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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高低压输变电成套设备项目立项申请报告高低压输变电成套设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41987.65平方米(折合约62.95亩),其中:净用地面积41987.65平方米(红线范围折合约62.95亩)。项目规划总建筑面积48705.67平方米,其中:规划建设主体工程35245.53平方米,计容建筑面积48705.67平方米;预计建筑工程投资4073.60万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高低压输变电成套设备,根据市场情况,预计年产值26696.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10326.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4073.603347.88164.0410326.321.1工程费用万元4073.603347.8821329.381.1.1建筑工程费用万元4073.604073.6030.75%1.1.2设备购置及安装费万元3347.883347.8825.27%1.2工程建设其他费用万元2904.842904.8421.93%1.2.1无形资产万元1556.081556.081.3预备费万元1348.761348.761.3.1基本预备费万元604.73604.731.3.2涨价预备费万元744.03744.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元10326.3210326.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2919.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21329.3811698.4012365.2121329.3821329.3821329.381.1应收账款万元6398.813519.354799.116398.816398.816398.811.2存货万元9598.225279.027198.679598.229598.229598.221.2.1原辅材料万元2879.471583.712159.602879.472879.472879.471.2.2燃料动力万元143.9779.19107.98143.97143.97143.971.2.3在产品万元4415.182428.353311.394415.184415.184415.181.2.4产成品万元2159.601187.781619.702159.602159.602159.601.3现金万元5332.352932.793999.265332.355332.355332.352流动负债万元18409.7810125.3813807.3318409.7818409.7818409.782.1应付账款万元18409.7810125.3813807.3318409.7818409.7818409.783流动资金万元2919.601605.782189.702919.602919.602919.604铺底流动资金万元973.19535.26729.90973.19973.19973.193、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13245.92万元,其中:固定资产投资10326.32万元,占项目总投资的77.96%;流动资金2919.60万元,占项目总投资的22.04%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4073.60万元,占项目总投资的30.75%;设备购置费3347.88万元,占项目总投资的25.27%;其它投资2904.84万元,占项目总投资的21.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10326.32+2919.60=13245.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13245.92128.27%128.27%100.00%2项目建设投资万元10326.32100.00%100.00%77.96%2.1工程费用万元7421.4871.87%71.87%56.03%2.1.1建筑工程费万元4073.6039.45%39.45%30.75%2.1.2设备购置及安装费万元3347.8832.42%32.42%25.27%2.2工程建设其他费用万元1556.0815.07%15.07%11.75%2.2.1无形资产万元1556.0815.07%15.07%11.75%2.3预备费万元1348.7613.06%13.06%10.18%2.3.1基本预备费万元604.735.86%5.86%4.57%2.3.2涨价预备费万元744.037.21%7.21%5.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10326.32100.00%100.00%77.96%5建设期间费用万元6流动资金万元2919.6028.27%28.27%22.04%7铺底流动资金万元973.209.42%9.42%7.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.02%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度164.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20191.9220191.9235245.5335245.533242.621.1主要生产车间12115.1512115.1521147.3221147.322010.421.2辅助生产车间6461.416461.4111278.5711278.571037.641.3其他生产车间1615.351615.352044.242044.24194.562仓储工程4284.004284.008749.098749.09585.402.1成品贮存1071.001071.002187.272187.27146.352.2原料仓储2227.682227.684549.534549.53304.412.3辅助材料仓库985.32985.322012.292012.29134.643供配电工程228.48228.48228.48228.4817.203.1供配电室228.48228.48228.48228.4817.204给排水工程262.75262.75262.75262.7515.384.1给排水262.75262.75262.75262.7515.385服务性工程2713.202713.202713.202713.20181.545.1办公用房1283.111283.111283.111283.1182.715.2生活服务1430.091430.091430.091430.0978.306消防及环保工程765.41765.41765.41765.4157.616.1消防环保工程765.41765.41765.41765.4157.617项目总图工程114.24114.24114.24114.24-142.197.1场地及道路硬化7922.611597.391597.397.2场区围墙1597.397922.617922.617.3安全保卫室114.24114.24114.24114.248绿化工程3315.56116.04合计28560.0048705.6748705.674073.60(四)设备方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费3347.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量1228057.04千瓦时,折合150.93吨标准煤。2、项目年总用水量20180.27立方米,折合1.72吨标准煤。3、“高低压输变电成套设备项目投资建设项目”,年用电量1228057.04千瓦时,年总用水量20180.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.65吨标准煤/年。达产年综合节能量59.36吨标准煤/年,项目总节能率22.95%,能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“高低压输变电成套设备项目”主要从事高低压输变电成套设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高低压输变电成套设备项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经开区环境保护规划要求。因此
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