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泓域咨询MACRO/ 豆浆饮料项目立项申请报告豆浆饮料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51452.38平方米(折合约77.14亩),其中:净用地面积51452.38平方米(红线范围折合约77.14亩)。项目规划总建筑面积59170.24平方米,其中:规划建设主体工程43036.33平方米,计容建筑面积59170.24平方米;预计建筑工程投资5128.49万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为豆浆饮料,根据市场情况,预计年产值28029.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12827.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5128.495410.59166.2912827.611.1工程费用万元5128.495410.5921204.401.1.1建筑工程费用万元5128.495128.4931.97%1.1.2设备购置及安装费万元5410.595410.5933.73%1.2工程建设其他费用万元2288.532288.5314.27%1.2.1无形资产万元982.05982.051.3预备费万元1306.481306.481.3.1基本预备费万元772.01772.011.3.2涨价预备费万元534.47534.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元12827.6112827.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3212.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21204.408626.8112186.5621204.4021204.4021204.401.1应收账款万元6361.322544.534452.926361.326361.326361.321.2存货万元9541.983816.796679.399541.989541.989541.981.2.1原辅材料万元2862.591145.042003.822862.592862.592862.591.2.2燃料动力万元143.1357.25100.19143.13143.13143.131.2.3在产品万元4389.311755.723072.524389.314389.314389.311.2.4产成品万元2146.95858.781502.862146.952146.952146.951.3现金万元5301.102120.443710.775301.105301.105301.102流动负债万元17991.457196.5812594.0117991.4517991.4517991.452.1应付账款万元17991.457196.5812594.0117991.4517991.4517991.453流动资金万元3212.951285.182249.063212.953212.953212.954铺底流动资金万元1070.97428.39749.691070.971070.971070.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16040.56万元,其中:固定资产投资12827.61万元,占项目总投资的79.97%;流动资金3212.95万元,占项目总投资的20.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5128.49万元,占项目总投资的31.97%;设备购置费5410.59万元,占项目总投资的33.73%;其它投资2288.53万元,占项目总投资的14.27%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12827.61+3212.95=16040.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16040.56125.05%125.05%100.00%2项目建设投资万元12827.61100.00%100.00%79.97%2.1工程费用万元10539.0882.16%82.16%65.70%2.1.1建筑工程费万元5128.4939.98%39.98%31.97%2.1.2设备购置及安装费万元5410.5942.18%42.18%33.73%2.2工程建设其他费用万元982.057.66%7.66%6.12%2.2.1无形资产万元982.057.66%7.66%6.12%2.3预备费万元1306.4810.18%10.18%8.14%2.3.1基本预备费万元772.016.02%6.02%4.81%2.3.2涨价预备费万元534.474.17%4.17%3.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12827.61100.00%100.00%79.97%5建设期间费用万元6流动资金万元3212.9525.05%25.05%20.03%7铺底流动资金万元1070.988.35%8.35%6.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.16%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度166.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24794.4524794.4543036.3343036.334103.121.1主要生产车间14876.6714876.6725821.8025821.802543.931.2辅助生产车间7934.227934.2213771.6313771.631313.001.3其他生产车间1983.561983.562496.112496.11246.192仓储工程5260.495260.4910487.0410487.04727.162.1成品贮存1315.121315.122621.762621.76181.792.2原料仓储2735.452735.455453.265453.26378.122.3辅助材料仓库1209.911209.912412.022412.02167.253供配电工程280.56280.56280.56280.5621.893.1供配电室280.56280.56280.56280.5621.894给排水工程322.64322.64322.64322.6419.584.1给排水322.64322.64322.64322.6419.585服务性工程3331.643331.643331.643331.64231.015.1办公用房1483.911483.911483.911483.91112.235.2生活服务1847.731847.731847.731847.73123.386消防及环保工程939.87939.87939.87939.8773.326.1消防环保工程939.87939.87939.87939.8773.327项目总图工程140.28140.28140.28140.28-176.607.1场地及道路硬化8772.432044.132044.137.2场区围墙2044.138772.438772.437.3安全保卫室140.28140.28140.28140.288绿化工程3685.92129.01合计35069.9459170.2459170.245128.49(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费5410.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量1111540.93千瓦时,折合136.61吨标准煤。2、项目年总用水量16977.50立方米,折合1.45吨标准煤。3、“豆浆饮料项目投资建设项目”,年用电量1111540.93千瓦时,年总用水量16977.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.06吨标准煤/年。达产年综合节能量48.51吨标准煤/年,项目总节能率20.99%,能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划,符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“豆浆饮料项目”主要从事豆浆饮料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性豆浆饮料项目选址于xx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx开发区环境保护规划

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