




免费预览已结束,剩余1页可下载查看
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
来料品质目标管理来料品质目标管理 1 1 目的目的 为检查生产用原材料 辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则 确保来料质 量合乎标准 严格控制不合格品流程 特制定本制度 2 2 范围范围 适用于所有进厂用于生产的原 辅材料和外协加工品的检验和试验 3 3 职责职责 3 1 质量管理部负责进货的检验和试验工作 3 2 库房负责验收原材料的数量 重量 并检查包装情况 3 3 质量管理部制定相关规范及表单 4 4 程序程序 4 1 明确来料检测要项 4 1 1 来料检验专员对来料进行检验之前 首先要清楚该批货物的质量检测要项 不明之处要向来料检验主管咨询 知道清楚明了为止 4 1 2 对于新来料 在明确该料的检测标准和方法之后 将制定相关检验规范并加 入 进料检验流程 4 2 影响来料检验方式 方法的因素 4 2 1 来料对产品质量的影响程度 4 2 2 供应商质量控制能力及以往的信誉 4 2 3 该类货物以往经常出现的质量异常 4 2 4 来料对公司运营成本的影响 4 2 5 客户的要求 4 3 确定来料检验的项目及方法 4 3 1 外观检测 一般用目视 手感 限度样品进行验证 4 3 2 尺寸检测 一般用卡尺 千分尺等量具验证 4 3 3 结构检测 一般用拉力器 扭力器 压力器验证 4 3 4 特性检测 如电气的 物理的 化学的 机械的特性 一般采用检测仪器和 特定方法来验证 4 4 来料检验方式的选择 见抽检方案 4 4 1 全检 适用于来料数量少 价值高 不允许有不合格品物料或工厂指定进行 全检的物料 4 4 2 抽检 适用于平均数量较多 经常性使用的物料 抽检比例待定 5 5 相关文件相关文件 5 1 质量管理部制定相关进料检测标准 由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行 检验和试验的规范包括材料名称 检验项目 标准 方法 记录要求 5 2 采购部根据到货日期 到货品种 规格 数量等 通知库房和质量管理部准备来验 收和检验工作 5 3 来料后 由库房人员检查来料的品种 规格 数量 重量 包装情况 并及时通 知质量管理部检验专员到现场检验 5 4 来料专员接到检验通知后 到库房按相关进料规范进行检验 并填写 产品进厂检 验单 相应的检验记录 和检验日报 5 5 检验完毕后 对合格的来料贴上合格标识 通知库房人员办理入库手续 5 6 如果是生产急需的来料 在来不及检验和试验时 须按相关规定的程序执行 5 7 检测中不合格的来料应根据 不合格品控制程序 的规定进行处置 不合格的来料 不允许入库 将其由来料库移入不合格品库 并进行相应标识 5 8 来料检验和试验的记录由质量管理部来料检验组按规定期限和方法保持 5 9 检验时 如来料检验专员无法判定是否合格 应立即请相关部门会同验收 来判定 是否合格 会同验收的参与人员 必须在检验记录表内签字 5 10 回馈来料检验情况 并将来料供应商的交货质量情况及检验处理情况记录 每月 汇总于供应商的交货质量月报内 5 11 来料检验专员根据来料的实际检验情况 对检验规格提出改善意见 5 12 来料检验专员定期校正检验仪器 量规 保养试验设备 以保证来料检验结构的 正确性 具体参见 监视和测量装置控制程序 6 6 质量记录质量记录 6 1 来料检验专员按照相应料的检验规范要求操作 验证 不合格品个数低于限定的不 合格品个数时 则判定为该批来货允收 6 2 来料检验专员应在 产品进厂检验单 上签名 通知库房收货 6 3 拒收检验不合格 6 3 1 来料检验专员按照相应料的检验规范要求操作 若不合格品个数大于限定的 不合格品个数 则判定为该送检批次为拒收 6 3 1 来料检验专员应及时在 产品进厂检验单 上签名 经相关部门会商后 通 知叫库房 采购部办理退货事宜 6 4 让步接收 不合格批的处理 即来料经来料检验专员的检验 其质量低于允收水准 但由于生产急需或其他原因 生产部做出让步接收的要求 按 质量记录控制程序 做好记录 填产品不良评审单 按照不良品评审程序要求操作 7 7 紧急放行紧急放行 7 1 为了使紧急放行得到合理使用 并进行控制 特制定本制度 7 2 紧急放行的定义 所谓紧急放行 是指因生产急需而来不及验证就放来料入库并投入生产的做法 7 3 紧急放行的条件 7 3 1 对紧急放行的来料 要明确做出标识和记录 以便一旦发现不符合规定 能及 时追回和更换 7 3 2 一般在下列情况下才能允许紧急放行 发现的不合格来料在技术上可以纠正 并且在经济上不会发生较大损失 也不会影 响相关 连接 相配的零部件质量 7 4 应在来料检验程序中对紧急放行做出规定 明确紧急放行情况的审批人 责任人 规定可追溯性标识的方法 明确识别记录的内容 以及如何传递 由谁保存等 7 5 紧急放行所使用的全部质量记录 应按规定认真填写 在保存期内不得丢失和擅自 销毁 7 6 当来料进厂后 根据情况对需要紧急放行的物理 由责任部门 一般为采购部或生 产部 的责任人提出申请 报经授权人 一般为运营总监 审批 本公司紧急放 行批准人为运营总监 若质管部和技术部负责人同时反对 则须报请总经理批准 7 7 对紧急放行的来料要做好识别记录 记录中应详细记载紧急放行来料的规格 数量 时间 地点 和供应商的名称及所提供的证据 7 8 在紧急放行的同时 应留取规定数量的样品进行检验 且检验报告必须尽快完成 7 9 若发现紧急放行的来料经检验不合格 要立即不良品评审程序 决定是否根据可追 溯性标识及识别记录 将不合格品追回 或者做其它处理 7 10 本制度经质量管理部经理审核后 报运营总监审批后实施 修正时亦同 来料检验流程 否 否 是 是 生产部采购部库房 开始 收料作业 收到 来料 检验通知单 确定检验方案 执行检验 填写 产品进 厂检验单 审核 允收 合格物料处理 否 填写 进料检 验质量异常表 让步接收 评定能 否接收 能 处
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2023年城市旅游综合营销策划方案
- 零售连锁店铺运营管理及促销方案
- 电子商务交易合同风险防范指南
- 暖通空调系统节能优化设计方案
- 汽车维修企业质量控制流程
- 工业生产线质量标准执行方案
- 幼儿园健康卫生工作计划及实施方案
- 意外险理赔预案细则规程方案制度
- 电子政务建设手册制定
- 餐饮服务员礼貌用语规定
- 2025年水利资料员基础知识考试题库及答案1
- T-CAV 032-2025 T-CAS 1061-2025 生物制品临床研究术语
- 民办学校财务管理体系构建与制度汇编
- 助理医师题库及答案
- 食品关键控制点知识培训
- 中医肠道健康课件
- DZ/T 0275.1-2015岩矿鉴定技术规范第1部分:总则及一般规定
- 纸箱委托加工合同协议书
- 竞选青协笔试题及答案
- 智能导购创业计划书模板
- 医院核心制度流程图
评论
0/150
提交评论