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文档简介
泓域咨询MACRO/ 镀钛五金件项目立项申请报告镀钛五金件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人宋xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37078.53平方米(折合约55.59亩),其中:净用地面积37078.53平方米(红线范围折合约55.59亩)。项目规划总建筑面积39303.24平方米,其中:规划建设主体工程24463.63平方米,计容建筑面积39303.24平方米;预计建筑工程投资2913.63万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为镀钛五金件,根据市场情况,预计年产值22795.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9159.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2913.634526.86164.769159.011.1工程费用万元2913.634526.8616194.311.1.1建筑工程费用万元2913.632913.6324.53%1.1.2设备购置及安装费万元4526.864526.8638.11%1.2工程建设其他费用万元1718.521718.5214.47%1.2.1无形资产万元870.80870.801.3预备费万元847.72847.721.3.1基本预备费万元460.71460.711.3.2涨价预备费万元387.01387.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元9159.019159.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2718.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16194.315931.6411934.0316194.3116194.3116194.311.1应收账款万元4858.291943.323886.634858.294858.294858.291.2存货万元7287.442914.985829.957287.447287.447287.441.2.1原辅材料万元2186.23874.491748.992186.232186.232186.231.2.2燃料动力万元109.3143.7287.45109.31109.31109.311.2.3在产品万元3352.221340.892681.783352.223352.223352.221.2.4产成品万元1639.67655.871311.741639.671639.671639.671.3现金万元4048.581619.433238.864048.584048.584048.582流动负债万元13476.235390.4910780.9813476.2313476.2313476.232.1应付账款万元13476.235390.4910780.9813476.2313476.2313476.233流动资金万元2718.081087.232174.462718.082718.082718.084铺底流动资金万元906.02362.41724.82906.02906.02906.023、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11877.09万元,其中:固定资产投资9159.01万元,占项目总投资的77.11%;流动资金2718.08万元,占项目总投资的22.89%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2913.63万元,占项目总投资的24.53%;设备购置费4526.86万元,占项目总投资的38.11%;其它投资1718.52万元,占项目总投资的14.47%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9159.01+2718.08=11877.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11877.09129.68%129.68%100.00%2项目建设投资万元9159.01100.00%100.00%77.11%2.1工程费用万元7440.4981.24%81.24%62.65%2.1.1建筑工程费万元2913.6331.81%31.81%24.53%2.1.2设备购置及安装费万元4526.8649.43%49.43%38.11%2.2工程建设其他费用万元870.809.51%9.51%7.33%2.2.1无形资产万元870.809.51%9.51%7.33%2.3预备费万元847.729.26%9.26%7.14%2.3.1基本预备费万元460.715.03%5.03%3.88%2.3.2涨价预备费万元387.014.23%4.23%3.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9159.01100.00%100.00%77.11%5建设期间费用万元6流动资金万元2718.0829.68%29.68%22.89%7铺底流动资金万元906.039.89%9.89%7.63%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.77%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度164.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19600.6019600.6024463.6324463.631994.891.1主要生产车间11760.3611760.3614678.1814678.181236.831.2辅助生产车间6272.196272.197828.367828.36638.361.3其他生产车间1568.051568.051418.891418.89119.692仓储工程4158.544158.549645.759645.75572.052.1成品贮存1039.631039.632411.442411.44143.012.2原料仓储2162.442162.445015.795015.79297.472.3辅助材料仓库956.46956.462218.522218.52131.573供配电工程221.79221.79221.79221.7914.803.1供配电室221.79221.79221.79221.7914.804给排水工程255.06255.06255.06255.0613.244.1给排水255.06255.06255.06255.0613.245服务性工程2633.742633.742633.742633.74156.205.1办公用房1554.861554.861554.861554.8668.965.2生活服务1078.881078.881078.881078.8862.856消防及环保工程742.99742.99742.99742.9949.576.1消防环保工程742.99742.99742.99742.9949.577项目总图工程110.89110.89110.89110.8918.807.1场地及道路硬化7088.421319.091319.097.2场区围墙1319.097088.427088.427.3安全保卫室110.89110.89110.89110.898绿化工程2688.0894.08合计27723.6239303.2439303.242913.63(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费4526.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量904789.92千瓦时,折合111.20吨标准煤。2、项目年总用水量14341.03立方米,折合1.22吨标准煤。3、“镀钛五金件项目投资建设项目”,年用电量904789.92千瓦时,年总用水量14341.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.42吨标准煤/年。达产年综合节能量29.88吨标准煤/年,项目总节能率22.50%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新区发展规划,符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“镀钛五金件项目”主要从事镀钛五金件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性镀钛五金件项目选址于xxx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx
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