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泓域咨询MACRO/ 涡流纺项目立项申请报告涡流纺项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人肖xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56368.17平方米(折合约84.51亩),其中:净用地面积56368.17平方米(红线范围折合约84.51亩)。项目规划总建筑面积90189.07平方米,其中:规划建设主体工程55258.33平方米,计容建筑面积90189.07平方米;预计建筑工程投资7977.92万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为涡流纺,根据市场情况,预计年产值21433.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15574.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7977.926521.06184.2915574.351.1工程费用万元7977.926521.0613061.441.1.1建筑工程费用万元7977.927977.9244.68%1.1.2设备购置及安装费万元6521.066521.0636.52%1.2工程建设其他费用万元1075.371075.376.02%1.2.1无形资产万元453.05453.051.3预备费万元622.32622.321.3.1基本预备费万元262.03262.031.3.2涨价预备费万元360.29360.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元15574.3515574.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2282.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13061.449054.5012036.5713061.4413061.4413061.441.1应收账款万元3918.432155.142938.823918.433918.433918.431.2存货万元5877.653232.714408.245877.655877.655877.651.2.1原辅材料万元1763.29969.811322.471763.291763.291763.291.2.2燃料动力万元88.1648.4966.1288.1688.1688.161.2.3在产品万元2703.721487.052027.792703.722703.722703.721.2.4产成品万元1322.47727.36991.851322.471322.471322.471.3现金万元3265.361795.952449.023265.363265.363265.362流动负债万元10779.065928.488084.3010779.0610779.0610779.062.1应付账款万元10779.065928.488084.3010779.0610779.0610779.063流动资金万元2282.381255.311711.792282.382282.382282.384铺底流动资金万元760.79418.44570.59760.79760.79760.793、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17856.73万元,其中:固定资产投资15574.35万元,占项目总投资的87.22%;流动资金2282.38万元,占项目总投资的12.78%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7977.92万元,占项目总投资的44.68%;设备购置费6521.06万元,占项目总投资的36.52%;其它投资1075.37万元,占项目总投资的6.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15574.35+2282.38=17856.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17856.73114.65%114.65%100.00%2项目建设投资万元15574.35100.00%100.00%87.22%2.1工程费用万元14498.9893.10%93.10%81.20%2.1.1建筑工程费万元7977.9251.22%51.22%44.68%2.1.2设备购置及安装费万元6521.0641.87%41.87%36.52%2.2工程建设其他费用万元453.052.91%2.91%2.54%2.2.1无形资产万元453.052.91%2.91%2.54%2.3预备费万元622.324.00%4.00%3.49%2.3.1基本预备费万元262.031.68%1.68%1.47%2.3.2涨价预备费万元360.292.31%2.31%2.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15574.35100.00%100.00%87.22%5建设期间费用万元6流动资金万元2282.3814.65%14.65%12.78%7铺底流动资金万元760.794.88%4.88%4.26%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.75%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度184.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25405.8425405.8455258.3355258.335376.831.1主要生产车间15243.5015243.5033155.0033155.003333.631.2辅助生产车间8129.878129.8717682.6717682.671720.591.3其他生产车间2032.472032.473204.983204.98322.612仓储工程5390.215390.2122704.9822704.981606.742.1成品贮存1347.551347.555676.245676.24401.692.2原料仓储2802.912802.9111806.5911806.59835.502.3辅助材料仓库1239.751239.755222.155222.15369.553供配电工程287.48287.48287.48287.4822.893.1供配电室287.48287.48287.48287.4822.894给排水工程330.60330.60330.60330.6020.474.1给排水330.60330.60330.60330.6020.475服务性工程3413.803413.803413.803413.80241.585.1办公用房1825.641825.641825.641825.64133.185.2生活服务1588.161588.161588.161588.1697.146消防及环保工程963.05963.05963.05963.0576.676.1消防环保工程963.05963.05963.05963.0576.677项目总图工程143.74143.74143.74143.74482.497.1场地及道路硬化9150.791715.551715.557.2场区围墙1715.559150.799150.797.3安全保卫室143.74143.74143.74143.748绿化工程4292.85150.25合计35934.7190189.0790189.077977.92(四)设备方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费6521.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量796654.51千瓦时,折合97.91吨标准煤。2、项目年总用水量16413.54立方米,折合1.40吨标准煤。3、“涡流纺项目投资建设项目”,年用电量796654.51千瓦时,年总用水量16413.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.31吨标准煤/年。达产年综合节能量38.62吨标准煤/年,项目总节能率26.35%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“涡流纺项目”主要从事涡流纺项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性涡流纺项目选址于xxx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范中

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