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1 二方审核检查记录二方审核检查记录 编号 MZ 2008 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 审核依据审核依据 标准标准 手册手册 检检 查查 内内 容容检检 查查 记记 录录符合性判定符合性判定 质量体系文件中是否包括了 4 1a f 的内容 审核时不必要求文件与标准条款逐项对应 但 在整个文件中都应能查到相关要求的内容 符合 基本符合 不符合 4 1 是否存在着未被包括的与体系活动有关的 外包过程 符合 基本符合 不符合 文件是否包括了质量方针和质量目标 质 量手册以及本标准所要求的六个文件程序 符合 基本符合 不符合 组织为确保过程有效策划 运行和控制所 需要文件是否能满足其需求 要通过现场获得 的审核证据实其有效性 符合 基本符合 不符合4 2 1 不追求文件形式统一 如质量方针 目标 未单独形成文件 但写入质量手册 但文件 内容应包括标准要求 符合 基本符合 不符合 2 质量手册内容 除删减外 与 ISO9001 2000 标准的符合性 符合 基本符合 不符合 质量手册如存在删减内容 是否对删减的 细节与合理性做了明确地说明 符合 基本符合 不符合 质量手册与文件程序的关系是否清楚 包 括或引用 符合 基本符合 不符合 4 2 2 如何表述质量管理体系过程间的相互作用 符合 基本符合 不符合 是否制定并实施形成文件的程序 符合 基本符合 不符合 文件发布前是否得到批准 批准人是否经 过授权 符合 基本符合 不符合 如何识别文件的更改和现行修订状态 符合 基本符合 不符合 是否与质量管理体系有关的使用文件都得 到控制 符合 基本符合 不符合 是否与质量管理体系有关的外来文件都得 到识别 并对发放进行控制 符合 基本符合 不符合 4 2 3 当需要保留作废文件时 是否进行适当的 标识 无标识的作废文件是否得到回收或处理 符合 基本符合 不符合 3 二方审核检查记录二方审核检查记录 编号 MZ 2008 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 审核依据审核依据 标准标准 手册手册 检检 查查 内内 容容检检 查查 记记 录录符合性判定符合性判定 是否制定并实施记录控制文件程序 符合 基本符合 不符合 对记录采用什么方法标识 并便于检 索和识别 符合 基本符合 不符合 记录贮存 保护都采用什么方法 是 否做到保存完好 符合 基本符合 不符合 是否按记录不同用途规定了保存期 符合 基本符合 不符合 4 2 4 是否按照文件程序 对记录进行处置 符合 基本符合 不符合 4 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 审核依据审核依据 标准标准 手册手册 检检 查查 内内 容容检检 查查 记记 录录符合性判定符合性判定 本条款应通过标准的其他条款 5 2 5 3 5 4 5 6 6 1 等实施后获得 证据 符合 基本符合 不符合 5 1 应在综合各项审核结果的基础上 做 出管理承诺是否达到的结论 符合 基本符合 不符合 从最高管理者处 了解对顾客和市场 需求的认识 并通过产品要求的识别予以 证实 符合 基本符合 不符合 从最高管理者处 了解顾客满意和抱 怨的信息 并结合顾客满意的监视和测量 予以证实 符合 基本符合 不符合 从最高管理者处 了解在组织内是如 何转化顾客需求 并通过设计开发 生产 服务提供等过程信息予以证实 符合 基本符合 不符合 5 2 从最高管理者处 了解为获得顾客满 意 组织都要采取哪些措施 并与持续改 进活动证据相结合 符合 基本符合 不符合 5 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 审核依据审核依据 标准标准 手册手册 检检 查查 内内 容容检检 查查 记记 录录符合性判定符合性判定 是否有形成文件的质量方针 是单独 形成文件 还是在质量手册中 符合 基本符合 不符合 组织的宗旨是什么 质量方针是否与 