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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电视发射机柜项目立项申请报告电视发射机柜项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人董xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17368.68平方米(折合约26.04亩),其中:净用地面积17368.68平方米(红线范围折合约26.04亩)。项目规划总建筑面积20495.04平方米,其中:规划建设主体工程12351.05平方米,计容建筑面积20495.04平方米;预计建筑工程投资1550.55万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电视发射机柜,根据市场情况,预计年产值16882.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5027.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1550.552247.60193.055027.021.1工程费用万元1550.552247.6010518.291.1.1建筑工程费用万元1550.551550.5522.75%1.1.2设备购置及安装费万元2247.602247.6032.98%1.2工程建设其他费用万元1228.871228.8718.03%1.2.1无形资产万元556.20556.201.3预备费万元672.67672.671.3.1基本预备费万元300.70300.701.3.2涨价预备费万元371.97371.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元5027.025027.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1788.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10518.297190.009382.5910518.2910518.2910518.291.1应收账款万元3155.491735.522208.843155.493155.493155.491.2存货万元4733.232603.283313.264733.234733.234733.231.2.1原辅材料万元1419.97780.98993.981419.971419.971419.971.2.2燃料动力万元71.0039.0549.7071.0071.0071.001.2.3在产品万元2177.291197.511524.102177.292177.292177.291.2.4产成品万元1064.98585.74745.481064.981064.981064.981.3现金万元2629.571446.261840.702629.572629.572629.572流动负债万元8729.844801.416110.898729.848729.848729.842.1应付账款万元8729.844801.416110.898729.848729.848729.843流动资金万元1788.45983.651251.911788.451788.451788.454铺底流动资金万元596.14327.88417.30596.14596.14596.143、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6815.47万元,其中:固定资产投资5027.02万元,占项目总投资的73.76%;流动资金1788.45万元,占项目总投资的26.24%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1550.55万元,占项目总投资的22.75%;设备购置费2247.60万元,占项目总投资的32.98%;其它投资1228.87万元,占项目总投资的18.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5027.02+1788.45=6815.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6815.47135.58%135.58%100.00%2项目建设投资万元5027.02100.00%100.00%73.76%2.1工程费用万元3798.1575.55%75.55%55.73%2.1.1建筑工程费万元1550.5530.84%30.84%22.75%2.1.2设备购置及安装费万元2247.6044.71%44.71%32.98%2.2工程建设其他费用万元556.2011.06%11.06%8.16%2.2.1无形资产万元556.2011.06%11.06%8.16%2.3预备费万元672.6713.38%13.38%9.87%2.3.1基本预备费万元300.705.98%5.98%4.41%2.3.2涨价预备费万元371.977.40%7.40%5.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5027.02100.00%100.00%73.76%5建设期间费用万元6流动资金万元1788.4535.58%35.58%26.24%7铺底流动资金万元596.1511.86%11.86%8.75%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.73%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度193.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8071.428071.4212351.0512351.051027.861.1主要生产车间4842.854842.857410.637410.63637.271.2辅助生产车间2582.852582.853952.343952.34328.921.3其他生产车间645.71645.71716.36716.3661.672仓储工程1712.461712.465293.595293.59320.392.1成品贮存428.12428.121323.401323.4080.102.2原料仓储890.48890.482752.672752.67166.602.3辅助材料仓库393.87393.871217.531217.5373.693供配电工程91.3391.3391.3391.336.223.1供配电室91.3391.3391.3391.336.224给排水工程105.03105.03105.03105.035.564.1给排水105.03105.03105.03105.035.565服务性工程1084.561084.561084.561084.5665.645.1办公用房463.00463.00463.00463.0032.455.2生活服务621.56621.56621.56621.5631.056消防及环保工程305.96305.96305.96305.9620.836.1消防环保工程305.96305.96305.96305.9620.837项目总图工程45.6745.6745.6745.6769.057.1场地及道路硬化2964.47673.85673.857.2场区围墙673.852964.472964.477.3安全保卫室45.6745.6745.6745.678绿化工程1000.0035.00合计11416.4320495.0420495.041550.55(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费2247.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量994862.08千瓦时,折合122.27吨标准煤。2、项目年总用水量14827.37立方米,折合1.27吨标准煤。3、“电视发射机柜项目投资建设项目”,年用电量994862.08千瓦时,年总用水量14827.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.54吨标准煤/年。达产年综合节能量50.46吨标准煤/年,项目总节能率29.13%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“电视发射机柜项目”主要从事电视发射机柜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电视发射机柜项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项

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