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.06%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.63%,固定资产投资强度198.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7433.457433.4516151.0316151.031525.311.1主要生产车间4460.074460.079690.629690.62945.691.2辅助生产车间2378.702378.705168.335168.33488.101.3其他生产车间594.68594.68936.76936.7691.522仓储工程1577.111577.112936.682936.68201.702.1成品贮存394.28394.28734.17734.1750.422.2原料仓储820.10820.101527.071527.07104.882.3辅助材料仓库362.74362.74675.44675.4446.393供配电工程84.1184.1184.1184.116.503.1供配电室84.1184.1184.1184.116.504给排水工程96.7396.7396.7396.735.814.1给排水96.7396.7396.7396.735.815服务性工程998.84998.84998.84998.8468.605.1办公用房571.93571.93571.93571.9336.515.2生活服务426.91426.91426.91426.9133.226消防及环保工程281.78281.78281.78281.7821.776.1消防环保工程281.78281.78281.78281.7821.777项目总图工程42.0642.0642.0642.06-90.007.1场地及道路硬化2793.81463.13463.137.2场区围墙463.132793.812793.817.3安全保卫室42.0642.0642.0642.068绿化工程995.8334.85合计10514.0820669.0020669.001774.54(四)设备方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费1946.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量633271.58千瓦时,折合77.83吨标准煤。2、项目年总用水量6679.30立方米,折合0.57吨标准煤。3、“生物质颗粒燃料项目投资建设项目”,年用电量633271.58千瓦时,年总用水量6679.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.40吨标准煤/年。达产年综合节能量26.13吨标准煤/年,项目总节能率27.89%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“生物质颗粒燃料项目”主要从事生物质颗粒燃料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性生物质颗粒燃料项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符
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