宗旨保持一致 符合 基本符合 不符合 质量方针是否体现了满足要求和持续 改进质量管理体系有效性的承诺 符合 基本符合 不符合 质量方针与质量目标是否存在包容关 系 质量目标是否在质量方针框架内形成 符合 基本符合 不符合 在员工中抽样调查质量方针如何在组 织内沟通并得到理解 符合 基本符合 不符合 5 3 管理评审是否对质量方针评审 符合 基本符合 不符合 6 二方审核检查记录二方审核检查记录 编号 MZ 2008 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 审核依据审核依据 标准标准 手册手册 检检 查查 内内 容容检检 查查 记记 录录符合性判定符合性判定 质量目标是否在质量方针框架内制定 符合 基本符合 不符合 质量目标是否在相关层次和职能上展 开 层次和职能部门目标与总目标是否协 调 符合 基本符合 不符合 质量目标是否包括满足产品要求所需 内容 符合 基本符合 不符合 质量目标是否是可测量的 目标实现 程度如何 符合 基本符合 不符合 5 4 1 对质量目标的适宜性是否在管理评审 中得到评审 符合 基本符合 不符合 5 4 2 最高管理者如何确保质量管理体系策 划按标准要求实施 有何证据 符合 基本符合 不符合 7 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 策划内容是否满足标准 4 1 条款和质 量目标要求 符合 基本符合 不符合 策划的结果 都形成了什么证据 质 量手册或其他文件 符合 基本符合 不符合 企业是否保持质量管理体系的完整性 符合 基本符合 不符合 是否有组织内职责 权限的规定 有 何证据 符合 基本符合 不符合 各部门 岗位人员职责 权限是否规 定 是否明确 抽样调查落实情况 符合 基本符合 不符合 5 5 1 现场审核中有无职责不清 权限不明 或部门间职责互不协调情况 符合 基本符合 不符合 管理者代表是否有授权决定 并明确 其职责与权限 符合 基本符合 不符合 管理者代表是否行使其规定的职责 符合 基本符合 不符合 5 5 2 管理者代表在何时何地向最高管理者 报告过质量管理体系业绩 并提出改进要 求 符合 基本符合 不符合 8 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 在确保组织内提高满足顾客要求的意 识方面 都做了什么工作 有何证据 符合 基本符合 不符合 组织对内部沟通过程是如何规定和实 施的 有何证据 符合 基本符合 不符合 对质量管理体系有效性的沟通事项 在不同部门进行检查 沟通是否落实 是 否有效 符合 基本符合 不符合 5 5 3 质量管理体系有效性的沟通 都有哪 些部门和岗位负责 是否明确 是否落实 符合 基本符合 不符合 管理评审输入的计划 符合 基本符合 不符合 5 6 2 各部门管理评审的报告 符合 基本符合 不符合 5 6 3 最高管理者是否按策划的时间间隔进 行管理评审 并在其出席下作出决定 符合 基本符合 不符合 9 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 管理评审的输入是否包括标准要求的 各项内容 并形成记录 符合 基本符合 不符合 在质量管理体系持续适宜性方面都有 哪些变化 管理评审做了哪些决定 符合 基本符合 不符合 在质量管理体系充分性方面都存在哪 些问题 管理评审做了哪些决定 符合 基本符合 不符合 在质量管理体系有效性方面都存在哪 些问题 管理评审做了哪些决定 符合 基本符合 不符合 是否对质量方针 质量目标进行了评 审 符合 基本符合 不符合 评审作出哪些决定 是否涉及质量管 理体系改进和有关产品改进 有无实施措 施 并形成记录 符合 基本符合 不符合 资源配置能否满足实施 保持质量管 理体系并持续改进有效性的需求 符合 基本符合 不符合 6 1 资源配置能否满足顾客要求的需求 符合 基本符合 不符合 10 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 组织如何确定并识别所需的资源 符合 基本符合 不符合 