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文档简介

泓域咨询MACRO/ 铝型材制品项目立项申请报告铝型材制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29187.92平方米(折合约43.76亩),其中:净用地面积29187.92平方米(红线范围折合约43.76亩)。项目规划总建筑面积42030.60平方米,其中:规划建设主体工程28333.91平方米,计容建筑面积42030.60平方米;预计建筑工程投资3423.21万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝型材制品,根据市场情况,预计年产值10300.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8492.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3423.213159.18194.078492.501.1工程费用万元3423.213159.188160.041.1.1建筑工程费用万元3423.213423.2134.91%1.1.2设备购置及安装费万元3159.183159.1832.22%1.2工程建设其他费用万元1910.111910.1119.48%1.2.1无形资产万元1027.911027.911.3预备费万元882.20882.201.3.1基本预备费万元424.01424.011.3.2涨价预备费万元458.19458.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元8492.508492.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1313.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8160.043325.024872.698160.048160.048160.041.1应收账款万元2448.011101.611713.612448.012448.012448.011.2存货万元3672.021652.412570.413672.023672.023672.021.2.1原辅材料万元1101.61495.72771.121101.611101.611101.611.2.2燃料动力万元55.0824.7938.5655.0855.0855.081.2.3在产品万元1689.13760.111182.391689.131689.131689.131.2.4产成品万元826.20371.79578.34826.20826.20826.201.3现金万元2040.01918.001428.012040.012040.012040.012流动负债万元6846.903081.114792.836846.906846.906846.902.1应付账款万元6846.903081.114792.836846.906846.906846.903流动资金万元1313.14590.91919.201313.141313.141313.144铺底流动资金万元437.71196.97306.40437.71437.71437.713、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9805.64万元,其中:固定资产投资8492.50万元,占项目总投资的86.61%;流动资金1313.14万元,占项目总投资的13.39%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3423.21万元,占项目总投资的34.91%;设备购置费3159.18万元,占项目总投资的32.22%;其它投资1910.11万元,占项目总投资的19.48%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8492.50+1313.14=9805.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9805.64115.46%115.46%100.00%2项目建设投资万元8492.50100.00%100.00%86.61%2.1工程费用万元6582.3977.51%77.51%67.13%2.1.1建筑工程费万元3423.2140.31%40.31%34.91%2.1.2设备购置及安装费万元3159.1837.20%37.20%32.22%2.2工程建设其他费用万元1027.9112.10%12.10%10.48%2.2.1无形资产万元1027.9112.10%12.10%10.48%2.3预备费万元882.2010.39%10.39%9.00%2.3.1基本预备费万元424.014.99%4.99%4.32%2.3.2涨价预备费万元458.195.40%5.40%4.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8492.50100.00%100.00%86.61%5建设期间费用万元6流动资金万元1313.1415.46%15.46%13.39%7铺底流动资金万元437.715.15%5.15%4.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.57%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度194.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13530.9313530.9328333.9128333.912538.441.1主要生产车间8118.568118.5617000.3517000.351573.831.2辅助生产车间4329.904329.909066.859066.85812.301.3其他生产车间1082.471082.471643.371643.37152.312仓储工程2870.782870.788902.858902.85580.082.1成品贮存717.70717.702225.712225.71145.022.2原料仓储1492.811492.814629.484629.48301.642.3辅助材料仓库660.28660.282047.662047.66133.423供配电工程153.11153.11153.11153.1111.223.1供配电室153.11153.11153.11153.1111.224给排水工程176.07176.07176.07176.0710.044.1给排水176.07176.07176.07176.0710.045服务性工程1818.161818.161818.161818.16118.465.1办公用房837.97837.97837.97837.9747.915.2生活服务980.19980.19980.19980.1948.976消防及环保工程512.91512.91512.91512.9137.606.1消防环保工程512.91512.91512.91512.9137.607项目总图工程76.5576.5576.5576.5563.837.1场地及道路硬化4941.69802.15802.157.2场区围墙802.154941.694941.697.3安全保卫室76.5576.5576.5576.558绿化工程1815.3763.54合计19138.5242030.6042030.603423.21(四)设备方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费3159.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量529611.29千瓦时,折合65.09吨标准煤。2、项目年总用水量10606.66立方米,折合0.91吨标准煤。3、“铝型材制品项目投资建设项目”,年用电量529611.29千瓦时,年总用水量10606.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.00吨标准煤/年。达产年综合节能量26.96吨标准煤/年,项目总节能率21.46%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“铝型材制品项目”主要从事铝型材制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝型材制品项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济新区环境保护规划要求。因

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