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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电视机电脑塑料配件项目立项申请报告电视机电脑塑料配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42741.36平方米(折合约64.08亩),其中:净用地面积42741.36平方米(红线范围折合约64.08亩)。项目规划总建筑面积65394.28平方米,其中:规划建设主体工程45174.60平方米,计容建筑面积65394.28平方米;预计建筑工程投资4969.69万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电视机电脑塑料配件,根据市场情况,预计年产值25342.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10932.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4969.693505.79170.6110932.691.1工程费用万元4969.693505.7918657.961.1.1建筑工程费用万元4969.694969.6936.51%1.1.2设备购置及安装费万元3505.793505.7925.76%1.2工程建设其他费用万元2457.212457.2118.05%1.2.1无形资产万元1419.251419.251.3预备费万元1037.961037.961.3.1基本预备费万元481.70481.701.3.2涨价预备费万元556.26556.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元10932.6910932.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2678.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18657.9610235.8814025.5018657.9618657.9618657.961.1应收账款万元5597.393358.434477.915597.395597.395597.391.2存货万元8396.085037.656716.878396.088396.088396.081.2.1原辅材料万元2518.821511.292015.062518.822518.822518.821.2.2燃料动力万元125.9475.56100.75125.94125.94125.941.2.3在产品万元3862.202317.323089.763862.203862.203862.201.2.4产成品万元1889.121133.471511.291889.121889.121889.121.3现金万元4664.492798.693731.594664.494664.494664.492流动负债万元15979.779587.8612783.8215979.7715979.7715979.772.1应付账款万元15979.779587.8612783.8215979.7715979.7715979.773流动资金万元2678.191606.912142.552678.192678.192678.194铺底流动资金万元892.72535.64714.18892.72892.72892.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13610.88万元,其中:固定资产投资10932.69万元,占项目总投资的80.32%;流动资金2678.19万元,占项目总投资的19.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4969.69万元,占项目总投资的36.51%;设备购置费3505.79万元,占项目总投资的25.76%;其它投资2457.21万元,占项目总投资的18.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10932.69+2678.19=13610.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13610.88124.50%124.50%100.00%2项目建设投资万元10932.69100.00%100.00%80.32%2.1工程费用万元8475.4877.52%77.52%62.27%2.1.1建筑工程费万元4969.6945.46%45.46%36.51%2.1.2设备购置及安装费万元3505.7932.07%32.07%25.76%2.2工程建设其他费用万元1419.2512.98%12.98%10.43%2.2.1无形资产万元1419.2512.98%12.98%10.43%2.3预备费万元1037.969.49%9.49%7.63%2.3.1基本预备费万元481.704.41%4.41%3.54%2.3.2涨价预备费万元556.265.09%5.09%4.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10932.69100.00%100.00%80.32%5建设期间费用万元6流动资金万元2678.1924.50%24.50%19.68%7铺底流动资金万元892.738.17%8.17%6.56%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.05%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.65%,固定资产投资强度170.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21469.9921469.9945174.6045174.603776.391.1主要生产车间12881.9912881.9927104.7627104.762341.361.2辅助生产车间6870.406870.4014455.8714455.871208.441.3其他生产车间1717.601717.602620.132620.13226.582仓储工程4555.164555.1613142.7913142.79799.042.1成品贮存1138.791138.793285.703285.70199.762.2原料仓储2368.682368.686834.256834.25415.502.3辅助材料仓库1047.691047.693022.843022.84183.783供配电工程242.94242.94242.94242.9416.623.1供配电室242.94242.94242.94242.9416.624给排水工程279.38279.38279.38279.3814.864.1给排水279.38279.38279.38279.3814.865服务性工程2884.942884.942884.942884.94175.395.1办公用房1344.591344.591344.591344.59100.815.2生活服务1540.351540.351540.351540.3571.586消防及环保工程813.86813.86813.86813.8655.666.1消防环保工程813.86813.86813.86813.8655.667项目总图工程121.47121.47121.47121.4728.947.1场地及道路硬化7842.571230.401230.407.2场区围墙1230.407842.577842.577.3安全保卫室121.47121.47121.47121.478绿化工程2936.94102.79合计30367.7465394.2865394.284969.69(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费3505.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量639048.56千瓦时,折合78.54吨标准煤。2、项目年总用水量15542.03立方米,折合1.33吨标准煤。3、“电视机电脑塑料配件项目投资建设项目”,年用电量639048.56千瓦时,年总用水量15542.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.87吨标准煤/年。达产年综合节能量32.62吨标准煤/年,项目总节能率24.77%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“电视机电脑塑料配件项目”主要从事电视机电脑塑料配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电视机电脑塑料配件项目选址于xxx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规

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