与产品质量有关的人员都涉及哪些岗 位 符合 基本符合 不符合 6 2 1 组织是否对从事影响产品质量工作的 人员任职条件作出规定 符合 基本符合 不符合 对于质量有关岗位人员的能力如何考 核 评定 是否保存考核 评定的记录 符合 基本符合 不符合 都采取哪些方法解决人力资源需求 符合 基本符合 不符合 如何评定采取措施的有效性 有何证 据 符合 基本符合 不符合 如何对员工进行质量意识教育 有何 证据 符合 基本符合 不符合 6 2 2 是否保存了适当的教育 培训 技能 和经验的记录 符合 基本符合 不符合 11 二方审核检查记录二方审核检查记录 编号 MZ 2008 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 审核依据审核依据 标准标准 手册手册 检检 查查 内内 容容检检 查查 记记 录录符合性判定符合性判定 是否确定与提供了为达到产品符合性 要求所需的基础设施 符合 基本符合 不符合 有无由于基础设施配置不满足而影响 到产品符合性 符合 基本符合 不符合 6 3 基础设施是如何维护的 有何实施维 护的证据 符合 基本符合 不符合 组织是否有工作环境应达到的要求或 标准 是否符合 符合 基本符合 不符合 有无由于工作原因 对产品 服务 质量造成不良结果 符合 基本符合 不符合 6 4 与产品相关的法律法规对工作环境有 何要求 是否符合 符合 基本符合 不符合 12 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 查每个产品 项目 合同 生产和服 务提供前是否进行了产品实现策划 并将 策划的结果形成文件 符合 基本符合 不符合 策划中是否明确了产品目标和要求 是否针对目标 要求的实现采取了措施 符合 基本符合 不符合 产品实现策划是否实施 有效性如何 符合 基本符合 不符合 7 1 在每次内审时 是否对产品实现策划 进行了审核 符合 基本符合 不符合 抽样检查每项接收的合同 可以书面 的或口头的 是否都明确了顾客要求 隐 含的要求和必须履行的要求 符合 基本符合 不符合 组织附加要求包括哪些 是否已经明 确 符合 基本符合 不符合 7 2 1 用什么证据表明以上四种要求均已识 别 符合 基本符合 不符合 13 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 组织对产品要求的评审是如何规定的 是否按照规定实施 符合 基本符合 不符合 对产品要求评审结果及所引起的措施 和记录抽样审核 评审时机 有关人员职 责 评审内容是否符合要求 符合 基本符合 不符合 由于评审引起的措施是否已实施并达 到要求 符合 基本符合 不符合 对口头定货如何进行评审 有何记录 符合 基本符合 不符合 当合同等变更时 组织是否做到了相 关文件修改 并通知到所有相关人员 符合 基本符合 不符合 7 2 2 有无向顾客作出公开承诺的文件 发 布前是否经过评审 符合 基本符合 不符合 是否明确规定了与顾客沟通过程 符合 基本符合 不符合 7 2 3 是否按照规定与顾客进行了有效的沟 通 符合 基本符合 不符合 14 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 用什么方法和形式保存了与顾客沟通 的信息 符合 基本符合 不符合 对顾客抱怨和投诉是否进行了处置 由谁负责完成 效果如何 符合 基本符合 不符合 是否针对每个设计开发项目 包括无 产品改进 都进行了策划 并形成了文件 符合 基本符合 不符合 抽样检查是否每个设计开发策划文件 如设计开发计划 都规定了设计开发阶 段 明确了每个阶段活动内容和有关人员 职责 权限 符合 基本符合 不符合 从事设计开发的人员是否具有相应的 设计资质 符合 基本符合 不符合 对于设计开发过程中的接口如何管理 是否确保有效的沟通 符合 基本符合 不符合 7 3 1 策划结果是否由于设计开发进展而修 改 符合 基本符合 不符合 15 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 查设计输入信息是否完整 准确 包 