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文档简介

泓域咨询MACRO/ 竹盐项目立项申请报告竹盐项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人田xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31829.24平方米(折合约47.72亩),其中:净用地面积31829.24平方米(红线范围折合约47.72亩)。项目规划总建筑面积48062.15平方米,其中:规划建设主体工程37320.83平方米,计容建筑面积48062.15平方米;预计建筑工程投资4266.69万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为竹盐,根据市场情况,预计年产值12044.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9540.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4266.693140.99199.939540.661.1工程费用万元4266.693140.999228.791.1.1建筑工程费用万元4266.694266.6939.57%1.1.2设备购置及安装费万元3140.993140.9929.13%1.2工程建设其他费用万元2132.982132.9819.78%1.2.1无形资产万元1018.751018.751.3预备费万元1114.231114.231.3.1基本预备费万元465.86465.861.3.2涨价预备费万元648.37648.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元9540.669540.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1241.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9228.793515.595228.089228.799228.799228.791.1应收账款万元2768.641245.891938.052768.642768.642768.641.2存货万元4152.961868.832907.074152.964152.964152.961.2.1原辅材料万元1245.89560.65872.121245.891245.891245.891.2.2燃料动力万元62.2928.0343.6162.2962.2962.291.2.3在产品万元1910.36859.661337.251910.361910.361910.361.2.4产成品万元934.42420.49654.09934.42934.42934.421.3现金万元2307.201038.241615.042307.202307.202307.202流动负债万元7987.543594.395591.287987.547987.547987.542.1应付账款万元7987.543594.395591.287987.547987.547987.543流动资金万元1241.25558.56868.881241.251241.251241.254铺底流动资金万元413.75186.19289.62413.75413.75413.753、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10781.91万元,其中:固定资产投资9540.66万元,占项目总投资的88.49%;流动资金1241.25万元,占项目总投资的11.51%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4266.69万元,占项目总投资的39.57%;设备购置费3140.99万元,占项目总投资的29.13%;其它投资2132.98万元,占项目总投资的19.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9540.66+1241.25=10781.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10781.91113.01%113.01%100.00%2项目建设投资万元9540.66100.00%100.00%88.49%2.1工程费用万元7407.6877.64%77.64%68.70%2.1.1建筑工程费万元4266.6944.72%44.72%39.57%2.1.2设备购置及安装费万元3140.9932.92%32.92%29.13%2.2工程建设其他费用万元1018.7510.68%10.68%9.45%2.2.1无形资产万元1018.7510.68%10.68%9.45%2.3预备费万元1114.2311.68%11.68%10.33%2.3.1基本预备费万元465.864.88%4.88%4.32%2.3.2涨价预备费万元648.376.80%6.80%6.01%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9540.66100.00%100.00%88.49%5建设期间费用万元6流动资金万元1241.2513.01%13.01%11.51%7铺底流动资金万元413.754.34%4.34%3.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.05%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度199.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15313.4815313.4837320.8337320.833644.451.1主要生产车间9188.099188.0922392.5022392.502259.561.2辅助生产车间4900.314900.3111942.6711942.671166.221.3其他生产车间1225.081225.082164.612164.61218.672仓储工程3248.973248.976981.866981.86495.852.1成品贮存812.24812.241745.461745.46123.962.2原料仓储1689.461689.463630.573630.57257.842.3辅助材料仓库747.26747.261605.831605.83114.053供配电工程173.28173.28173.28173.2813.843.1供配电室173.28173.28173.28173.2813.844给排水工程199.27199.27199.27199.2712.384.1给排水199.27199.27199.27199.2712.385服务性工程2057.682057.682057.682057.68146.145.1办公用房1139.571139.571139.571139.5783.755.2生活服务918.11918.11918.11918.1179.616消防及环保工程580.48580.48580.48580.4846.386.1消防环保工程580.48580.48580.48580.4846.387项目总图工程86.6486.6486.6486.64-173.547.1场地及道路硬化5445.891254.421254.427.2场区围墙1254.425445.895445.897.3安全保卫室86.6486.6486.6486.648绿化工程2319.7181.19合计21659.8048062.1548062.154266.69(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费3140.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量708779.23千瓦时,折合87.11吨标准煤。2、项目年总用水量7692.27立方米,折合0.66吨标准煤。3、“竹盐项目投资建设项目”,年用电量708779.23千瓦时,年总用水量7692.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.77吨标准煤/年。达产年综合节能量23.33吨标准煤/年,项目总节能率21.51%,能源利用效果良好。4、项目符合某循环经济产业园发展规划,符合某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“竹盐项目”主要从事竹盐项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性竹盐项目选址于某循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建

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