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文档简介

泓域咨询MACRO/ 魔芋制品项目立项申请报告魔芋制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37778.88平方米(折合约56.64亩),其中:净用地面积37778.88平方米(红线范围折合约56.64亩)。项目规划总建筑面积49112.54平方米,其中:规划建设主体工程31509.28平方米,计容建筑面积49112.54平方米;预计建筑工程投资3790.93万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为魔芋制品,根据市场情况,预计年产值23230.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10083.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3790.935014.27178.0210083.051.1工程费用万元3790.935014.2718540.721.1.1建筑工程费用万元3790.933790.9329.73%1.1.2设备购置及安装费万元5014.275014.2739.33%1.2工程建设其他费用万元1277.851277.8510.02%1.2.1无形资产万元756.52756.521.3预备费万元521.33521.331.3.1基本预备费万元302.40302.401.3.2涨价预备费万元218.93218.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元10083.0510083.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2667.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18540.726977.6510743.3518540.7218540.7218540.721.1应收账款万元5562.222503.004171.665562.225562.225562.221.2存货万元8343.323754.506257.498343.328343.328343.321.2.1原辅材料万元2503.001126.351877.252503.002503.002503.001.2.2燃料动力万元125.1556.3293.86125.15125.15125.151.2.3在产品万元3837.931727.072878.453837.933837.933837.931.2.4产成品万元1877.25844.761407.941877.251877.251877.251.3现金万元4635.182085.833476.394635.184635.184635.182流动负债万元15873.697143.1611905.2715873.6915873.6915873.692.1应付账款万元15873.697143.1611905.2715873.6915873.6915873.693流动资金万元2667.031200.162000.272667.032667.032667.034铺底流动资金万元889.00400.05666.76889.00889.00889.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12750.08万元,其中:固定资产投资10083.05万元,占项目总投资的79.08%;流动资金2667.03万元,占项目总投资的20.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3790.93万元,占项目总投资的29.73%;设备购置费5014.27万元,占项目总投资的39.33%;其它投资1277.85万元,占项目总投资的10.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10083.05+2667.03=12750.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12750.08126.45%126.45%100.00%2项目建设投资万元10083.05100.00%100.00%79.08%2.1工程费用万元8805.2087.33%87.33%69.06%2.1.1建筑工程费万元3790.9337.60%37.60%29.73%2.1.2设备购置及安装费万元5014.2749.73%49.73%39.33%2.2工程建设其他费用万元756.527.50%7.50%5.93%2.2.1无形资产万元756.527.50%7.50%5.93%2.3预备费万元521.335.17%5.17%4.09%2.3.1基本预备费万元302.403.00%3.00%2.37%2.3.2涨价预备费万元218.932.17%2.17%1.72%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10083.05100.00%100.00%79.08%5建设期间费用万元6流动资金万元2667.0326.45%26.45%20.92%7铺底流动资金万元889.018.82%8.82%6.97%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.02%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度178.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13894.3713894.3731509.2831509.282675.371.1主要生产车间8336.628336.6218905.5718905.571658.731.2辅助生产车间4446.204446.2010082.9710082.97856.121.3其他生产车间1111.551111.551827.541827.54160.522仓储工程2947.892947.8911442.1211442.12706.562.1成品贮存736.97736.972860.532860.53176.642.2原料仓储1532.901532.905949.905949.90367.412.3辅助材料仓库678.01678.012631.692631.69162.513供配电工程157.22157.22157.22157.2210.923.1供配电室157.22157.22157.22157.2210.924给排水工程180.80180.80180.80180.809.774.1给排水180.80180.80180.80180.809.775服务性工程1866.991866.991866.991866.99115.295.1办公用房788.17788.17788.17788.1760.735.2生活服务1078.821078.821078.821078.8260.606消防及环保工程526.69526.69526.69526.6936.596.1消防环保工程526.69526.69526.69526.6936.597项目总图工程78.6178.6178.6178.61166.487.1场地及道路硬化5101.901048.891048.897.2场区围墙1048.895101.905101.907.3安全保卫室78.6178.6178.6178.618绿化工程1998.6969.95合计19652.5749112.5449112.543790.93(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费5014.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量561506.77千瓦时,折合69.01吨标准煤。2、项目年总用水量13548.45立方米,折合1.16吨标准煤。3、“魔芋制品项目投资建设项目”,年用电量561506.77千瓦时,年总用水量13548.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.17吨标准煤/年。达产年综合节能量20.96吨标准煤/年,项目总节能率21.39%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业发展示范区发展规划,符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“魔芋制品项目”主要从事魔芋制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性魔芋制品项目选址于某某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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