括产品要求 法律法规要求 组织附加要 求等 符合 基本符合 不符合 设计开发输入是否按照规定进行评审 并形成记录 查设计输入评审记录 符合 基本符合 不符合7 3 2 设计输入是否充分适宜 有无不完整 不清楚或自相矛盾之处 对评审中发现的 问题是否已采取有效力措施 符合 基本符合 不符合 查设计和开发的输出是否满足了设计 开发输入的要求 与设计开发对照 符合 基本符合 不符合 查设计和开发的输出是否符合组织的 规定 内容是否完整 齐全 并经过授权 人批准 符合 基本符合 不符合 设计和开发的输出中是否包括了接收 准则 并规定了有关安全和使用的必须产 品特性 符合 基本符合 不符合 7 3 3 可采用抽样方法 对不同类型的设计 开发项目的设计输出进行审核 符合 基本符合 不符合 16 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 查组织规定 要在任何阶段进行设计 评审 是否按照规定进行了评审 符合 基本符合 不符合 抽查设计评审记录 是否在规定阶段 进行 参加人员是否包括所有部门代表 符合 基本符合 不符合 设计评审中都识别出哪些问题 作出 采取哪些措施的决定 符合 基本符合 不符合 7 3 4 有关评审中决定的措施是否实施 是 否有效 符合 基本符合 不符合 组织对设计验证有什么规定 用什么 方法 何时由何人负责进行 符合 基本符合 不符合 是否按照规定进行设计和开发验证 查验证记录 合 基本符合 不符合 7 3 5 验证中确定的任何必要措施是否实施 是否有效并形成记录 合 基本符合 不符合 17 二方审核检查记录二方审核检查记录 编号 MZ 2008 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 审核依据审核依据 标准标准 手册手册 检检 查查 内内 容容检检 查查 记记 录录符合性判定符合性判定 组织对设计和开发确认规定在何时 何地由谁负责 采取何种方法进行 符合 基本符合 不符合 是否按照组织规定进行了设计开发确 认 并形成记录 符合 基本符合 不符合 确认记录是否表明该项设计开发产品 已满足规定的使用要求或已知的预期用途 符合 基本符合 不符合 7 3 6 对确认中针对存在问题采取的必要措 施是否有效实施并形成记录 符合 基本符合 不符合 组织对设计开发更改是如何规定的 符合 基本符合 不符合 是否按照规定进行更改 包括适当时 应对设计开发更改进行评审 验证 确认 以及实施前得到批准 符合 基本符合 不符合 7 3 7 查设计更改及任何必要措施记录 如有更改措施是否有效实施 符合 基本符合 不符合 18 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 查对采购产品 包括外购和外包的控 制是如何规定的 是否根据对随后产品实 现的影响决定对采购产品控制的类型和程 度 符合 基本符合 不符合 是否制定了选择 评价和重新评价供 方的准则 并按照准则进行选择 评价 查评价记录 符合 基本符合 不符合 7 4 1 对已选择的供方是否按规定在预定时 期重新评价 评价后都引起哪些措施 对 供方是否实施了动态管理 符合 基本符合 不符合 采购信息都出现在哪些采购文件中 如采购合同 订单 计划等 抽取适当数 量采购文件查阅采购信息规定是否完整 准确 包括采购产品规格 型号 数量 标准以及其他要求 符合 基本符合 不符合 如没有相应采购文件 采购信息都是 如何规定和控制的 有何证据 符合 基本符合 不符合 7 4 2 采购信息的充分性和适宜性是如何控 制的 符合 基本符合 不符合 19 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 抽查近期采购产品 有无由于采购信 息不充分而形成的采购不良品 并采取了 纠正措施 对采购产品的验证是如何规定 是否 形成了文件 合 基本符合 不符合 是否按照规定进行采购产品的验证 包括外购产品 外包产品 合 基本符合 不符合 7 4 3 如有在供方现场实施验证要求 用什 么形式将这种安排作出规定 并按规定实 施 查相关证据 合 基本符合 不符合 