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文档简介

泓域咨询MACRO/ 醋酸镍项目立项申请报告醋酸镍项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45869.59平方米(折合约68.77亩),其中:净用地面积45869.59平方米(红线范围折合约68.77亩)。项目规划总建筑面积47704.37平方米,其中:规划建设主体工程37787.41平方米,计容建筑面积47704.37平方米;预计建筑工程投资3598.05万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为醋酸镍,根据市场情况,预计年产值20914.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13307.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3598.054726.82193.5113307.681.1工程费用万元3598.054726.8215940.111.1.1建筑工程费用万元3598.053598.0521.95%1.1.2设备购置及安装费万元4726.824726.8228.83%1.2工程建设其他费用万元4982.814982.8130.39%1.2.1无形资产万元2622.902622.901.3预备费万元2359.912359.911.3.1基本预备费万元961.28961.281.3.2涨价预备费万元1398.631398.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元13307.6813307.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3086.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15940.115746.0710315.5715940.1115940.1115940.111.1应收账款万元4782.031912.813825.634782.034782.034782.031.2存货万元7173.052869.225738.447173.057173.057173.051.2.1原辅材料万元2151.91860.771721.532151.912151.912151.911.2.2燃料动力万元107.6043.0486.08107.60107.60107.601.2.3在产品万元3299.601319.842639.683299.603299.603299.601.2.4产成品万元1613.94645.571291.151613.941613.941613.941.3现金万元3985.031594.013188.023985.033985.033985.032流动负债万元12853.255141.3010282.6012853.2512853.2512853.252.1应付账款万元12853.255141.3010282.6012853.2512853.2512853.253流动资金万元3086.861234.742469.493086.863086.863086.864铺底流动资金万元1028.94411.58823.161028.941028.941028.943、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16394.54万元,其中:固定资产投资13307.68万元,占项目总投资的81.17%;流动资金3086.86万元,占项目总投资的18.83%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3598.05万元,占项目总投资的21.95%;设备购置费4726.82万元,占项目总投资的28.83%;其它投资4982.81万元,占项目总投资的30.39%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13307.68+3086.86=16394.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16394.54123.20%123.20%100.00%2项目建设投资万元13307.68100.00%100.00%81.17%2.1工程费用万元8324.8762.56%62.56%50.78%2.1.1建筑工程费万元3598.0527.04%27.04%21.95%2.1.2设备购置及安装费万元4726.8235.52%35.52%28.83%2.2工程建设其他费用万元2622.9019.71%19.71%16.00%2.2.1无形资产万元2622.9019.71%19.71%16.00%2.3预备费万元2359.9117.73%17.73%14.39%2.3.1基本预备费万元961.287.22%7.22%5.86%2.3.2涨价预备费万元1398.6310.51%10.51%8.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13307.68100.00%100.00%81.17%5建设期间费用万元6流动资金万元3086.8623.20%23.20%18.83%7铺底流动资金万元1028.957.73%7.73%6.28%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.09%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.65%,固定资产投资强度193.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17216.9817216.9837787.4137787.413135.081.1主要生产车间10330.1910330.1922672.4522672.451943.751.2辅助生产车间5509.435509.4312091.9712091.971003.231.3其他生产车间1377.361377.362191.672191.67188.102仓储工程3652.833652.836446.026446.02388.952.1成品贮存913.21913.211611.511611.5197.242.2原料仓储1899.471899.473351.933351.93202.252.3辅助材料仓库840.15840.151482.581482.5889.463供配电工程194.82194.82194.82194.8213.223.1供配电室194.82194.82194.82194.8213.224给排水工程224.04224.04224.04224.0411.834.1给排水224.04224.04224.04224.0411.835服务性工程2313.462313.462313.462313.46139.595.1办公用房1256.101256.101256.101256.1057.425.2生活服务1057.361057.361057.361057.3670.506消防及环保工程652.64652.64652.64652.6444.306.1消防环保工程652.64652.64652.64652.6444.307项目总图工程97.4197.4197.4197.41-209.057.1场地及道路硬化6501.581250.791250.797.2场区围墙1250.796501.586501.587.3安全保卫室97.4197.4197.4197.418绿化工程2118.1374.13合计24352.1747704.3747704.373598.05(四)设备方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费4726.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量1317885.10千瓦时,折合161.97吨标准煤。2、项目年总用水量9448.34立方米,折合0.81吨标准煤。3、“醋酸镍项目投资建设项目”,年用电量1317885.10千瓦时,年总用水量9448.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.78吨标准煤/年。达产年综合节能量69.76吨标准煤/年,项目总节能率27.75%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新区发展规划,符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“醋酸镍项目”主要从事醋酸镍项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性醋酸镍项目选址于xxx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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