生产和服务提供过程是如何策划的 是否对影响过程的相关要素 人 机 料 法 环 测都作出了控制规定 策划是否 形成了文件 可与 7 1 对照 合 基本符合 不符合 生产和服务提供过程都获得哪些有关 产品特性的信息 查相关证据 合 基本符合 不符合 7 5 1 哪些过程有作业指导书 包括工艺文 件操作规程等 是否按照要求实施 合 基本符合 不符合 20 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 是否采用了适宜的设备 设备是否按 规定维护 处于完好状态 合 基本符合 不符合 是否获得和使用了所需的监视与测量 装置 监视与测量装置是否完好 测量装 置校准状态是否在有效期内 合 基本符合 不符合 是否按规定进行监视和测量 有无形 成记录或证据 合 基本符合 不符合 是否按规定进行了放行活动 有无相 应记录或证据 合 基本符合 不符合 交付和交付后活动是否按规定时间和 要求进行 交付后活动是否达到顾客要求 查顾客反馈信息 合 基本符合 不符合 21 二方审核检查记录二方审核检查记录 编号 MZ 2008 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 审核依据审核依据 标准标准 手册手册 检检 查查 内内 容容检检 查查 记记 录录符合性判定符合性判定 查是否识别并控制了特殊过程 有无 未纳入控制的特殊过程 符合 基本符合 不符合 是否制定了特殊过程评审和批准的准 则 并按准则要求评审特殊过程 符合 基本符合 不符合 与特殊过程相关的过程是否经过认可 符合 基本符合 不符合 7 5 2 与特殊过程相关的人员是否经过培训 考核 并具有上岗资格 符合 基本符合 不符合 22 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 过程确认是否形成记录 查记录是否 有确认的内容 符合 基本符合 不符合 是否有何时进行再确认的规定 是否 按规定实施 符合 基本符合 不符合 组织对产品标识 状态标识都有什么 规定 符合 基本符合 不符合 在什么情况下有可追溯性要求 对可 追溯标识如何规定 符合 基本符合 不符合 是否在适当时对产品进行标识 查现 场 仓库 场地标识状况 符合 基本符合 不符合 查从原材料到成品各过程的状态的标 识 并与检查记录对照验证 符合 基本符合 不符合 7 5 3 如有可追溯性要求 查相应要求是否 是唯一性并可以追溯 符合 基本符合 不符合 7 5 4 是否识别组织产品实现过程中的顾客 财产 并按照其用途采取相应的控制方法 符合 基本符合 不符合 23 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 是否控制和爱护顾客财产 符合 基本符合 不符合 供组织使用或构成产品一部分的顾客 财产是否做好标识 验证 保护和维护 查证有关记录或证据 符合 基本符合 不符合 当顾客财产发生丢失 损坏或不适用 时 是否向顾客报告并加以处置 查有关 记录 符合 基本符合 不符合 对搬运 包装 贮存 保护等防护工 作组织是如何控制的 是否作出规定 符合 基本符合 不符合 查搬运过程是否按照规定实施 特别 是有保鲜保质要求的食品 有防止损伤的 精密产品 大型超重产品等 符合 基本符合 不符合 查库房或贮存场地是否按规定做好产 品防护 标识以及入库 发货等 符合 基本符合 不符合 7 5 5 包装产品是否按规定使用包装材料 包装方法 并在包装物上附有必要的标识 符合 基本符合 不符合 24 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 组织是否识别和区分其所使用的监视 和测量装置 并采取了相应的控制方法 符合 基本符合 不符合 对监视和测量活动如何控制 以达到 与监视和测量活动要求相一致 符合 基本符合 不符合 是否对测量设备都在使用前或按周期 进行了检定或校准 用于检定和校准的测 量标准能溯源到国家标准或国际标准 查 阅有关记录 符合 基本符合 不符合 当不存在可用于检定和校准的测量标 准时 组织对这种测量装置是如何校准的 都采取哪些措施并行成记录 符合 基本符合 不符合 从事监视和测量装置的使用 维护 调整 校准人员 都进行过哪些培训 有 无上岗资格的要求和证明 符合 基本符合 不符合 7 6 如何识别测量设备的校准的状态 并 通过现场观察验证其有效性 合 基本符合 不符合 25 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 当发现设备不符合要求时 都采取了 哪些措施 查阅有关记录 合 基本符合 不符合 用于监视和测量的计算机软件 是否 在使用前进行确认 必要时再确认 查确 认证据 合 基本符合 不符合 二方审核检查记录二方审核检查记录 编号 MZ 2008 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 审核依据审核依据 标准标准 手册手册 检检 查查 内内 容容检检 查查 记记 录录符合性判定符合性判定 组织对监视 测量 分析和改进过程是 如何策划的 都在何处做了规定 符合 基本符合 不符合 8 1 在策划时是否包括了统计技术的应用 如包括 查统计技术应用情况 符合 基本符合 不符合 26 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 是否按照策划实施了监视 测量 分析 和改进过程 符合 基本符合 不符合 实施的效果是否达到本标准条款 a b c 的要求 可以结合 8 2 8 4 8 5 条款 查证相关证据 符合 基本符合 不符合 对顾客满意的监视和测量是如何规定的 查有关规定 符合 基本符合 不符合 顾客满意的监视信息如何获得 查来自 顾客满意的各种信息 包括顾客投诉 符合 基本符合 不符合 对获得的信息如何分析 得出顾客满意 程度结论如何 符合 基本符合 不符合 8 2 1 对顾客意见或抱怨信息 组织都采取哪 些改进措施 符合 基本符合 不符合 是否按要求建立了内部审核形成文件的 程序 并按照程序实施 符合 基本符合 不符合 8 2 2 是否对内审进行策划 并制定了审核方 案 包括审核准则 审核范围 审核频次 审核方法 符合 基本符合 不符合 27 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 内部审核员是否经过培训 并有相应能 力而且经过授权人员批准 查相关证明材料 符合 基本符合 不符合 是否按规定编制审核日程计划 符合 基本符合 不符合 是否每次审核后都形成审核报告 并提 交管理评审 符合 基本符合 不符合 审核中发现不合格是否都采取了纠正措 施 纠正措施经过验证是否有效 符合 基本符合 不符合 组织是否对质量管理体系过程进行监视 和测量 符合 基本符合 不 符合 组织都采用哪些适宜的方法对过程进行 监视 查过程监视的证据 符合 基本符合 不符合 8 2 3 组织是否有条件对质量管理体系过程进 行测量 都采用哪些测量方法 查测量记录 符合 基本符合 不符合 28 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 对过程监视和测量发现的问题 都采取 哪些适当的纠正和纠正措施 查相关证据 符合 基本符合 不符合 是否按标准要求 对产品的监视和测量 做出规定 并按照规定实施 符合 基本符合 不符合 产品的监视和测量是否按照产品实现策 划中的安排进行 包括采用什么检查方法 依据什么准则 符合 基本符合 不符合 从事产品监视和测量的人员是否均得到 授权 并在相关记录中表明了是谁放行的 查记录 符合 基本符合 不符合 有无经过有关授权人员批准 适用时得 到顾客批准 在产品策划未圆满完成前 放 行产品 查相关记录 符合 基本符合 不符合 8 2 4 产品的监视和测量按照策划都在哪些阶 段进行 符合 基本符合 不符合 8 3 查是否按照标准要求建立并实施了不合 格品控制文件程序 符合 基本符合 不符合 29 受审核部门受审核部门审核员审核员 审核日期审核日期 年年 月月 日日共共 页第页第 页页 查不合格的评审和处置的

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